В первом квартале сформированы страховые взносы по сотруднику.
Начислено до лимита 81 920,00, уплачено 48 736,57
Я так понимаю, что в следущем квартале, должно быть начислено 0, уплачена разница между 81 920,00 и 48 736,57.
Но считаю и в нашей базе и в демке, там нули и начислено и уплачено.
Что-то я до конца не понимаю. Подскажите, правильно ли мыслю и правильно ли считает
(0) слишком расплывчатое описание:
если речь об автомате заполнения документа фиксации платежей в ФСС или ПФР, то да
если речь о 4-ФСС или РСВ-1, СЭВ-6-Х - то нет