Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП Вопрос по распределению прямых затрат.
0 BayoNet
 
25.04.12
09:55
УПП все статьи затрат делит на прямые и косвенные. Для косвенных закрытие происходить по тем же статьям с которыми были (К примеру в Дт 20 с Кт 25 по одной и тоже статье Амортизация ОПР). А вот с 20 в 20 или с 23 в 20. Приходиться делать ОПзС с выпуском услуги. И закрытие при этом пойдет по одной статье затрат выбранной в Дт проводки ОПзС.
Вопрос такой а можно ли как-нибудь закрыть Дт20 Кт20(или Кт23) по тем же статьям как они были. То есть если было по 23-ему счету 100 рублей амортизации и 200 ЗП, то что бы так же они и закрылись на 20 100 и 200 рублей соответственно.
1 BayoNet
 
25.04.12
10:04
Я так понимаю только вручную?
2 BayoNet
 
25.04.12
10:22
Апну на всякий пожарный
3 franky_tut
 
25.04.12
10:25
(0)ээ... ну как бы у тебя на 20м производство. Как ты хочешь закрыть 20й без производства?
4 BayoNet
 
25.04.12
10:33
Ну я так примерно и думаю, что эсли затрата производственная значит она идет на производство конкретной проукции или услуги, а вот та продукция или услуга уже войдет в стоимость сдедующего передела, как самостоятельная сфорировавшаяся затрата.
Так на всякий случай спросил,а вдруг кто знает какой способ.
5 DayDreamer
 
25.04.12
10:35
корректировки прочих затрат не пойдет?
6 Джинн
 
25.04.12
10:36
Кагбэ прямая затрата напрямую относится на продукцию. По определению. Никакого перераспределения не требуется - только ручная корректировка в случае военной ситуации.
7 franky_tut
 
25.04.12
10:36
(4) ну так у тебя на 20й попадают затраты (амортизация) и они должны лечь на выпуск, скажем, полуфабриката. а полуфабрикат одной статьей затрат (скажем Полуфабрикат) ляжет в затраты продукции. А ты как хочешь?
8 BayoNet
 
25.04.12
10:41
(6) Ну я сейчас, делаю ОПзС с выпуском услуги (типа так: услуга в 100 рублей из них 40 рублей Амортизация ПР и 60 рублей ЗП)
9 BayoNet
 
25.04.12
10:41
то есть в(8) я отвечал на (7)
10 aspirant
 
25.04.12
10:43
А амортизация на 20 распределяется пропорционально чему?
11 franky_tut
 
25.04.12
10:51
(9)я не до конца вопрос понимаю. но 23й ты без выпуска не закроешь. На то оно и производство, хоть и вспомогательное. а с 20м ты, что хочешь? я понимаю, что ты делаешь выпуск и списываешь амортизацию и зп. В чем проблема? в том, что в реальности в подразделении, где амортизация висит выпуска не было, а незавершенка не нужна?
12 BayoNet
 
25.04.12
11:02
(10) В ОПзС использую направления выпуска, и для каждой статьи в получателях на разные НГ устанавливаю доли распределения.
Вобщем эта Амотризация и ЗП должны по сути быть общепроизводственными. Я это сам знаю и понимаю, просто не смог убедить в этом финдиректора
13 BayoNet
 
25.04.12
11:05
(11) Откуда ты взял что нету выпуска. Выпуск есть - выпуску слуги. Просто хотелось разбить эту услугу по разным статьям затрат вот и все. Не важно с 20 или 23 или 29, механизм то для них один
14 aspirant
 
25.04.12
11:47
(12) сочувствую, таже фигня часто бывает