Имя: Пароль:
1C
1С v8
почему не закрывается 69,01 счет
0 djekting
 
04.05.12
13:19
в оборотно-сальдовой по 69,01 счету расходы по страхованию происходит  происходит накопление за все года.
Почему сальдо по расходам по страхованию не закрывается на конец года?

бух сказал что сумма накапливается с 2008 года как ввели 1с....куда копать7 реально там должно быть 100к руб, а показавает уже 8кк
1 Hipernate
 
04.05.12
13:27
69.01 сам не закрывается
2 Hipernate
 
04.05.12
13:28
копай у гб кто отвечает за ЗП
3 djekting
 
04.05.12
13:31
а как его закрыть? как правельно?
гб сам непонимает откуда "ноги лезут"...
4 КМ155
 
04.05.12
13:35
(3) развод детектед:
нет в природе ГБ, не знающего как закрыть 69 счёт
5 Hipernate
 
04.05.12
13:35
как как налоги надо оплачивать, а не только начислять
6 Amra
 
04.05.12
13:37
(5) Все, главбух тамошний в шоке))))
7 djekting
 
04.05.12
13:37
так все оплачено... если можно вкратце алгоритм как должно... может бухи не правельно чтото делают...
8 Amra
 
04.05.12
13:38
(7) Как смотришь что оплачено? Какая проводка формируется при оплате?
9 djekting
 
04.05.12
13:39
60,1 70
10 djekting
 
04.05.12
13:39
69,01 / 70
11 КМ155
 
04.05.12
13:39
(7) какой нах алгоритм на счёте с единственным необоротным субконто ?
12 Hipernate
 
04.05.12
13:39
пусть на курсы бухгалтеров идут это содержимое первого урока надо расказывать
13 Amra
 
04.05.12
13:40
(10) Так главбух сказал что эта проводка это оплата?))))
14 КМ155
 
04.05.12
13:42
(10) 69.01 не может корреспондироваться с 70 счётом,
так что дальше обсуждать не чего
15 djekting
 
04.05.12
13:43
это проводка на начисление , она не закрывается.. и соответсвенно накапливается
16 Alicce
 
04.05.12
13:44
(14) вообще-то Дт69.01 Кт70 - это начисление по больничному листу, пособие и т.п
17 Amra
 
04.05.12
13:44
(14) И ты отдохни. Проводка Д69.01 К70 невозможна, говоришь?
(15) Тебя про оплату спрашивают, как вы соцстрах платите? И это не начисление
18 djekting
 
04.05.12
13:46
они накапливаются как сальдо по дебету 69,01 как начисления документом отражения ЗП в реглам. учете и ничем не закрываются
19 jj369
 
04.05.12
13:46
проводка 69.01 Расходы по страхованию -70 - начисление бл, закрывается возмещением суммы из ФСС
проводка 44 - 69.01 Налог - начисление налога, закрывается при оплате в бюджет
20 djekting
 
04.05.12
13:46
как должно быть и каким документом должно закрываться?
21 Strogg
 
04.05.12
13:47
Дануна, развод 146%. Больничный спутать с уплатой ФСС это никакой главбух не сможет...
22 Amra
 
04.05.12
13:47
(18) Чукча писатель?
23 KRV
 
04.05.12
13:50
(21) нормальный главный бухгалтер по 1С... после курсов "бухгалтерия в 1С за пять дней" в ПТУ.. :)))
24 djekting
 
04.05.12
13:53
формируется проводка с дебета 26.1 (например) на кредит 69.1. Формируется как начисление налогов доком "Отражение зп в регл. учете". И на этом же счете и зависает. А чем эта сумма должна закрываться? Может бухи как-то не так оплату проводят?
25 Amra
 
04.05.12
13:56
(24) Повторяю вопрос. Ты утверждаешь, что оплаты проведены. Какими документами с какими проводкоми проведена оплата соцстраха?
26 djekting
 
04.05.12
13:58
оплата проводится платежками. Проводка с 51 на 69.1. Получается, что не совпадает аналитика. Поэтому остается развернутое сальдо.
27 jj369
 
04.05.12
14:00
начисление налога 26 - 69.01 Налог
оплата 69.01 Налог - 51 (документ Платежное поручение исх в УПП, Списание с р/с в БП)
28 djekting
 
04.05.12
14:12
сорри, проводка формируется другая, которая зависает. С дебета 69.1 на кредит 70 формируется проводка "расходы по страхованию". Вот она-то и зависает. Чем ее можно закрыть?
29 Amra
 
04.05.12
14:15
(28) С какого фига ее надо закрывать? Это уменьшение платежа в соцстрах. Если бух платит исходя из кредитового оборота 69.1 то это проблема исключительно тупого буха
30 djekting
 
04.05.12
14:18
а как надо платить? я ему передам, этому тупому буху, отрывающему меня от осн. работы...
31 Amra
 
04.05.12
14:20
(30) По кредитовому сальдо, а не по кредитовому обороту. Если спросит а в чем разница
32 djekting
 
04.05.12
14:21
а он может и спросить...
33 djekting
 
04.05.12
14:21
спросит 148%
34 Amra
 
04.05.12
14:22
(32) Тогда докладную директору о полной профнепригодности буха
35 djekting
 
04.05.12
14:26
а он сказал, что так и платит - по кредитовому сальдо. И еще сказал, что раньше все закрывалось доком "Закрытие года".А сейчас так и остается развернутое сальдо.(дословно)
36 djekting
 
04.05.12
14:37
up
37 Amra
 
04.05.12
14:39
(35) Скажи ей, что врать нехорошо
38 djekting
 
04.05.12
14:43
какие должны быть проводки в платежках и аналитика?
39 Starhan
 
04.05.12
14:43
(0) Я так понял что сальдо в 0. А развернутое имеет по дебету и кредету остатки.

Может заплатили не по тому субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"

Скинь нам оборотку счета.
40 djekting
 
04.05.12
14:45
41 djekting
 
04.05.12
14:51
up2
42 Amra
 
04.05.12
14:56
(40) Аналитика криво настроена при формировании проводок
43 djekting
 
04.05.12
14:58
а в чем может быть кривизна?
44 hhhh
 
04.05.12
15:01
не, всё правильно. Забейте в общем. Так и должно быть.
45 Amra
 
04.05.12
15:01
(43) В том что дебет кидаете не на то значение. Надо на "налог начислено/уплачено", а не на расходы по страхованию.
46 hhhh
 
04.05.12
15:05
(45) не, там есть ещё такая фигня: Получено от исполнительного органа. Поэтому по-любому надо ручными операциями закрывать.
47 djekting
 
04.05.12
15:21
и какая должна быть ручная операция по вашему мнению?
48 zak555
 
04.05.12
15:37
69 51
49 djekting
 
04.05.12
16:30
все разобрались спс Amra всеполучилось
50 djekting
 
11.05.12
15:33
но почему то косяк... в док способы отражения в сч 69,01-70 выбираю "Налог (взносы): начислено / уплачено", а в отражениях зп. при заполнении выбирается "расходы по страхованию" всеравно почему так происходит, как исправить?
51 Amra
 
11.05.12
15:34
(50) Неделю разбирался?)))
52 djekting
 
11.05.12
15:38
бух разбирался)) сейчас позвонил говорит трабла такая...
53 djekting
 
11.05.12
15:39
есть идеи7
54 zak555
 
11.05.12
15:58
где проблема ?
55 djekting
 
11.05.12
16:00
в отражениях пр  заполнении автоматически выбирается субконто "расходы по страхованию" , при том что в способах указано "Налог (взносы): начислено / уплачено"
56 djekting
 
11.05.12
16:00
почему так происходит?
57 Zolotko
 
11.05.12
16:09
все правильно программа делает, посмотри как автоматически ТЧ заполняется в документе
58 kotletka
 
11.05.12
16:13
(55)справочник способы отражения зп в регл учете -копать туда
59 djekting
 
11.05.12
16:14
в способах указано "Налог (взносы): начислено / уплачено"
60 djekting
 
12.05.12
07:58
up
61 djekting
 
12.05.12
12:56
up2