|
Учет НДС
| ☑ |
0
Aston
05.04.12
✎
17:49
|
Добрый день.
Заказчик хочет, чтобы документ Поступление из переработки делал движение Д 08.4 - К 10.07. При этом, чтобы было все нормально с учетом НДС.
Как понимаю нужно:
1. Изменить проводку 20.01 - 10.07 на 08.4-10.07 при списании материалов (ТЧ продукция остается пустой)
2. Сделать доп. движение приход по регистру НДС по приобретенным ценностям.
3. ? Что нужно сделать с 19ым счетом? НДС теперь должен храниться на 19.01, а не на 19.03 как ранее. Как это отразить?
PS. Если что-то забыл - скажите...
|
|
1
Джинн
05.04.12
✎
17:51
|
Откуда НДС тут?
|
|
2
Aston
05.04.12
✎
17:56
|
(1) с самого начала. Поступили материалы на 10.02 + 19.03. Отдали на переработку 10.07. Вернули с переработки на 08.04. Далее будет Принятие к учету ОС и в книгу покупок НДС должен попасть Датой ввода в эксплуатацию.
Когда принимали на 10.02 не знали станет это ОС или нет.
|
|
3
КМ155
05.04.12
✎
18:02
|
(0) ну так сделай расход по НДС предъявленный, сделай приход НДС ОС и НМА
|
|
4
Aston
05.04.12
✎
18:07
|
(3) а что сделать со счетом 19?
|
|
5
КМ155
05.04.12
✎
18:14
|
(4) как ГБ захочет, я бы оставил как есть
|
|
6
Aston
05.04.12
✎
18:17
|
(5) Спасибо
|
|
7
КМ155
05.04.12
✎
18:18
|
(5) в УПП если купить материалы на 10 счёт и передать на 08.03, то НДС в Рг НДС ОС и НМА будет на 19.03
|
|