Имя: Пароль:
1C
1С v8
Графа 6 и 7 КУДиР
0 Flyd-s
 
25.07.12
12:45
Упрощенка, конфа УПП 1.3.

Есть поступление товаров и услуг на N рублей, стоит галочка отражать в НУ, расходы в НУ стоит - принимаются.

Далее идут 2 документа платежное поручение исходящее, с видом операции оплата поставщику с тем же контрагентом, с тем же договором.

Документ поступления товаров услуг не делает движений в КУДиР. Платежки делают движения по графе 6.

Почему графа 7 не заполняется?
1 hhhh
 
25.07.12
12:55
(0) перепроведите платежное поручение.
2 Flyd-s
 
25.07.12
12:56
перепроводил
3 hhhh
 
25.07.12
13:01
(2) возможно в учетной политике стоит галка принимать только после реализации товара и оплаты покупателем.
4 hhhh
 
25.07.12
13:01
(2) товар покупателем оплачен?
5 Flyd-s
 
25.07.12
13:05
(4), оплачен. Есть 2 платежки исходящие на сумму документа поступления товаров и услуг
6 hhhh
 
25.07.12
13:06
(5) платежки должны быть входящие.
7 ДемонМаксвелла
 
25.07.12
13:09
на ИТС есть статья, куда смотреть. регистр называется кажется "Расходы УСН", из отчета по нему всё видно
8 hhhh
 
25.07.12
13:09
(6) в общем должно произойти четыре события:

1. Поступление товара
2. Оплата поставщику
3. Реализация товара
4. Оплата покупателем

Если хотя бы одного нет, то и не парьтесь, в графу 7 не должно попадать.
9 ДемонМаксвелла
 
25.07.12
13:24
(8) пункты 3 и 4 можно включать/отключать в учетной политике
10 Flyd-s
 
25.07.12
13:46
(8), реализации не будет, оно должно в производство уйти
11 Flyd-s
 
25.07.12
13:48
Учетная политика вот так выглядит: http://s59.radikal.ru/i164/1207/d4/6ff9fe9c9bc6.png Какую галочку нужно убрать?
12 jj369
 
25.07.12
14:14
(11) Реализация товара
13 Flyd-s
 
25.07.12
14:18
(12), убрал галочку, записал, перепровел 3 документа (поступление и платежки) не помогает
14 Flyd-s
 
25.07.12
15:07
ТЫц
15 hhhh
 
25.07.12
15:10
так у вас материалы?
16 Flyd-s
 
25.07.12
15:21
Объект строительства в поступлении
17 hhhh
 
25.07.12
15:47
опа. так в принятие к учету смотрите.
18 Flyd-s
 
25.07.12
16:20
Что-то я сам запутался что бухи в документы позабивали.

После нескольких правок у них стоит в документе поступления в табличной части счет учета БУ 20.01.1, табличная часть товары, номенклатура Выполненные работы по строительству здания. Мне кажется или это надо в услуги перекинуть?
19 Flyd-s
 
25.07.12
16:22
Я правильно понимаю, что нужно эти и другие услуги как-то списать на объект строительства и при принятии к учету или при реализации это должно попасть в КУДиР?
20 hhhh
 
25.07.12
16:43
(19) передача оборудования в монтаж. По идее должно попасть, у нас один раз было такое, не сразу, но получилось вроде.
21 Flyd-s
 
26.07.12
11:36
спасибо, потом разберусь, дедлайн все равно перенесли. Вопрос еще - каким документом нужно вводить долг по земельному налогу? Бухгалтер жалуется, что оплаты не попадают графу 7 КУДиР. Открываю оборотку 2 года по всем организациям долг организации по налогу вносился ручной операцией, без движения по регистрам взаиморасчеты УСН и расходы при УСН. Соответственно платежки не закрывают эти расходы. Как правильно внести данные?
22 z_d_v
 
26.07.12
11:41
(21) вид операции платежки какой?
23 Flyd-s
 
26.07.12
11:43
перечисление налога
24 z_d_v
 
26.07.12
11:48
начисление должно вроде быть доком "прочие затраты" с видом "отражение"
25 Flyd-s
 
26.07.12
11:48
Как-то вот так выглядит оборотка: http://s54.radikal.ru/i146/1207/32/96e378f7ab62.png вопрос чем заменить документы бух.операции
26 Flyd-s
 
26.07.12
11:49
(24), попробую
27 z_d_v
 
26.07.12
11:50
или вариант: платежка с видом "прочее" и вручную заполнить графу 7. но тут надо подумать на что может повлиять (точно не будет движения по затратам, может еще что вылезет)
28 Flyd-s
 
26.07.12
12:03
Документ прочие затраты нужных движений не делает
29 Flyd-s
 
26.07.12
12:11
Нашел какое-то половинчатое решение - документ ввод начальных остатков по УСН
Компьютеры — прекрасное средство для решения проблем, которых до их появления не было.