Имя: Пароль:
1C
1С v8
Проблема учета НДС в Бух 2.0 при ОСН+ЕНВД
0 frazer
 
06.08.12
15:59
Добрый день, добрые люди, готовые помочь :) Нужен совет по решению задачи автоматизации бух. учета в программе 1С Бух 2.0. Есть фирма, занимается продажей строительных материалов оптом и в розницу. Есть несколько магазинов. оформлено несколько юр.лиц, среди которых есть юр.лица с совмещенной системой налогообложения ОСН+ЕНВД. Оперативный учет ведется в очень сильно переписанной ТиС 7.7 (от ТиС 7.7 там только название осталось. Оперативный учет ведется в ТиС 7.7, т.е. поступление, продажа и списание товаров отражается в ТиС 7.7. Раньше бухгалтерия работала на переписанной Бух 7.7. Теперь решили перейти на Бух 2.0 и оставить её стандартной, чтобы не было проблем с обновлениями. В связи с тем, что номенклатуры много в Бух 7.7 велся суммовой учет, т.е. количество в приходные и расходные документы не заводилось и вся номенклатуры учитывалась одной позицией - "Товар". Себестоимость в конце месяце списывали ручными операциями на основании данных из ТиС 7.7 - смотрели себестоимость проданных товаров и заводили эти суммы в Бух 7.7. В Бух 2.0 суммовой учет не получается вести - программа при оформлении документов поступления и реализации требует ввода количества. Проблему эту решили с помощью выгрузки из ТиС 7.7 в Бух 2.0. Поскольку в Бух 2.0 есть партионный учет решили этим воспользоваться. Сделали выгрузку из ТиС 7.7 в Бух 2.0 - на основании Приходных накладных в ТиС создаются документы "Поступление товаров и услуг" где вся номенклатура свёрнута до одной позиции "Товар" и указана стоимость, а расходные накладные перегружаются в документ "Реализация товаров и услуг", где также указывается обобщенное наименование "Товар", а себестоимость списания и партия вводятся в поля "Сумма списания" и "Документ оприходования" табличной части "Товары". И все хорошо работает, если у юр.лица одна система налогообложения - себестоимость списывается по партиям, Книга Покупок и Книга Продаж заполняется автоматически. Но если у юр.лица совмещенка ОСН+ЕНВД начинаются проблемы с НДС. При совмещенной системе налогообложения большая часть товара будет продана по ЕНВД, поэтому при покупке НДС включают с стоимость. Но иногда бывают реализации, которые попадают под ОСН, соответственно НДС нужно при такой продаже выделить из стоимости товара и предъявить к вычету. И тут программа начинает делать фокус. Данные о том, какая сумма НДС должна быть исключена из стоимости программа берет из регистра накопления "НДС по приобретенным ценностям". Но поскольку номенклатура у нас одна, то программа просто берет по конкретной партии сумму НДС из этого регистра складывает и дели на количество, поэтому НДС исключаемый из стоимости практически всегда неверный. Он верный только в том случае, если и в приходной накладной в ТиС всего одна строка, т.е покупали всего одну номенклатуру. Я пока нашёл только одно решение этой проблемы - отказаться от обобщенного учёта номенклатуры и вести пономенклатурный учет, т.е. выгружать приходные и расходные накладные с указанием номенклатуры. Помогите, пожалуйста, советом у кого есть опыт в таком деле, можно ли как-то обойтись без перегрузки всей номенклатуры в Бух 2.0, при этом оставить конфигурацию стандартной или минимально изменить и чтобы НДС правильно рассчитывался
1 Aleksey
 
06.08.12
16:02
я за пономенклатурный учет
2 Aleksey
 
06.08.12
16:03
тем более все данные есть, сам бог велел перенести всё и не мучится
3 Naumov
 
06.08.12
16:03
Извините, но столько букв только за деньги :)
4 frazer
 
06.08.12
16:04
(3) Вы же одинэсник, где же ваш альтруизм ? :)
5 Aleksey
 
06.08.12
16:07
(3) Хотят при ручном суммовом учета, чтобы программа автоматом определяла входящий НДС (сколько и от кого) и правильно вела книгу покупок/продаж
6 frazer
 
06.08.12
16:07
(2) Я вообщем-то тоже к этому варианту склоняюсь, просто думал может кто чего похожее делал и обошлись без номенклатуры. Просто иначе придётся остатки по всей номенклатуре в Бух 2.0 и ТиС 7.7 сверять. А с обощенной номенклатурой проще - суммы сходятся и слава Богу :)
7 frazer
 
06.08.12
16:10
(5) Хотят чтобы поменьше руками делать и автоматом формировались Книга покупоки продаж. Накладных очень много, замучаются руками править. Да и бывает что аванс поставщику заведен задним числом, а если приходную накладную вручную отредактировать, то при перепроведении аванс не зачтется. Опять придётся руками эти моменты отслеживать
8 Aleksey
 
06.08.12
16:11
(7) Что за поток мыслей?
9 frazer
 
06.08.12
16:12
(8) Я думал (5) - это вопрос, так (7) - это ответ на вопрос :)
10 Aleksey
 
06.08.12
16:14
(9) Нет это краткое изложения (0) поста
11 frazer
 
06.08.12
16:18
(10)В общем да. У меня сестры по имени "Краткость" нет, поэтому получился роман :)Хотел подробнее расписать, чтобы ситуация было понятнее. Я не думаю, что у нас очень уникальная ситуация и никто с подобным не сталкивался, поэтому подумал. что кто-то увидит что нечто похожее делал и поделится умными мыслями :)
12 Naumov
 
06.08.12
16:34
(11) Ну в кратце без пономенклатурного учета автоматика пахать не будет.
Если пропорциональный метод для ваших бухов приемлем и налоговая не возражает, то чуток подшаманить и можно жить.