|
Подскажите как проводку 62.1 - 62.2 отразить в регистрах по опер. учету? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Капюшон
20.04.12
✎
16:31
|
Конфигурация УПП. Нужно в проводки документа "Корректировка реализации" добавить проводку 62.01 - 62.02 на определённую сумму чтоб она зачлась как полученный аванс от контрагента. В модуль проведения я добавил эту проводку. но как мне в регистры добавить эту же информацию? по какому принципу понять какие регистры должны двигаться как если мы своей проводкой сделали так будто бы аванс клиенту перешел ?
|
|||
1
Капюшон
20.04.12
✎
16:31
|
точнее клиент нам заплатил Аванс
|
|||
2
dimaldinho
20.04.12
✎
16:39
|
>> по какому принципу понять какие регистры должны двигаться
По аналогии с типовым документом. |
|||
3
Aleksey
20.04.12
✎
16:40
|
провести реализацию и посмотреть какие проводки формирует программа - лень?
|
|||
4
КМ155
20.04.12
✎
16:41
|
(0) тебя круто подставили,
эту проводку корректировка делает автоматом |
|||
5
eklmn
гуру
20.04.12
✎
16:42
|
"В модуль проведения я добавил эту проводку"
ужас ужас |
|||
6
Господин ПЖ
20.04.12
✎
16:43
|
>В модуль проведения я добавил эту проводку. но как мне в регистры добавить эту же информацию?
ты попал... курить регистр накопления расчетыпореализации... ну и еще 3 по мелочи |
|||
7
Нуф-Нуф
20.04.12
✎
16:43
|
чур меня
|
|||
8
Господин ПЖ
20.04.12
✎
16:44
|
ну лучше не делать никуа...
|
|||
9
Капюшон
20.04.12
✎
16:44
|
(4)как это делает? нет там этой проводки. Вот допустим мы отгрузили клиенту товар.
он оплатил нам. а потом выяснилось что товар оказался неполноценным и мы сговорились на более маленькую сумму. Как мне сделать чтобы корректировкой реализации зачелся нам аванс? |
|||
10
Нуф-Нуф
20.04.12
✎
16:45
|
а корректировка долга?
|
|||
11
Капюшон
20.04.12
✎
16:45
|
(6)(8)так это руководитель проекта там распорядился добавить такую проводку. чтоб не красная сумма со знаком минус была на 62.01 а на 62.02 чтоб сумма была аванса
|
|||
12
Капюшон
20.04.12
✎
16:46
|
(100)думаете корректировка долга тут нужна?
|
|||
13
Капюшон
20.04.12
✎
16:46
|
(10)тут же именно реализацию они корректируют.
|
|||
14
Капюшон
20.04.12
✎
16:47
|
(2)нет аналогичных документов
(3)реализация это же другое. там проводки не те. а мне надо знать что изменится если я проводку 62/01 - 62/02 поставлю. |
|||
15
Господин ПЖ
20.04.12
✎
16:48
|
>так это руководитель проекта там распорядился добавить такую проводку.
убейте его об стол... сломаете взаиморасчеты - вас потом будут мордой возить почем не закрывается.. ЗЫ забыл кста о договорах по документам расчетов - еще надо будет писать движения |
|||
16
Господин ПЖ
20.04.12
✎
16:48
|
(14) >а мне надо знать что изменится если я проводку 62/01 - 62/02 поставлю.
поставить ты ее поставишь... только ее никто не "увидит". Проводка в УПП - это следствие а не причина |
|||
17
Капюшон
20.04.12
✎
16:49
|
(15)так вот он видимо и хочет чтобы я добавил в корректировку реализации всё необходимое для правильного сохранения взаиморасчетов
|
|||
18
Нуф-Нуф
20.04.12
✎
16:49
|
корректировка долга?
|
|||
19
КМ155
20.04.12
✎
16:49
|
(15) а ещё есть курсовые разницы и НДС с аванса
так что морду извозят по самые не балуйся |
|||
20
Господин ПЖ
20.04.12
✎
16:50
|
(19) тоже кстати
+1 |
|||
21
Капюшон
20.04.12
✎
16:50
|
(19)а как тогда решить задачу?
|
|||
22
eklmn
гуру
20.04.12
✎
16:50
|
(18) :)
|
|||
23
Капюшон
20.04.12
✎
16:51
|
(22)
|
|||
24
wertyu
20.04.12
✎
16:55
|
(17) с контрагентами? Вообще не надо движений в таком случае делать это же два одинаковых движения на приход и расход
|
|||
25
Капюшон
20.04.12
✎
16:56
|
(24)тоесть просто проводку добавить и всё?
|
|||
26
Капюшон
20.04.12
✎
17:00
|
ура! я уговорил руководителя проекта на то чтобы при корректировки реализации создавался автоматически документ "корректировка долга"
|
|||
27
Нуф-Нуф
20.04.12
✎
17:01
|
аминь
|
|||
28
wertyu
20.04.12
✎
17:02
|
(26) какой кошмар из одного объекта делать другой
|
|||
29
Капюшон
20.04.12
✎
17:03
|
а как быть то?
|
|||
30
wertyu
20.04.12
✎
17:06
|
(29) делать например на основании
|
|||
31
Капюшон
20.04.12
✎
17:09
|
(30)ну корреткировку реализации то тоже нужно делать
|
|||
32
wertyu
20.04.12
✎
17:19
|
(31) создай документ корректировка долга с двумя одинаковыми строками, отличие первой от второй вид задолженности, посмотри движения и все их добавь куда там тебе надо, кроме двух расчеты с контрагентами и взаиморасчеты с контрагентами
|
|||
33
Капюшон
20.04.12
✎
17:24
|
(32)спасибо что направили на истинный путь )
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |