|
Курсовые разницы по расчетам в у.е при закрытии месяцев не принимаются к НУ | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Vika_22
16.01.12
✎
12:38
|
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.30.8) День добрый. Формирую отчет "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль", а конкретно - Прочие доходы, не относящиеся к обычным видам деятельности, учитываемые пи определении налоговой базы. Проблема в следующем: "Курсовые разницы по расчетам в у.е" при закрытии месяцев не принимаются к НУ, а берутся как Постоянные Разницы (ПР). В то время как "Курсовые разницы" принимаются к НУ. Подскажите, пожалуйста в чем может быть ошибка? |
|||
1
katerinaUniv
16.01.12
✎
12:40
|
я конечно не знаток данного раздела учета, но мне помогла настройка учетной политики фирмы, зачет авансов
|
|||
2
katerinaUniv
16.01.12
✎
12:40
|
в у.е
|
|||
3
Vika_22
16.01.12
✎
12:46
|
Хотела бы добавить: Организация на общей системе налогообложения
|
|||
4
Vika_22
16.01.12
✎
12:55
|
(1) Если честно не поняла что вы имели ввиду.
|
|||
5
Griffin
16.01.12
✎
13:02
|
(16) Нужна конкретная цепочка документов по этой проблеме с проводками
|
|||
6
Vika_22
16.01.12
✎
13:24
|
(5)
1) Регламентная операция "Закрытие месяца" делает движения: Дт 60.31 КТ 91.01 Валюта EUR СубконтоКТ - "Курсовые разницы по расчетам в у.е." Субконто ДТ - Поступление товаров и услуг ...00023 2) Поступление товаров и услуг ...00023 делает движения: Дт 44.01 Кт 60.31 В договоре документа стоит галочка: v Расчеты в условных единицах |
|||
7
Ногаминебить
16.01.12
✎
13:34
|
А что конкретно не устраивает? ПР? Так это с самого начала в 2.0 так сделано было.
|
|||
8
Vika_22
16.01.12
✎
13:37
|
(7) Я вот и не пойму правильно оно или нет. Бухгалтер посмотрела. Увидела что в отчете есть ПР - не порядок.
Я вот тоже не пойму, вроде если курсовой расход или приход, значит должно падать на налоговый учет. Обычные курсовые разницы падают, а в у.е. нет. |
|||
9
bazvan
16.01.12
✎
13:39
|
А может по уе и не должны?
|
|||
10
Griffin
16.01.12
✎
13:43
|
(8) Я с БП практически не сталкивался, но по условию получается, что оплаты еще не было и 1с начисляет курсовую разницу на кредиторское обязательство на конец месяца(так и должно быть). Так как в НУ на отчетную дату никаких переоценок не бывает, то должна возникнуть временная разница, не ПР, а на момент оплаты в НУ начисляется суммовая разница. Так что бух прав, ПР не должно быть.
|
|||
11
Ногаминебить
16.01.12
✎
13:44
|
В начале сего года была глобальная война по этому поводу. Раньше были ВР, в 2.0 1С жестко все, что касается договоров в у.е., переписала на ПР. Если конечно я правильно понял о чем вопрос.
|
|||
12
Griffin
16.01.12
✎
13:49
|
(11) Тогда я не в курсе, как в БП, в УПП есть свой план счетов по НУ, с которым более менее учет по расчету налога ведется.
|
|||
13
БибиГон
16.01.12
✎
13:51
|
(12) в БП переделали план счетов,и нет теперь Налогового плана счетов.
|
|||
14
Vika_22
16.01.12
✎
13:57
|
(11) То есть, как я понимаю, курсовые разницы в у.е не будет приниматься к налоговму учету? Разве это правильно?
|
|||
15
Griffin
16.01.12
✎
14:05
|
(14) Вы посмотрите, что будет с ПР в момент оплаты, если он сторнируется, то в таком случае это ВР. Но все равно надо все проверить. Сожалею, что нет БП под рукой.
|
|||
16
Ногаминебить
16.01.12
✎
14:14
|
Кстати. Если разговор идет о договорах в УЕ - то разницы не курсовые, а суммовые.
|
|||
17
Griffin
16.01.12
✎
14:29
|
(16) Суммовые в НУ, в БУ нет суммовых разниц
|
|||
18
Vika_22
16.01.12
✎
15:03
|
(15)Попробую оплатить товары и закрыть месяц
|
|||
19
Vika_22
16.01.12
✎
16:07
|
(18) не помогло. Сумма так и осталась на ПР
|
|||
20
Vika_22
16.01.12
✎
16:21
|
Посмотрела анализ состояния бухгалтерского учета, там есть ошибка: Необходимо пересчитать валютные остатки по курсу ЦБ РФ на 31.12.2011 счет 60.22 и аналогично для счета 60.31. Вдруг это как-то связано.Как решить эту проблему найти так и не смогла.
|
|||
21
Vika_22
17.01.12
✎
11:50
|
Скажите, пожалуйста, а будет корректно, переделать использование счетов 60.31 и 60.32 на 60.21 и 60.22, а также убрать в договоре галочку "Расчеты в условных единицах"?
|
|||
22
Ногаминебить
17.01.12
✎
23:44
|
И перезаключить договоры, открыть расчетные счета в валюте и все такое прочее? :)
|
|||
23
Snovy
17.01.12
✎
23:49
|
(22) Почему так серьезно? С точки зрения бух.учета курсовые разницы возникают как в валютных операциях, так и в операциях с валютной оговоркой. Так что использование 60.01/02 (если валюту подставить не рубли) или 60.21/22 или 60.31/32 - никакой разницы для юридической части рублевых,валютных расчетов или расчетов в у.е. не имеют. Т.е. деление на субсчета .2Х и .3Х - это чисто техническая реализация продуктов 1С и не имеет к тому, что вы написали никакого отношения...
|
|||
24
Ногаминебить
18.01.12
✎
00:00
|
(23) Боюсь переписывать все равно что-то придется. Не думаю, что оно так просто от смены счета взлетит в типовом функционале БП. Валютой же платить будем. Или рублевый платеж на 60.21/22 так вот запросто взлетит?
Я для части контор, которые тоже наглухо уперлись, что не хотят ПР - переделал их на ВР. |
|||
25
Vika_22
18.01.12
✎
10:15
|
(24) В моем случае сложностей никаких не возникло. Поскольку, количество договоров в у.е всего два, ну и количество документов по каждому штук 6.
Я убрала галку в документах "Расчеты в условных единицах", для этого отменила проведение зависимых документов. Потом все перепровела, перезакрыла месяцы, поменяла счета с 60.3 на 60.2. И вся сумма без проблем принялась к налоговому учету. С бухглатером проверили оборотку по счетам до изменений и после - все сходится. |
|||
26
Ногаминебить
18.01.12
✎
10:27
|
А платили валютой? То есть с 52 счета?
|
|||
27
Vika_22
18.01.12
✎
10:41
|
(26)Посмотрела, там стоят документы оплаты и все идут через 52. Это правильно?
|
|||
28
Vika_22
18.01.12
✎
11:31
|
(26) Да, платили валютой.
|
|||
29
БибиГон
18.01.12
✎
11:41
|
(28) Даже когда галочка стояла в договоре "Расчеты в условных единицах"?
|
|||
30
Ногаминебить
18.01.12
✎
11:41
|
Ну тогда у вас все же получается есть расчетные счета в валюте, о чем я и писал в (22).
|
|||
31
Vika_22
18.01.12
✎
12:00
|
Как я поняла по необходимым мне документам оплат нет. Но есть перенос дебиторской задолженности в валюте на договор, используемый в документе Поступление товаров и услуг.
|
|||
32
1с-кин
18.01.12
✎
12:29
|
(0) скорей всего, потому, что есть, была и будет - единая РегламентнаяВалюта, устанавливаемая в учете.
Вот по ней и будет все правильно разносится. А остальные валюты - идут как справочные, соответственно, разносится не будет по ним ничего. |
|||
33
Vika_22
18.01.12
✎
12:35
|
Скажите, пожалуйста, а как я сделала (21) это правильно?
|
|||
34
Vika_22
19.01.12
✎
11:13
|
Сделала как написала. Благодарю всех за помощь)
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |