Имя: Пароль:
1C
1С v8
Списание ОС
,
0 zak555
 
25.04.12
16:11
при списание ОС выводятся следующие сообщения :

Стоимость для начисления амортизации равна нулю для основного средства
Укажите эти данные в документах принятия к учету или изменения параметров начисления амортизации (Меню "ОС","НМА").

Срок использования равен нулю для основного средства
Укажите эти данные в документах принятия к учету или изменения параметров начисления амортизации (Меню "ОС","НМА").


проводка
Дт 44.01 Кт 02.01  нулевая


но в РС НачислениеАмортизацииОСБухгалтерскийУчет есть данное ос, указана фирма по нему + есть сумма и срок


в чём дело ?
1 Kreont
 
25.04.12
16:13
Я все что с "ОС" всегда так анализирую:
Стаю на карточку нужного ОСя и потом по кнопке перейти смотрю по всех рег.что где внесено, а их там много :)
2 AlexSvt
 
25.04.12
16:16
Посмотри РС ПараметрыАмортизации
3 zak555
 
25.04.12
16:17
точно , спасибо


оказывается, кто успел ввести документ изменение параметрров начисления ОС

кАзлы!
4 zak555
 
25.04.12
22:53
кстати, почему списание ОС полностью не списало амортизацию ?
5 zak555
 
25.04.12
22:54
по счету 02.1
6 БибиГон
 
25.04.12
22:57
(4) о_О а должно?
7 zak555
 
25.04.12
23:00
(6) ну так ОС выбывает в текущем месяце
=> сначала доначисляем амортизацию, а потом её списываем
8 zak555
 
25.04.12
23:00
не так разве ?
9 zak555
 
25.04.12
23:48
ап
10 zak555
 
26.04.12
08:40
^
11 Масянька
 
26.04.12
08:42
(7) А не по остаточной стоимости списывается?
12 zak555
 
26.04.12
08:44
(11) сначала доначисляем в текущем месяце амортизацию., а потом списываем
13 zak555
 
26.04.12
08:57
Затраты, связанные со списанием основного средства по причине морального или физического износа, можно разделить на две группы: вызванные ликвидацией ОС и полученные в результате демонтажа объекта. Все они включаются в состав внереализационных расходов — разумеется, при условии экономической обоснованности и наличия документального подтверждения их осуществления. Если списываются объекты основных средств, срок полезного использования которых еще не истек, то суммы оставшейся амортизации также включаются в состав внереализационных расходов (подп. 8 п. 1 ст. 265 НК).


http://www.buhgalteria.ru/article/6253
14 zak555
 
26.04.12
11:13
АП
15 zak555
 
26.04.12
16:46
перепровёл док и всё гуд %)
16 zak555
 
26.04.12
22:40
когда возникает разница между БУ и НУ при списании ОС ?
17 БибиГон
 
26.04.12
22:45
(15) мдя :)
(16) если амортизация списывается по разному в БУ и НУ например
18 zak555
 
26.04.12
22:46
(17) а ПНО когда возникает при списании ?
19 zak555
 
26.04.12
22:47
тоже когда разные алгоритмы амортизации ?
20 БибиГон
 
26.04.12
22:51
нет
21 zak555
 
26.04.12
22:52
(20) когда тогда ?:
22 Ant1773
 
27.04.12
07:53
(18) Если в БУ и в НУ разная первоначальная стоимость.
23 Ant1773
 
27.04.12
07:55
(22) *остаточная, а не первоначальная.
24 Ranger_83
 
27.04.12
07:58
Амортизационная премия в НУ есть
25 zak555
 
27.04.12
10:12
(22) (23) если одинаковая - то никаких разниц нет ?
26 БибиГон
 
27.04.12
10:41
(25) а (24) есть?
27 zak555
 
27.04.12
10:58
(26) неа
28 zak555
 
27.04.12
11:06
вооо


фишка вот в чём : нам нужно списать ОС по БУ в убыток, а что бы в НУ не было убытка
как это сделать ?
29 Ant1773
 
27.04.12
11:49
(28) Фишка в чем - как бы мне получить 200 тысяч из кассы, а расписаться за 7 ?
30 zak555
 
27.04.12
11:54
(29) ну так пбу 18/02 для чего ?
31 zak555
 
27.04.12
12:06
т.е. если в 7ке ввести это будет

НПР.01 НПР.99 - погашение и признание постоянной разницы
32 zak555
 
27.04.12
12:26
Дт НПР.01 ОС - возникшая постоянная разница между НУ И БУ
Дт НПР.99 Кт НПР.01 ОС - погашение и признание постоянной разницы
33 zak555
 
27.04.12
12:57
+ а как это дело в БП 2.0 отразить ?
34 БибиГон
 
27.04.12
13:00
(33) эти проводки делаются закрытием месяца ) оставайтесь на 7ке
35 zak555
 
27.04.12
13:01
(34) в комплексной надо сначала руками набить

как в БП отражать разницу по ресурсам БУ и НУ ?
36 zak555
 
27.04.12
13:39
БибиГон как в 8ке это делать ?
37 zak555
 
27.04.12
15:24
в комплексной 77 делается так:
сформировали документ Списание ОС, который сделал проводки
http://forum.klerk.ru/attachment.php?attachmentid=48822&d=1335524846

потом заводим бух справку по списанию балансовой стоимости ОС в НУ и признание постоянной разницы
http://forum.klerk.ru/attachment.php?attachmentid=48823&d=1335525045

в итоге при формировании документа Закрытие месяца (бух) выводится отчёт Постоянные разницы по видам активов и обязательств
http://forum.klerk.ru/attachment.php?attachmentid=48824&d=1335525160

как оформит это в БП 2.0 ?
38 zak555
 
27.04.12
17:58
измени вручную проводку 4ую :

перенёс сумму в 65 913,36 из ресурса НУ Дт в ресурс ПР Дт

http://savepic.su/1816429.png


это правильное решение ?
39 zak555
 
27.04.12
18:52
теперь у меня правильно отобразилась сумма в проводке
Дт 68.04.2 Кт 99.02.2

1. как теперь сформировать проводку Дт 99.02.2 Кт 68.04.2 на эту же сумму?
2. почему анализ налога на прибыл показывает разницу?
40 zak555
 
27.04.12
19:28
* Дт 99.02.3 Кт 68.04.2
41 zak555
 
27.04.12
19:28
она формируется, если в списании выбрать счет 91.2
42 zak555
 
27.04.12
19:29
только почему по НУ делается движения, если у элемента справочника Прочие доходы и расходы снята галочка принимать к НУ ?
43 zak555
 
28.04.12
01:06
в харитонове написано, что при выполнении условия из (42) проводки по НУ не проводятся
44 zak555
 
28.04.12
09:22
^
45 zak555
 
28.04.12
12:06
никто пбу 18 / 02 не применяет ?
46 zak555
 
28.04.12
15:06
???
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший