|
дебиторка-кредиторка | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
vip67
30.07.12
✎
11:51
|
ДОброе утро! 1с 8.2 Бухгалтерия для Украины 1-2-6-5
при формировании отчета Задолженность покупателей программа иногда работает нормально - т.е., если есть отаток на начало, приход/расход, то соответственно сумму кидает или в долг, или в аванс. Но иногда - ставит сумму и в долг и в аванс - а там типа - высчитывай сам. С чем связано такое поведение проги? Документы вводились: создавался счет, на основании счета - оплата и или акт выполненных услуг, или реализация товаров/услуг. |
|||
1
vip67
30.07.12
✎
12:43
|
люди-и-и-и-иииии!!!!!
|
|||
2
vip67
01.08.12
✎
09:40
|
ап, подниму тему как нерешенную.
|
|||
3
PCcomCat
01.08.12
✎
09:47
|
Нормально вести учет надо и восстанавливать последовательность!
|
|||
4
vip67
01.08.12
✎
09:56
|
(3) про последовательность - это уже что-то, а вот насчет нормально вести учет - тут создали пока только тестовую базу с 10 контрагентами и забили доки. что значит "нормально вести учет" в данном случае?
|
|||
5
Джинн
01.08.12
✎
09:57
|
(4) Нормально - это значит соблюдать хронологию документов
|
|||
6
vip67
01.08.12
✎
10:02
|
хронология - порядок слудования документов друг за другом.
но в моем случае иногда получается, что платеж к примеру 26 числом, а счет на оплату - 29 и акт о оаказании услуг то-же 29. Это в реальности так. За указанные услуги по договору некая организация платит авансом, потом услуги подсчитываются и выставляется акт. не могу же я нарушить данную хронологию |
|||
7
vip67
01.08.12
✎
10:06
|
и еще момент - подозреваю, что такая ситуация возникла, когда я
на основании счета, выставленного 29числа создавал платеж с датой 26 числа. Понимаю, что неправильно, но как теперь разорвать это подчинение без удаления/создания нового документа? |
|||
8
Emvika
01.08.12
✎
10:08
|
(6) так зачем позже счет выставлять, если оплата уже пришла?
надо актом закрывать аванс... а так получается незакрытый аванс, неоплаченный счет и не оплачена отгрузка |
|||
9
vip67
01.08.12
✎
10:13
|
акт то-же 29. это я указал в (6)
|
|||
10
PCcomCat
01.08.12
✎
10:21
|
(0) хронология - это не просто порядок следования документов друг за другом. У документов есть проводки. Так вот, если между документами вставить документ, то не перепроведя все следующие документы, эти следующие документы так и не узнают о существовании вставленного документа.
Учет по взаиморасчетам ведется в разрезе документов, поэтому нужно, чтобы эти документы закрывались. А у вас в одном месте есть авансовый документ оплаты, а в другом - задолженность по документу отгрузки. В разрезе по контрагенту долга вроде бы нет, но по документам всё же бардак. |
|||
11
Джинн
01.08.12
✎
10:22
|
(6) Хронология в данном случае - это порядок отражения документов. Если Вы хотите, чтобы акт зачел аванс - его нужно проводить ПОСЛЕ получения этого аванса.
Счет в данном случае не важен - с точки зрения бухучета этот пипифакс. |
|||
12
PCcomCat
01.08.12
✎
10:22
|
(7)Операция -> Проведение документов -> Восстановление последовательностей.
|
|||
13
vip67
01.08.12
✎
10:39
|
я уже перепроводил все документы - это не помогло.
счас еще попробую в документоснование платежки внести пустую сслыку, чтобы разорвать связь, которой по сути - не было. Так как в реальности платеж пришел раньше акта, то действительно получается, что есть незакрытый акт, и есть аванс. Т.е. отражение значений в колонках долг и аванс - правильно? |
|||
14
PCcomCat
01.08.12
✎
11:04
|
отчет Задолженность покупателей - очень тонкая вещь! Покупатель может быть покупателем на разных счетах бух.учета: 62,76. Делайте проверку по расшифровке этого отчета - там всё видно.
И НЕ ТРОГАЙТЕ руками расчетные документы!!!!!!!!!!! |
|||
15
Emvika
01.08.12
✎
11:08
|
(14) а чем их перепроводить? пинцетом?
|
|||
16
PCcomCat
01.08.12
✎
11:09
|
(13) Немного на дочитала последние фразы, поэтому про расчетные документы погорячилась.
Если такой бардак имеет место, то используйте автоматический зачет авансов. А если не позволяется использование авоматического зачета авансов, тогда необходимо отслеживать закрытие каждого документа. |
|||
17
vip67
01.08.12
✎
11:20
|
(16) не горячитесь, но подскажите - как использовать автоматический зачет авансов?
|
|||
18
PCcomCat
01.08.12
✎
11:24
|
В документах оплаты: "Погашение задолженности = Автоматически".
В документе реализации: "Зачет авансов = автоматически". Проверить, какие расчетные счета указаны в документах. Если счет взаиморасчетов = 62 , то "счет расчетов с контрагентом = 62.01", а "счет расчетов по авансам = 62.02". |
|||
19
vip67
01.08.12
✎
12:00
|
спасибо всем!
|
|||
20
vip67
01.08.12
✎
15:40
|
(18) ult d 1c 8.2 Бухгалтерия для Украины в платежном документе поставить погашение задолженности = автоматически?!
|
|||
21
vip67
01.08.12
✎
15:40
|
(18)где а 1c 8.2 Бухгалтерия для Украины в платежном документе поставить погашение задолженности = автоматически?!
|
|||
22
vip67
02.08.12
✎
10:18
|
ап-ля!
|
|||
23
PCcomCat
02.08.12
✎
10:22
|
(21) Могу сказать для России. Почитайте справку по документу.
|
|||
24
vip67
02.08.12
✎
10:24
|
для Украины такого видать нету :(((
|
|||
25
vip67
02.08.12
✎
10:33
|
(23) нету такого в справке
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |