|
БП 2.0.32.4 перестала разносится оплата по документам продажи. | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Ткачев
07.02.12
✎
11:02
|
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.32.4).
В платежном поступлении прописываем реализацию по которой происходит оплата, документы проводятся, но в ОСВ реализация не закрыта, до обновление все закрывалось, дата актуальности учета стоит 01.01.2012 (это я на всякий случай, без нее проблемы с проведением, ругается на НДС). |
|||
1
ssh2006
07.02.12
✎
11:12
|
(0) перемести дату актуальности учета позже платежа
|
|||
2
Ткачев
07.02.12
✎
11:16
|
(1)Для счета учета НДС не списано ...
|
|||
3
Ткачев
07.02.12
✎
11:16
|
+(2)*Для целей учета НДС не списано...
|
|||
4
ssh2006
07.02.12
✎
11:18
|
(3) реализация закрывается теперь?
|
|||
5
Ткачев
07.02.12
✎
11:19
|
(4)Вроде, но (3) пугает :(
|
|||
6
ssh2006
07.02.12
✎
11:20
|
(5) при проведении реализации?
|
|||
7
Ткачев
07.02.12
✎
11:21
|
Да, интересно что в некоторых документах нет такой ошибки.
|
|||
8
ssh2006
07.02.12
✎
11:22
|
(7) это партионный учет запасов для НДС. Есть реализация Без НДС и О%?
|
|||
9
Ткачев
07.02.12
✎
11:29
|
Да, где можно указать что вести учет по документам контрагентов ?
Он мне еще иногда пишет что остатков авансов не обнаружено. |
|||
10
ssh2006
07.02.12
✎
11:31
|
(9) учет всегда по расчетным документам ведется. Это не отключается.
|
|||
11
Ткачев
07.02.12
✎
11:32
|
(10)Почему тогда, в платежном поступление указываем документ реализации и в реализации указываем платежку, но он пишет что авансов не обнаружено ?
|
|||
12
ssh2006
07.02.12
✎
11:35
|
(11) и там там не надо указывать. Если реализация раньше платежки и ты платежку указываешь как документ авнса в реализации, то естественно в момент проведения реализации платежки еще нет и нет остатков авансов.
|
|||
13
asady
07.02.12
✎
11:36
|
(2) это сообщение идёт когда включили сложный учет НДС - если вы изменили УП с 01.01.12 то советую позаботиться о входящих остатках на регистрах учета НДС
|
|||
14
Ткачев
07.02.12
✎
11:38
|
(12)Как можно строго привязать документ продажи к документы оплаты, док. оплата может быть раньше или позже документа продажи.
|
|||
15
ssh2006
07.02.12
✎
11:40
|
(14) оформляй их обособлено в рамках отдельного договора
|
|||
16
Ткачев
07.02.12
✎
11:41
|
(15)т.е. на каждую продажу создавать свой договор ?
p.s. Помнится мне так было раньше... |
|||
17
asady
07.02.12
✎
11:41
|
(15) с дуба рухнул?
расчетным документом может быть как документ отгрузки так и документ оплаты (кто раньше) |
|||
18
asady
07.02.12
✎
11:42
|
(16) посмотри типы значений реквизита ДокументРасчетов и подумай
|
|||
19
ssh2006
07.02.12
✎
11:48
|
(16) можно и руками рулить. Чтобы допустим реализация не зачитывала авансы с других платежек ставь в реализации не зачитывать. А в нужной платежке, которая придет позже указывай эту реализацию. и наоборот, если платежка раньше, то в ней указывается не погашать задолженность, а в реализации позднее зачет аванса по этой платежке.
|
|||
20
ssh2006
07.02.12
✎
12:54
|
(+16) если работа с контрагентом по счетам/заказам ведется, то удобнее создавать договор на каждый счет/заказ, чем руками рассовывать оплаты и реализации, что к чему относится при большом числе одновременных заказов.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |