Имя: Пароль:
1C
1С v8
v8: Распределение входящего НДС
,
0 Budy
 
11.01.12
14:51
Сильно не пинайте, ибо столько раз обсуждалось. Но ....
Лечат меня бухи, даже засомневался, а может действительно чего не знаю.
Деятельность организации облагаемая и не облагаемая НДС. Можем четко сказать, какая часть входного НДС идет к вычету, какая на себестоимость. И остаток должен распределиться. Все это по одной позиции. Скажем аренда здания. Вопрос, как при поступлении сразу это отразить, т.е. часть НДС сразу на 26, часть к вычету и часть к распределению в конце отчетного периода?
Какие варианты, кроме как убиться самому и убить оставшихся в живых.

ЗЫ БП 2.0
1 Budy
 
11.01.12
18:29
видно чем-то я бога расстроил ....
2 bazvan
 
11.01.12
18:33
Заводим 3 статьи затрат, и в поступлении делим сумму между этими 3 статьями затрат
3 Budy
 
11.01.12
19:15
На затраты сразу не списывает (на 26 счет). НДС косвенных расходов две записи делает, хотя надо только одну.
4 bazvan
 
11.01.12
19:28
(3) идите учите типовые механизмы
5 Budy
 
11.01.12
19:34
Так можно ли доком Поступление сразу списать НДС на 26 счет. Если да, то раскройте глаза и скажите как это сделать.
6 Hipernate
 
11.01.12
19:37
(5) нельзя! база распределения будет известна только в конце квартала, по факту реализации за квратал
7 Budy
 
11.01.12
19:39
Мы заранее 3 части: 1 - сколько сразу на затраты, 2 - сколько к вычету, 3 - сколько к распределению. 3 часть меня не интересует.
1 - как сразу доком поступление отнести на затраты.
8 Hipernate
 
11.01.12
19:41
(7) скоко относить на затраты, а скоко оставить к возмещению станет известно только в конце квартала т.к. эти суммы пропрорциональны объемам реализации с НДС и БЕЗ НДС за квартал..
9 Budy
 
11.01.12
19:51
Есть здание, 3 входа - 3 цеха, в один вход - производство необлагаемое ндс, другой - облагаемое, третий - которые работает и на тех и на других - типа дармоеды. что-то типа того.
Мы знаем в 1 и 2 случае их затраты и НДС соответственно (делим стоимость аренды пропорционально площади - не знаю правильно это или нет, но так делают). Их не надо распределять.
То что распределяется вопросов нет.
Вопрос же: как документом Поступление списать НДС сразу на 26 счет в 1 цехе.
Заинтриговал (2) сделал на всякий случай - не вышло.
10 Hipernate
 
11.01.12
20:15
(9) в документе поступление укажи всю сумму с НДС как стоимость затраты а ставку НДС без НДС все уйдет на 26
11 Budy
 
11.01.12
20:42
А книга покупок ... не красиво будет.
суть просто в следующем, меня бухи лечат, что якобы собственными глазами видели, что так можно сделать. Я таки в упор не знаю как. Даже стыдно стало. Вот одна надежда на bazvan, он знает, но не говорит. К матчасти отсылает.
12 tvanna
 
11.01.12
20:52
на закладке Цены и валюта поставить галки - "Учитывать НДС" и "НДС включать в стоимость", ставку выбирать как обычно -18% и подвязать счет-фактуру полученную к ПТиУ - в этом случае вся сумма по документу сразу уйдет на 26 счет без выделения НДСа на 19-м счете
13 Budy
 
11.01.12
20:56
Неа ...
одна услуга делится на три части. И НДС только по одной части надо включить в стоимость.
еще несколько лет назад при 8.1 задавался вопросом почему эту галочку не вынести в табличную часть. Наверное есть причины.
14 bazvan
 
11.01.12
20:57
(13) у вас ЕНВД или БЕЗ НДС?
15 Budy
 
11.01.12
20:57
Без НДС и НДС 18%
16 bazvan
 
11.01.12
21:00
+ (14) какой релиз БП???
17 bazvan
 
11.01.12
21:01
(15) Если именно без НДС то по методологии 1С ВСЕ затраты рапределятся пропорционально выручке. Читай (6) (8)
18 Budy
 
11.01.12
21:01
18.1
19 Budy
 
11.01.12
21:03
я знаю, что в 8.1 так было, 8.2 еще не проверял, но по внешнему виду походу ничего не изменилось, поэтому и вопрос задал, а вдруг в 8.2 снизошли и сделали.
20 bazvan
 
11.01.12
21:05
тоесть ВЕСЬ входной НДСбудет распределятся
21 bazvan
 
11.01.12
21:10
(19) На основании чего они должны снизойти? Ссылки на НК тебе бухи привели?

вот статья на ИТС http://www.its.1c.ru/db/metod81#content:3458:1
22 Budy
 
11.01.12
21:25
Еще в 8.1 и в 8.2 походу осталось, что НДС при списании затрат на 26 (25...) счет идет к распределению. Придется на 20-ый все кидать, это и правильно наверное, но этим бухам я долго буду объяснять.
Типа знаем Номенклатурную Группу, это прямые затраты, чего еще надо.
23 Budy
 
11.01.12
21:32
Это у меня чего или в статье не так?
Если списывать на 20-й счет никакого распределения не будет. Чего это они пишут тут?
Хотя после прочтения вот этого шедевра чего я удивляюсь.
http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=338

"В этом случае, если приобретенные ценности списывались на счета учета расходов (20, 25, 26, 44), то суммы НДС по таким ценностям распределяются в конце налогового периода документом "Распределение НДС косвенных расходов""
24 bazvan
 
11.01.12
21:43
(23) ну и что конкретно не нравится???
25 Budy
 
11.01.12
21:48
а то что при списании на 20 счет не будет распределения

УчетНДСФормированиеДвижений.СформироватьДвиженияПоРегиструНДСПредъявленный

строка 321

Если ЗначениеЗаполнено(СтатьяЗатрат)
Тогда // Необходимо включить запись в состав косвенных расходов для последующего распределения
26 Budy
 
11.01.12
21:50
если за книжку что не нравится, то в стиле харитонова обходить острые углы, а говорить очевидные вещи. А еще в оглавлении одно, а по факту читаешь, пишет о другом.
27 bazvan
 
11.01.12
21:54
чето я уже не чего не понимаю
Есть два вида языков, одни постоянно ругают, а вторыми никто не пользуется.