0
arik
22.02.12
✎
10:06
|
Приветсвую всех!
Столкнулся с проблемой и хочется обратиться к "всеобщему" разуму.
Вопрос чисто теоретический, разговор о бухгалтерии 2.0, последнее обновление.
У нас имеется закрытый период 2011 год. В котором было сначала ПоступлениеНаРасчетыйСчет №1 (аванс 62.02) затем РеализацияТоваровУслуг №1, в которой тип Зачета Авансов "по документу" с сылкой на ПНРС№1. Дебиторка на 01.01.12 равна нулю.
Сегодня звонит клиент и говорит, что будет произведена корректировка счет-фактуры, а деньги просит привязать на другую, в закрытом периоде.
Так вот как правильно сделать перепривязку в открытом периоде.
Корректировочную счет фактуру мы создадим или вообще сторнируем РТУ и создадим новую. И у нас получится 62.02 на текущий момент, по документу ПНРС№1. И бухгалтер решает этими деньгами, согласовав с клиентом, закрыть РТУ №2 и №3 в 2011 году.
Какими документами и какая последовательность? И реально ли это в типовой 1С?
Обратная ситуация интересует так же, когда деньги пришли после отгрузки. В ПНРС мы четко указываем какие РТУ закрываем. Сегодня мы несколько РТУ сторнируем, как привязать получившийся аванс к РТУ в закрытом периоде.
|
|