|
закрытие месяца в КА 1.1... | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
WF72
07.06.12
✎
15:21
|
Люди, подскажите плз... долбаный техсуппорт одинце мне уже весь мозг вынес.
20-й счет не закрывается ни в какую, ни по одной позиции. Пытаюсь выяснить в чем дело, иду на первый же документ, создающий движения по 20-му счету - это требование-накладная, передаем номенклатуру в производство. Что надо ставить в настройках закрытия счета, какой способ распределения затрат, чтобы у меня хоть что-то закрылось по 20-му счету? Ставил по выручке, по объему выпуска, даже по плановой себестоимости, от полного отчаяния (т.к. порядок пормирования учетных цен - по прямым затратам) - долбаная КА ни на что не реагирует. Закрытие делаем впервые. |
|||
1
DrShad
07.06.12
✎
15:22
|
а выпуск есть? реализация тобишь выручка есть? аналитика совпадает?
|
|||
2
DrShad
07.06.12
✎
15:23
|
и вообще учите мат часть прежде чем грешить на конфу и суппорт
|
|||
3
WF72
07.06.12
✎
15:24
|
при чем тут выручка, если речь в данном случае о передаче в производство?
|
|||
4
WF72
07.06.12
✎
15:25
|
это ж что получается, переданная в производство номенклатура будет висеть на 20-м счете вечно? 8-О
|
|||
5
WF72
07.06.12
✎
15:26
|
матчастью не владеет даже главбух. я сам пытаюсь во всем разобраться...
|
|||
6
DrShad
07.06.12
✎
15:32
|
удачи! продолжайте наблюдения!
|
|||
7
WF72
07.06.12
✎
15:33
|
а уж то, что после любых изменений настроек закрытия месяца (по распределению затрат) нужно ручками чистить соответствующий регистр - это вообще песТня.
|
|||
8
DrShad
07.06.12
✎
15:33
|
(5) но при всем этом ДОЛБАННАЯ именно КА? а вы все белые и пушистые? книжки, которые в коробке читали?
|
|||
9
DrShad
07.06.12
✎
15:33
|
(7) веди учет в Экселе и будет тебе счастье
|
|||
10
WF72
07.06.12
✎
15:36
|
(6)я серьезно. разве после передачи в производство нужно делать еще какие-то документы по этой номенклатуре?
|
|||
11
DrShad
07.06.12
✎
15:37
|
(10) нужно делать выпуск хотябы
|
|||
12
WF72
07.06.12
✎
15:38
|
уже за это большое спасибо! :) полез искать, как его делать...
|
|||
13
DrShad
07.06.12
✎
15:42
|
(12) долбаные юзеры
|
|||
14
WF72
07.06.12
✎
15:46
|
(13):))) проблема в том, что КЖК в одной конторе, а я в другой. думал допереть до всего только с помощью встроенного хелпа конфы да техсуппорта...
|
|||
15
DrShad
07.06.12
✎
15:47
|
(14) долбаные юзеры
|
|||
16
Coldboy
07.06.12
✎
15:49
|
(0) решил проблему?
|
|||
17
Coldboy
07.06.12
✎
15:50
|
Установка учета номенклатура есть документ в КА без него не будет закрываеться, что у тебя в реализации. + настройка счетов учета номенклатуры и закрытия самого.
|
|||
18
Coldboy
07.06.12
✎
15:51
|
(0) надеюсь, понял установка учета номенклатуры документ создай и будет счет закрываеться, остальное, что не закрывается (мелочевка) нужно уже смотреть есть ли, куда кидать на 90.02
|
|||
19
WF72
07.06.12
✎
16:00
|
(18)Документ "Установка параметров учета номенклатуры" конечно же создан, но опять-таки не совсем понятно, что там делать с передаваемой в производство номенклатурой.
Сделать документ "Выпуск продукции"? Так у нас же только услуги... или выпуск делается и по услугам? Я-то думал, по услугам достаточно РТиУ... |
|||
20
DrShad
07.06.12
✎
16:01
|
нужно указать что реализация производимых услуг по РТиУ, а не по акту оказания производственных услуг
|
|||
21
WF72
07.06.12
✎
16:05
|
(20)а в КА оно всегда так, в этой конфе документ "акт оказания производственных услуг" не используется вовсе.
|
|||
22
DrShad
07.06.12
✎
16:08
|
(21) ну с КА предпочитаю вообще дел не иметь ибо редкое гуано
|
|||
23
WF72
07.06.12
✎
16:09
|
дык блин впарили, вот и приходится... :(
|
|||
24
DrShad
07.06.12
✎
16:12
|
(23) что значит впарили? вы куда смотрели?
|
|||
25
WF72
07.06.12
✎
16:30
|
Увы, я в эту организацию пришел уже после покупки этой хреновины...
Пока из того, что я понял - нельзя выбирать в документах (требование-накладная, в частности) статью затрат с производственным характером затрат. Если такие затраты есть, значит нужно делать документ "Выпуск продукции". Я прав? Подскажите плз... |
|||
26
DrShad
07.06.12
✎
16:37
|
бред
|
|||
27
WF72
07.06.12
✎
16:45
|
Тогда этот бред написан на инфостарте... "Посмотри Характер затрат, если Производственный то скорее всего либо нет выпуска, либо нет распределения на выпуск".
Как же тогда сделать закрытие по переданной в эксплуатацию номенклатуре? |
|||
28
DrShad
07.06.12
✎
16:52
|
(27) эта фраза не дает выводов, которые ты сделал
|
|||
29
Coldboy
07.06.12
✎
16:53
|
Зря вы на КА грешитие, да непонятно, да есть недоработки, я вот на требование накладную плюсь, ибо есть документ переработка тип того, там на 10.7 еще на контрагента садится, что очень удобно и понятно, да и при расчете ошибок не дает. не в тему правда, но блин У нее есть свои плюсы.
(0) мое e-mail [email protected] пиши туда. думаю у нас похожие деятельности |
|||
30
WF72
07.06.12
✎
16:58
|
(28)Почему? Документ "Выпуск продукции" делается только по производству? Или по услугам тоже? Судя по деме, он делается исключительно при производстве.
|
|||
31
DrShad
07.06.12
✎
16:58
|
причем тут 10.7?
|
|||
32
Coldboy
07.06.12
✎
17:00
|
Услуги мы делаем лично реализациями, какой выпуск? У тебя оказанием услуг фирма занимается, выпуск вообще не нужен же.
|
|||
33
Coldboy
07.06.12
✎
17:02
|
(31) эт я про счет 10.7 у него 3 субконто, требование накладная тока на 1 сажает, и когда ты делаешь расчет себестоимости у тебя все плывет и за кривоты аналитики...
|
|||
34
DrShad
07.06.12
✎
17:02
|
(33) ты вообще в курсе для чего используется счет 10.7?
|
|||
35
Coldboy
07.06.12
✎
17:04
|
Да эт материалы переданные в переработку на сторону
|
|||
36
DrShad
07.06.12
✎
17:05
|
(35) а теперь объясни мне причем здесь Требование накладная?
|
|||
37
DrShad
07.06.12
✎
17:08
|
вы вообще книжки читаете?
|
|||
38
Coldboy
07.06.12
✎
17:15
|
Да, но тута рулят всем бухи. Ситуация такова, у нас есть кабель, мы его отдаем сторонее организации, для того, чтобы они делали линию. Получается проводка Дт 10.7 Кт 10.6, далее они сделали из кабеля линию, и она делается, Дт 08.03 Кт 10.7. Вот но списать с 10.7 можно и требование накладной.
Делают так Передача товаров эт для списание на переработку. Дальше с 10.7 не знаю как списать, либо требованием накладной то не понятно как контрагента в субконто сунуть, а то расчет себестоимости идет криво из за аналитики сначала поступление Номенклатура,Контрагент, а списание идет просто по Номенклатуре. А вот с 10.7 щас списываю( лично я так думаю поступлением из переработки), но бухи говоярт надо делать требованием накладной. Кто не прав, и они еще хотят форму М-11 чтобы я прикрутил к Поступлению из переработки (документу). Надеюсь вы поняли мою точку зрения. |
|||
39
WF72
07.06.12
✎
17:17
|
Короче, вопрос повис в воздухе... с одной стороны, на 20-м счете никаких остатков быть не должно, с другой стороны, по требованию-накладной хрен поймешь как закрывать затраты...
|
|||
40
DrShad
07.06.12
✎
17:19
|
ребята, либо вызывайте спеца, либо учите мат часть
|
|||
41
Coldboy
07.06.12
✎
17:25
|
(39) какие затраты, чтобы 20 закрылся тебе нужно, на 90 чтобы ло куда номенклатурную группу кидать, сделай реализацию на 1 руб, по нужной номенклатурной группе, чтобы списалось и все.
(40) спеца в чем в бухе или нет? тута дело как по бухе правильно) мы вроде и сами спецы, да и тем более, вызывайте спеца - эт пиз*ец какой окуенный ответ, спецы сами ниче не знают, не зря же меня туда взяли ибо уже навызывались спецов. |
|||
42
DrShad
07.06.12
✎
17:32
|
(41) ну да а ты у нас просто МЕГАСПЕЦ
|
|||
43
Coldboy
07.06.12
✎
17:33
|
я не говорю, что я мега спец, поэтому я и спрашиваю на форуме тута, консультируюсь. да и вообще не видел, еще такого кто любую проблему с ходу решал.
|
|||
44
WF72
07.06.12
✎
17:35
|
(41)Спасибо, попробую. А то никак не мог взять в толк, при чем тут реализация и передача в эксплуатацию...
|
|||
45
DrShad
07.06.12
✎
17:36
|
(43) спец это не тот у кого есть бумажка что он спец, а тот у кого годы опыта за плечами
|
|||
46
DrShad
07.06.12
✎
17:37
|
(44) да причем здесь передача в эксплуатацию? это вообще к спецодежде относится
ребята вы чего? |
|||
47
Coldboy
07.06.12
✎
17:38
|
(44) чтобы 20 закрылся ему нужно на 90.02.1 или 90.02.2 какой смотяр счет расходов была нужная номенклатурная группа чтобы перешло туда. у вас скорее всего нету этого дпоусти на 20 номенклтаругая группа Услуги свзяи на 90.02 номенклатура группа Материалы и он не может с 20 на 90 списать ибо нет нужной номенклатурной группы.
|
|||
48
DrShad
07.06.12
✎
17:39
|
(47) чтоб закрылся нужно не на 90.02, потому что туда он будет закрываться, а что было на 90.01 СПЕЦЫ БЛИН
|
|||
49
Coldboy
07.06.12
✎
17:40
|
ну сначала на 90.02 кидается на себестоимость а потом уже при закрытии 90 на 90.01 кидается.
|
|||
50
DrShad
07.06.12
✎
17:43
|
(49) уверен? иди учи матчасть двоешник
|
|||
51
DrShad
07.06.12
✎
17:44
|
+(50) не стыдно, что хохлы лучше знают РСБУ, чем россияне?
|
|||
52
WF72
07.06.12
✎
18:00
|
(46)Да я уже не знаю, как эту долбаную требование-накладную назвать. Передача в производство? - у нас нет производства. Суть-то именно в том, что номенклатура передается в эксплуатацию, разве нет?
Выдержка из справки документа "требование-накладная": "Документ предназначен для оформления операции передачи материалов, товаров, продукции, полуфабрикатов со склада в производство или списания на затраты". Для меня оказалось просто нехилой дикостью то, что номенклатура, переданная в подразделение, должна каким-то образом попасть в выручку... |
|||
53
DrShad
07.06.12
✎
18:02
|
(52) нарываешься на грубость!
|
|||
54
Coldboy
08.06.12
✎
08:39
|
(53) извини ошибся, но тогда у меня Трактиръ тупит...
|
|||
55
Krendel
08.06.12
✎
08:44
|
Короче все понятно по ТС, ставка 2 рупля час, могу закрыть тебе сегодня Р/С или до завтра ;-)
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |