|
Переход нетиповой Зик 77 на нетиповую 1С 8 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
maz
26.06.12
✎
16:29
|
Всех приветствую!
Занимаюсь переходом. Переношу данные из нетиповой ЗиК 77 в нетиповую УПП. Ранее в УПП велись кадровые данные, учет выплат и отражение зарплаты в рег учете. Т.е. сотрудники, физлица, подразделения и прочее в 1с8 присутствует. Правила конвертации и обработки переноса доработал, имеющиеся данные синхронизировал. В принципе, переносится вроде бы более менее сносно. Но получается ерундовина с остатками... Начиная с самого начала года, остатки идут, равно как идут и ежемесячные обороты (1с8 полностью совпадает с 1с77 по начислениям, удержаниям, выплатам и т.д.). Но сложность в том, что даже при совпадении оборотов и начальных остатков, ежемесячные остатки на конец\начало месяца вообще никак не совпадают. Кто делал переход нетиповых зарплат? Может подскажете чего-нить? |
|||
1
maz
28.06.12
✎
11:18
|
никто переход не делал что ль... Как Накопленную задолженность переносили? Признавайтесь, скряги:)
|
|||
2
DrShad
28.06.12
✎
11:25
|
[Но сложность в том, что даже при совпадении оборотов и начальных остатков, ежемесячные остатки на конец\начало месяца вообще никак не совпадают.] это как такое возможно?
|
|||
3
snegovik
28.06.12
✎
11:27
|
(0) Что-то не договариваешь.... Ищи сначала, в какой именно базе косячат сальдо.
|
|||
4
Amra
28.06.12
✎
11:28
|
(2) Тссс, а то чел узнает про семерошный документ по формированию начального сальдо при смене расчетного периода)))
|
|||
5
maz
28.06.12
✎
11:37
|
умники)))
|
|||
6
PLUT
28.06.12
✎
11:42
|
(4) видел такое в ЗиКе, если вручную подправили сальдо/бульдо при смене расчетного периода
|
|||
7
Amra
28.06.12
✎
11:44
|
(6) Ну я как бы на это и намекаю))
|
|||
8
maz
28.06.12
✎
14:04
|
так вот я и думаю, чего с ними теперь делать
|
|||
9
maz
28.06.12
✎
14:06
|
а в восьмерке ж нет аналога такого дока? там всё расчетным обортно остаточным путем считается?
|
|||
10
IBTM
28.06.12
✎
18:01
|
а в чем проблема? Зануляешь всё сальдо обработкой (ищи или сам пиши), затем вручную водишь его (сальдо) кому надо. Документ тебе нужен "Корректировка записей рн"
|
|||
11
maz
29.06.12
✎
10:10
|
(10) на кажный месяц :(
Но тогда получается нужно наверняка знать какие именно регистры обнулять и корректировать. Вот к примеру РН Взаиморасчеты сотрудников организаций и Зарплата за месяц организаций, достаточно будет? |
|||
12
IBTM
03.07.12
✎
12:27
|
(11) да!
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |