|
БП 2.0: раздельный НДС, разбивка по 19-тым счетам | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
листопад
09.04.12
✎
16:15
|
БП редакция 2.0
Орг-ция осуществляет деятельность облагаемую НДС и необлагаемую НДС (ЕНВД и ставки НДС 0% - нет). Возник вопрос со счетами 19.05 и 19.06. В типовом ПланеСчетов они заведены как: 19.05 - НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ; 19.06 - Акцизы по оплаченным материальным ценностям. Гл.бухгалтер просит переименовать счет 19.06 в "Облагаемый НДС", а счет 19.05 в "Необлагаемый НДС". Подскажите, чем это может обернуться? Или можно смело переименовывать? Может лучше использовать другие 19-тые счета? |
|||
1
gas83
09.04.12
✎
16:17
|
Лучше другие
|
|||
2
Aleksey
09.04.12
✎
16:18
|
А что значит необлагаемый НДС?
|
|||
3
листопад
09.04.12
✎
16:19
|
(1) А какие можно занять? Или если я заведу другие счета, например 19.10 и 19.11 (в типовом ПланеСчетов таких счетов еще нет), то придется ли дописывать конфигурацию, чтобы корректно механизм НДС работал с новыми счетами?
|
|||
4
Hipernate
09.04.12
✎
16:19
|
Эти счета не трогайте
!! |
|||
5
листопад
09.04.12
✎
16:20
|
(2) Это значит ставка БезНДС.
|
|||
6
Hipernate
09.04.12
✎
16:20
|
Пригласите консультанта по бух.учету, не програмиста!!!
|
|||
7
Hipernate
09.04.12
✎
16:21
|
все что вам нужно в программе уже есть вас нужно научить как это в программе настроить
|
|||
8
gas83
09.04.12
✎
16:30
|
Послушайте Hipernate. Меньше изменений меньше проблем.
|
|||
9
листопад
09.04.12
✎
16:31
|
(7) Я знаю, что там есть документ Распределение НДС. А раздельный ечет можно вести по ставкам НДС. Но гл.бухгалтер просит выделить именно отдельные счета по каждой деятельности. Вопрос: чем это грозит в дальнейшем?
|
|||
10
Hipernate
09.04.12
✎
16:33
|
Это грозит тем что документРаспеределение НДС косвенных расходов не будет работать, и книга покупок не будет формироваться, а так ничего страшного :)))
|
|||
11
БибиГон
09.04.12
✎
16:39
|
отчет написать ей нужно и все.
|
|||
12
листопад
09.04.12
✎
16:40
|
(10) Т.е. достаточно указывать правильно ставку и заводить док-т РаспределениеНДС и тогда программа практически сама все будет распределять? Т.е. я правильно понимаю, что все отталкивается от какую ставку НДС укажем?
|
|||
13
Hipernate
09.04.12
✎
16:45
|
(12) ставка НДС учитывается в регистре НДС косвенные расходы, документ заполняется Распределение ндс по косв. расходам по этому регистру а не по данным БУ, не указывать ставку НДС нельзя.
|
|||
14
листопад
09.04.12
✎
16:49
|
(13) Т.е. объясните в двух словах, я правильно поняла, что раздельный учет НДС можно вести на одном счете 19.05, правильно указывать ставку в документах, а далее работать с документом РаспределениеНДС?
|
|||
15
Hipernate
09.04.12
✎
16:56
|
по моему у вас каша в голове по поводу НДС, 19.05 это НДС по таможне (НДС предъявленный), раздельный учет НДС это относится к выручке (без НДС и по ставке 18%) который , предъявленный НДС в соотвествии с этой базой распределяется - часть в расходы а часть к возмещению, вам нужно человека пригласить в двух словах не получится
|
|||
16
листопад
09.04.12
✎
17:00
|
(15) Вы мне только подскажите, какой субсчет 19-того счета можно использовать для раздельного учета НДС?
|
|||
17
листопад
09.04.12
✎
17:01
|
+(16) А с распределением я дальше сама разбирусь...
|
|||
18
elisabet
09.04.12
✎
17:13
|
На пальцах:
Есть приход ТМЦ, весь НДС идет на счет 19-03. Далее вы делаете реализацию продукции, одна идет с без НДС, Вторая с НДС 18%, которая используя пришедшие материалы. Появляется выручка. Далее по выручке делается документ "распределение НДС косвенных расходов", которое разложит НДС пропорционально выручке, как и положено по НК РФ. А бухгалтера, которых хочет видеть разный НДС на каких то других счетах - отправить на курсы бухучета. |
|||
19
Eugene_life
09.04.12
✎
17:15
|
(17) "наводящий ответ" на 90.01 и 90.03 счетах есть субконто "Ставки НДС". Так что данные не потеряются
|
|||
20
Aleksey
09.04.12
✎
18:02
|
(5) А откуда он на 19 возъмется, если НДС = 0?
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |