Имя: Пароль:
1C
1С v8
Тупой вопрос: а зачем БП2 решило что приход на 20.01 это косвенные расходы?
0 IamAlexy
 
19.07.12
06:55
Собственно суть проблемы:
есть БП2 крайнего релиза
в учетных политиках таблица прямых затрат указана

есть документ "Распределение НДС косвенных расходов"
есть кнопка "Заполнить" которая туда заполняет обороты типа
Д20.01 К60.01 - ну сразу бухи какую то услугу хотят отнести к затратам основного производства

причем поступление сразу пишет в регистр "НДС по косвенным расходам"

смотрю зачем он 20ый счет в косвенные записал: там в модуле проведения соответственно 3 проверки:
1. счет в списке счетов косвенных расходов
2. включен сложный учет ндс
3. статья затрат по основному виду деятельности

больше ничего не проверяется.
нет проверки по волшебной таблице списка прямых затрат
нет проверки по таблице методов распределения косвенных
ничего
просто счет должен быть в списке + статья по основному виду деятельности

соответственно смотрю что же в списке косвенных расходов, а там собственно вот такой список:


СчетаУчетаЗатрат = Новый СписокЗначений();
СчетаУчетаЗатрат.Добавить(ПланСчетовБУ.ОсновноеПроизводство);
   СчетаУчетаЗатрат.Добавить(ПланСчетовБУ.ОбслуживающиеПроизводства);
   СчетаУчетаЗатрат.Добавить(ПланСчетовБУ.ВспомогательныеПроизводства);
   СчетаУчетаЗатрат.Добавить(ПланСчетовБУ.ОбщепроизводственныеРасходы);
   СчетаУчетаЗатрат.Добавить(ПланСчетовБУ.ОбщехозяйственныеРасходы);
   СчетаУчетаЗатрат.Добавить(ПланСчетовБУ.ИздержкиОбращения);
   СчетаУчетаЗатрат.Добавить(ПланСчетовБУ.КоммерческиеРасходы);


отсюда вопрос, это так надо и я чего то недогоняю или что?
1 IamAlexy
 
19.07.12
07:06
причем требование накладная так же независимо от таблицы прямых затрат хреначит то что в проводке как Д20.01 К10.09 по подсистеме НДС в косвенные затраты

ну и далее в распределение оно лезет
2 IamAlexy
 
19.07.12
07:18
хм
читаю внимательно ИТС, с которого дословно:

"Организация может осуществлять операции, облагаемые НДС по ставке 0 % или не облагаемые НДС. В этом случае, если приобретенные ценности списывались на счета учета расходов (20, 25, 26, 44), то суммы НДС по таким ценностям распределяются в конце налогового периода документом "Распределение НДС косвенных расходов" (меню "Покупка – Ведение книги покупок - Распределение НДС косвенных расходов")."

То что происходит сейчас в реальной жизни:

На предприятии есть следующая операция: входящие услуги, допустим стационарная связь,  а предприятие помимо всего прочего сдает в аренду помещение (типа неосновной вид деятельности)

Проводят это все двумя строками, та часть что приходится на основной вид деятельности проводится в дебет 21.01 (свои сотрудники, свои помещения) а та часть что на неосновной (сдаваемые в аренду помещения) на 26ой

Соответственно НДС косвенных того что ушло в прямые затраты распределять не надо, а вот НДС с 26го надо.
Однако база работает ровно так как на ИТС написано..


отсюда вопрос: это типа что? неправильно отражаются операции или просто непредусмотрена ситуация в конфигурации?
3 IamAlexy
 
19.07.12
08:19
давайте, мозги, просыпайтеся уже...
4 renegade
 
19.07.12
09:16
>Соответственно НДС косвенных того что ушло в прямые затраты распределять не надо, а вот НДС с 26го надо.

тогда подсистема НДС не "узнает" какая часть суммы НДС, списанная на 20 счет, относится к реализации по ставке 0%
5 IamAlexy
 
19.07.12
10:33
(4) бухи в один голос твердят что именно никакая
типа все что идет в "производство" то прямые затраты ибо по нулевой ставке у них идут ТОЛЬКО реализации по неосновной деятельности
6 IamAlexy
 
19.07.12
11:19
аааап..
и бухи у ног моих сееелии...

аааап...
и сверху бабосы летяяяаааат...
7 IamAlexy
 
19.07.12
11:20
давайте, умные головы, генерируйте мысли
8 shuhard
 
19.07.12
11:20
(7) переходи на УПП, у нас раздельный учёт работает штатно
+ бабла наваришь
9 IamAlexy
 
19.07.12
11:21
(8) я тупой и ленивый... я только два дня назад про лупу в сравнении модулей узнал.. до сих пор в шоке...
а ты хочешь чтобы я УПП осваивал?
10 IamAlexy
 
19.07.12
11:22
(8) тут прикол в том что в конторе где по основной по 2м ставкам отгружают-тоже все штатно

я напоролся на контору где четкое разделение: основной вид деятельности всегда 18% - ничего не распределяется никуда
а вот дополнительный - как с 18 так и с 0%
11 shuhard
 
19.07.12
11:23
(10) допили, у тебя же этап внедрения ?
12 IamAlexy
 
19.07.12
11:24
(11) ыыыыыыыыыыыыы
ну типа тово.. можно сказать что этап "спасения" :)

ясен пень допилил.. просто у меня теоретический вопрос про методики - может оно так и должно а бухи опять хрень порют и вообще неправильно работают и их взгреют на аудите потом...
13 shuhard
 
19.07.12
11:27
(12) ты же не любитель в законодательстве копаться, но если надо - есть пара приличных книжек, мне Филина "Раздельный учет Бухгалтерские и налоговые аспекты" нравиться
14 dot101
 
19.07.12
11:27
а как быть тем, у кого есть выпуск продукции. Разная продукция выпускается в разные месяцы, а распределение идет в последнем месяце квартала за весь квартал. Поэтому возникает ситуация, когда в последнем месяце квартала не было выпуска какой-то продукции, а косвенные распределились на нее.
15 IamAlexy
 
19.07.12
11:42
(13) седня зайду куплю.. почитаю...
просто сам факт..
я конечно закоментировал 20.01 в списке счетов.. перепровел приходы и ТН и все стало шикарно - бухи в восторге..
но как то это подозрительно
16 izekia
 
19.07.12
11:44
(9) а что за лупа?
17 IamAlexy
 
19.07.12
11:47
Ошибка? Это не ошибка, это системная функция.