ребят подскажите:Документом распределение НДС косвенных расходов исключается из стоимости часть НДС, ранее включенная. Это правомерно, так как была реализация с НДС. Формируется проводка Д20(26)-К19 =сторно. Далее документом формирование книги покупок этот НДС должен быть предъявлен. Этого не происходит. Нужно понять причину