|
1с Бухгалтерия "В Книгу покупок попадают не все поступления" | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
kosmonstu
27.07.12
✎
11:06
|
Доброго времени суток. Использую Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.37.14). Скажу честно. Я не бухгалтер. А программист 1с. Но так как бухгалтер зашла в тупик и ждет от меня помощи. Решил обратиться к вам. Более опытным специалистам. Ситуация в следующем. Формирую книгу покупок за апрель месяц. Документов "поступления товаров и услуг" около 60 штук. А в книгу покупок попало около 20. Формирую книгу покупок за май месяц попала совсем 1 запись. А документов около 40. Что самое интересное за апрель месяц попали документы со счетом ндс 19.01, 19.03 и 19.04. А за май месяц только ндс со счетом 19.01. Даже не знаю в какую сторону копать.
Поступление товаров и услуг 00000000033 от 10.04.2012 12:34:25 18% 2 542,37 457,63 07.02.2012 19.04 Поступление товаров и услуг 00000000052 от 02.04.2012 17:12:40 18% 31 915,90 5 744,86 19.01 Поступление товаров и услуг 00000000119 от 20.04.2012 14:41:33 18% 28 621,50 5 151,87 19.03 Поступление товаров и услуг 00000000121 от 02.04.2012 14:41:36 18% 171 610,17 30 889,83 19.03 |
|||
1
МурЬка
27.07.12
✎
11:09
|
Проверять наличие, проведенность и выставленность счетов-фактур.
|
|||
2
kosmonstu
27.07.12
✎
11:18
|
Все счет фактуры есть. Все подвязаны к поступлению товаров и услуг и все проведены. Может надо еще какое то действие сделать? Типа "закрытие месяца"...
Я вычитал вот--- "Для того, чтобы ндс по оборудованию был принят к зачету (попал в книгу покупок) необходимо обязательное условие: оборудование должно быть переведено в ОС (т.е. должен быть документ "Принятие к учету ОС" " Ну у меня не только "ОС" не встает ну и "материалы" и "услуги" не встают |
|||
3
kosmonstu
27.07.12
✎
11:36
|
Покупка ® Ведение книги покупок ® Книга покупок по Постановлению № 1137
Отчет предназначен для формирования книги покупок за периоды после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137. Для формирования отчета за более ранние периоды необходимо использовать отчет Книга покупок. Может это как то связано? |
|||
4
dka80
27.07.12
✎
13:00
|
В поступлении кнопка Цены и валюта
Галочка "НДС включать в стоимость" не стоит случайно? |
|||
5
kosmonstu
27.07.12
✎
13:47
|
нет. не стоит.(((
|
|||
6
fifaru
27.07.12
✎
13:51
|
Документ Формирование записей книги покупок делали? Или используете новый способ?
|
|||
7
fifaru
27.07.12
✎
13:51
|
Новый способ это галочка отразить вычет НДС в СФ
|
|||
8
kosmonstu
27.07.12
✎
13:57
|
да делал. я формирую книгу покупок. и у меня туда попадает один документ. а должно быть 40.
|
|||
9
dka80
27.07.12
✎
13:58
|
в поступление товаров и услуг поставьте галочку Предъявлен счет-фактура
|
|||
10
dka80
27.07.12
✎
13:59
|
+9 ну и перепровести документ, естественно
|
|||
11
ДемонМаксвелла
27.07.12
✎
14:00
|
варианты: кривое обновление, или после обновления с новым способом заполнения книги не перепровели документы. должны быть движения по счет-фактуре в регистре "НДС покупки", раньше эти движения делало "Формирование записей".
|
|||
12
dka80
27.07.12
✎
14:01
|
Сервис - Управление датой актуальности учета
Заполнено? Удалите, если да |
|||
13
dka80
27.07.12
✎
14:01
|
+12 ну и перепровести документы
|
|||
14
dka80
27.07.12
✎
14:03
|
Константы - Настройка параметров учета - НДС
Галочка стоит? С какого числа? Если с 01.04.2012 (судя по твоим поступлениям), то надо смотреть книгу покупок по постановлению 1137 |
|||
15
kosmonstu
27.07.12
✎
14:05
|
(9) Так если я ставлю галочку, то счет фактура которая создалась на основание документа "поступление товаров и услуг" автоматически "грохается". это нормально?
|
|||
16
dka80
27.07.12
✎
14:05
|
Далее: проводки документа Поступление товаров и услуг формируют движения на 68.02, а соответствующая счет-фактура при установке галочки "Отражать НДС"?
Если и там и там нет, то и не будет ничего попадать в книгу покупок |
|||
17
dka80
27.07.12
✎
14:06
|
(15) нормально
|
|||
18
dka80
27.07.12
✎
14:07
|
+16 движения на 68.02 должен формировать только один документ: либо с/ф, либо поступление
|
|||
19
листопад
27.07.12
✎
14:09
|
(0) чтобы в “Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур” попадали все счета-фактуры, необходимо, чтобы в документе “СчетФактура выданный/полученный” обязательно был заполнен реквизит “Не выставляется” или “Выставлен”!!! Иначе, они не попадают в Журнал.
|
|||
20
dka80
27.07.12
✎
14:11
|
(19) речь идет о книге покупок
|
|||
21
Jofa
27.07.12
✎
14:12
|
(0)Тут нет спецов ..
|
|||
22
dka80
27.07.12
✎
14:15
|
(21) самый дельный совет в ветке
|
|||
23
kosmonstu
27.07.12
✎
14:17
|
(21) я думаю этот вопрос достаточно открытый. По крайне мере DKA80 объяснил что и как. И работает. Только вот я думаю. Наверно не надо было создавать счет фактуры на основании "поступления". А наверно надо было сразу ставить галочку в самом документе "счет фактура предъявлен"
|
|||
24
Jofa
27.07.12
✎
14:20
|
Если есть ИТС там все подробно расписано смотри его ..
|
|||
25
kosmonstu
27.07.12
✎
14:22
|
(24) спасибо. Но его нет. Может мануал по бух. поможет?
|
|||
26
AlexITGround
27.07.12
✎
14:22
|
Не знаю о чем (22) и (21), но все же по-делу кратко: посмотри все ли с/ф есть (повторюсь) и если все х-ОК-кей сразу советую посмотреть врагу в лицо -> типовой отчет по остаткам и оборотам сформируй и так можешь встретить всякие бухгалтерские бяки.
|
|||
27
Jofa
27.07.12
✎
14:25
|
(25)Монуал Не поможет, а вот если ты код Книги покупок позырешь, а потом позырешь код СЧФК тогда станет ясно ..
|
|||
28
dka80
27.07.12
✎
14:26
|
(23) в описании к новому механизму учета НДС на ИТС написано, что можно либо поставить галочку в поступлении, либо ввести счет-фактуру и установить в ней галочку. Но второй вариант у меня на последнем релизе бухгалтерии не работает (с/ф проводки не формирует). Не знаю почему, лезть в код и разбираться никакого желания нет. Проблема может возникнуть когда будет одна с/ф на несколько поступлений.
Давай почту - скину методологию нового учета с ИТС |
|||
29
Kirill Sh
27.07.12
✎
14:27
|
(28) Вид операции какой у поступления?
|
|||
30
Jofa
27.07.12
✎
14:28
|
(28)Все зависит от ситуации ..
|
|||
31
Kirill Sh
27.07.12
✎
14:30
|
+ 29 ой
Вопрос к (0). И счет фактура отдельным доком введена? или на вкладке сф в поступлении? |
|||
32
Bell
27.07.12
✎
18:57
|
(28) Только при печати Книги покупок информация из регистра берется только в части регистратора счет-фактура....
|
|||
33
vqwy
27.07.12
✎
19:05
|
если есть удаленка (ammyy), могу глянуть
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |