Вопрос возник такой.
есть 25 счет, на него падают затраты в январе, феврале,марте
на 20 счете затраты появляются только в марте. при закрытии месяца в январе и феврале все висит на 25 счете -оно и правильно
в марте появляются затраты и выручка, и с 25 счет на 20 распределяется только затраты марта, а январь и февраль так и весят... как сделать так чтобы весь 25 счет закрылся.
одно подразделение , затраты оплата труда и командировнчые расходы. Может кто сталкивался
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс