Имя: Пароль:
1C
1С v8
Перевод аванса с одного договора на другой.
0 Clody
 
15.03.12
08:05
Добрый день, конфигурация УПП, релиз 1.3.22.1.
Ситуация такая. Заключили договор с контрагентом, они оплатили аванс кучей платежек по этому договору. Потом заключили другой и необходимо было перевести аванс на другой договор. Оформили документом "Корректировка долга", ОСВ по счету 62 нормально закрылась. Но тут то начались проблемы.. Во-первых, по регистрам. При автоматическом заполнении расшифровки платежа у Платежных поручений по этому контрагенту теперь постоянно вылазит "Корректировка долга", далее при формировании книги покупок не закрывается счет 76.АВ.

Начинаю невольно думать, что корректировку долга оформили не совсем правильно, или нужно еще что-то "доделать". Были у кого-нибудь такие ситуации? Прошу поделиться способами их решения, заранее благодарю!
1 Clody
 
15.03.12
08:18
Нашла обсуждение: v8: УПП Как перенести аванс с одного договора на реализацию другого договора, но ни к какому логическому завершению оно так и не привело.
2 Clody
 
15.03.12
11:50
Наверх
3 Господин ПЖ
 
15.03.12
11:53
свойства договора то какие хоть? расчеты как ведутся? НДС есть или нет?
4 Clody
 
15.03.12
12:37
Расчеты по документам расчета с контрагентом, по договору в целом. НДС 18 %
5 Clody
 
16.03.12
06:37
Наверх
6 dot101
 
16.03.12
08:25
(0) не знаю как в УПП, а в БП 1.6 корректировка долга не все отрабатывала. не делались движения по регистру для второго договора. вроде в УПП подобная система НДС, что и в БП 1.6 была. посмотри движения по регистрам в корректировке долга
7 Clody
 
16.03.12
08:32
Проводки делает такие: Дт 62.02 (субконто - Договор номер 1) Кт 62.02 (субконто - договор номер 2, куда переводим )
8 Clody
 
16.03.12
08:35
Проводит по регистрам - Расчеты по реализации (переводит с 1 договора на другой), Расчеты по реализации организации, Взаиморасчеты с контрагентами. по логике все верно..
9 Clody
 
16.03.12
09:18
Наверх
10 ale-sarin
 
16.03.12
09:20
Вид операции какой делали "Перенос задолженности"? Попробуйте "Проведение взаимозачета". Мне помогло.
11 Buster007
 
16.03.12
09:50
(0) В БП была такая же проблема где-то пол года назад и сейчас она наверное ещё актуальная. Вручную всё надо переносить.
12 КМ155
 
16.03.12
09:51
(11) [Вручную всё надо переносить.]
бу га га
за ручной перенос в УПП бухам руки отрезаются
13 spu79
 
16.03.12
09:57
Бухам точно нельзя, а вот прогеру обработкой "Поиск и замена значений" заменить один договор на другой...и все
14 КМ155
 
16.03.12
10:02
(13) бредовое предложение
15 Clody
 
16.03.12
10:02
обработкой "Поиск и замена значений" заменять нельзя, т.к. зачет аванса был произведен по всем правилам, со всеми доками и т.п. Нужен и в 1с какой-то документ для отражения этой операции.
16 Clody
 
16.03.12
10:04
Документ "Корректировка долга" самый подходящий, но что-то не так в регистрах и журнале проводок записывает, что потом такие косяки начинаются.
17 Clody
 
16.03.12
10:06
Вид операции "Перенос задолженности" , бухи утверждают что по-другому никак. пробую на копии с видом операции "Проведение взаимозачета".
18 ale-sarin
 
16.03.12
10:10
(17) А чем они аргументировали "что по-другому никак"? Результат "Проведения взаимозачета" их устроит.
19 DSatan
 
16.03.12
10:10
20 zak555
 
16.03.12
10:11
Дт 62 Кт 62

=)
21 Clody
 
16.03.12
10:29
Результат проведения документа по двум этим операциям одинаковый по проводкам.
22 ale-sarin
 
16.03.12
10:37
(21) Все верно. Проводки и раньше вас устраивали. А вот в регистрах по другому. Смотрите.
23 Clody
 
16.03.12
10:45
А по 76 счету все как было так и осталось. Я честно вообще не пойму причем здесь корректировка и 76 счет по этому контрагенту..
24 ale-sarin
 
16.03.12
10:47
(23) Я сказал все, что мог. Уверен, что это помогает. Не один, и даже не три раза проверено.
25 Clody
 
16.03.12
10:48
Спасибо большое )
26 КМ155
 
16.03.12
10:57
(23) пипец, с какого бодуна корректировка долга напрямую двинет 76.АВ
27 Clody
 
16.03.12
11:00
Нет она платежки заполняет. И получается так, что суммы не могут закрыться потому, что договоры разные (субконто). В ФЗКП попадают с предыдущими договорами, а потом получается их перевели на другой договор.
28 Clody
 
16.03.12
11:03
В документе "Корректировка долга" в поле "Документ расчета с контрагентом" для договора, на который переводим, те же самые платежки заполнять?

DSatan, а зачем ссылка на погашение задолженности третьим лицом? Это не тот случай.
29 Clody
 
16.03.12
11:08
Попала бы в ФЗКП корректировка было бы хорошо.
30 Clody
 
16.03.12
11:33
Как правильно заполнить эту корректировку, где какая задолженность договоры и документы расчета?
31 Clody
 
16.03.12
13:20
Нужно было сформировать счет-фактуру на договор, куда перевели и вопрос решился. А также вид операции действительно нужно было поменять на "взаимозачет". Всем спасибо!
Глупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование. Фредерик Брукс-младший