|
v8: Зачёт аванса поставщику в КА. | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Koliaff
08.06.12
✎
10:57
|
КА 1.1.20.2.
Висит аванс поставщику 50.000, поступает товар от поставщика на 100.000. Почему-то зачитываются все 100.000 в счет погашения аванса, а не 50.000. Понимаю, что в КА для расчетов с контрагентами используются регистры, а не бухгалтерские остатки по счетам. Только вот не пойму по какому именно регистру надо смотреть. Вроде все пересмотрел, ничего не нашел сверхъестественного. Подскажите пожалуйста знающие люди каким образом посмотреть в каком регистре произошёл сбой (остатки стали отличаться от бухгалтерского учета) ? |
|||
1
Maxus43
08.06.12
✎
10:59
|
в договоре галка по документам расчетов стоит?
|
|||
2
Koliaff
08.06.12
✎
11:00
|
(Maxus43) Нет, не стоит !
|
|||
3
Koliaff
08.06.12
✎
11:01
|
+(2) Взаиморасчеты ведутся По договору в целом
|
|||
4
Maxus43
08.06.12
✎
11:03
|
тогда регистр взаиморасчеты с контрагентами
|
|||
5
Maxus43
08.06.12
✎
11:03
|
с галкой - взаиморасчеты с контрагентами по документам расчета
|
|||
6
Koliaff
08.06.12
✎
11:09
|
(Maxus43) По регистру "Взаиморасчеты с контрагентами" нет ошибок, сходится с бухгалтерским учетом.
======================= Начальный остаток 50.000 Приход 0 Расход 100.000 Конечный остаток -50.000 ======================= |
|||
7
shuhard
08.06.12
✎
11:10
|
(4)
(5) садись - кол Рг "Расчеты по приобретению" для 60 счёта и "Расчёты по реализации" для 62 |
|||
8
Koliaff
08.06.12
✎
11:14
|
(shuhard) Каким образом посмотреть нормальный отчет по этому регистру ?
Пробую универсальным "остатки и обороты" - не понимаю ) |
|||
9
shuhard
08.06.12
✎
11:14
|
(0) есть гарный отчёт "Расхождения данных по взаиморасчетам (регл. учет)"
тебе нужна средняя закладка |
|||
10
shuhard
08.06.12
✎
11:16
|
(8)[Пробую универсальным "остатки и обороты" - не понимаю]
а чё тут понимать: группировка по контрагент договор сделка документ счёт учёта и в разрезе регистратора с отбором по договору |
|||
11
Koliaff
08.06.12
✎
11:18
|
(shuhard) Расхождения данных по взаиморасчетам (регл. учет) ничего не показал на выбранную дату по нужному контрагенту.
|
|||
12
shuhard
08.06.12
✎
11:19
|
(11) печалька
см. (10) |
|||
13
Maxus43
08.06.12
✎
11:32
|
(7) с галкой "по документам" предоплата заполняется имеенно из регистра взаиморасчеты по документам.
без галки - чот думал также, только просто по взаиморасчетам |
|||
14
shuhard
08.06.12
✎
11:37
|
(13) [с галкой "по документам" предоплата заполняется имеенно из регистра взаиморасчеты по документам.]
ты путаешь заполнение закладки предоплата и закрытие авансов в БУ закладка заполняется по взаиморасчеты с контрагентами по документам расчета, если галка УУ стоит в документе аванс всегда закрывается по Расчётам по приобретению/реализации |
|||
15
Koliaff
08.06.12
✎
11:45
|
(shuhard) Посмотрел универсальным "остатки и обороты" с указанными группировками.
Понять конечно все равно сложно. Но заметил особенность одну. Строю отчет за проблемный день. По двум платежкам, которые оформлены ранее периода, за который строится отчет отрицательные остатки на начало и конец. Ещё одна платежка с положительным остатком на конец полностью закрывается расходом (остаток на конец 0). Что значат эти отрицательные остатки на начало и конец по двум платежкам ? |
|||
16
Maxus43
08.06.12
✎
11:46
|
(14) да, подзабыл матчасть)
|
|||
17
ale-sarin
08.06.12
✎
11:48
|
(15) Это значит, что надо восстановить последовательность проведения документов. И будет норм.
|
|||
18
shuhard
08.06.12
✎
11:49
|
(15) а чё тут понимать:
возьми движения ПТиУ по Рг Расчёты по приобретению и ты увидишь какая платёжки он закрыл и станет ясно, что аванс не 50 000, а 100 000 |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |