Имя: Пароль:
1C
1С v8
"НДС по приобретенным ценностям" есть ли автозаполнение?
0 Виноватый
 
17.09.12
11:25
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста кто сталкивался со следующей ситуацией: организация занималась себе благополучно оптовой торговлей в России, конфа БП 2.0, упрощенный учет НДС и никаких проблем, и тут в июле 2012 г. появился экспорт и соответственно НДС по ставке 0%. После добавления новой учетной политики с 1 июля при проведении всех реализаций стало появляться сообщение, что "для целей учета ндс не списано...". Оно и понятно, т.к. регистр "НДС по приобретенным ценностям" не заполнялся. Товаров на 41 счете на 1 июля немеренно просто и вручную заполнять регистр нереально. Может кто писал, или встречал где на просторах интернета обработку автозаполнения документа "Ввод начальных остатков" по разделу "НДС по приобретенным ценностям"? Или подскажите основную идею для написания такой обработки, а то я с трудом представляю по какому алгоритму должен заполняться этот документ.
1 shuhard
 
17.09.12
11:27
(0)[Товаров на 41 счете на 1 июля немеренно просто и вручную заполнять регистр нереально]
что-то мешает на копии перепровести все документы и перенести остатки по НДС в рабочую ?
2 eklmn
 
гуру
17.09.12
11:29
(1) хитрая голова :)
3 Виноватый
 
17.09.12
11:35
Конечно же вариант с перепроведением рассматривался. Сутуация оттягчается тем, что в июне сменился главбух, причем так, что старый ушел со скандалом и вел базу довольно хреново (куча ручных операций и т.п.), в итоге при перепроведении базы летит вся бухгалтерия за первое полугодие.
4 shuhard
 
17.09.12
11:36
(3) ещё раз:
что-то мешает на копии перепровести все документы и перенести остатки по НДС в рабочую ?
5 azernot
 
17.09.12
11:41
(0) Алгоритм заполнения остатка по партиям, если партионный учёт не ведётся:
Берёшь остаток товара на дату заполнения, отматываешь назад поступление такого товара по регистраторам (или именно по поступлениям - решай сам), пока не наберёшь нужно количество. Это и есть партии поступления. Если в возвратах товаров поставщикам есть информация о возвращаемой партии поступелния - можно учесть возвраты, но обычно забивают на них.  Из партий вытаскиваешь контрагентов, ставку НДС по товару и т.п.
Долго, муторно, но зато чётко объяснимо и правильно.
6 John83
 
17.09.12
11:45
если лень делать (1), то еще проще опять же на копии сделать перепроведение, и типовой обработкой выгрузказагрузкаданныххмл перенести движения по РН НДСПартииТоваров
7 Виноватый
 
17.09.12
11:49
Спасибо за хороший совет.
8 azernot
 
17.09.12
11:56
Даже если база ведётся грамотными сотрудниками, без всяких конфликтов, косяков с РН "НДСПартииТоваров" при перепроведении всплывёт просто масса. А с учётом описаного в (3) это будет просто косяк на косяке, и  кому-то придётся разбираться в этих косяках, иначе остаток по партиям НДС и остаток товара будет несовпадать, что приведёт к необъяснимым сообщениям "для целей учета ндс не списано...". Лучше всё же потратить чуть больше своего времени и разработать механизм работающий по чёткому, согласованному с ГБ алгоритму для обеспечения чёткого остатка по партиям НДС.
А вообще, я рекомендовал бы внести изменения в ручную операцию с целью запрета ручных проводок по балансовым счетам где есть субконто "номенклатура", или ещё каким образом следить за корректностью учёта.
9 dot101
 
17.09.12
16:49
с этим регистром вообще весело. при закрытии месяца номенклатура корректируется по стоимости до средневзвешенной на бух счетах, а в регистре стоимость не меняется
10 dot101
 
17.09.12
16:52
еще в формировании книг не учитывается ввод остатков. в коде проверяется наличие счет-фактуры, а какая счет-фактура у документа расчетов с контрагентом, который указывается при вводе остатков
11 shuhard
 
17.09.12
16:54
(9) это нормально
нет ни какой связи между себестоимостью и НДС по партиям
12 dot101
 
17.09.12
17:05
еще при новой схеме учета НДС в БП, стало достаточно сложно разобраться какие регламентные доки по НДС вводить, в каком порядке.  да и распределение косвенных расходов по выпущенной продукции делается с косяками, если часть номенклатурных групп было выпущено в первые два месяца квартала.
13 dot101
 
17.09.12
17:05
+(12) первое предложение, когда есть экспорт
14 dot101
 
17.09.12
17:08
еще есть косяк, когда мы делаем док "Списание НДС". Этот документ не закрывает регистр "НДСПартииТоваров", поэтому док, НДС которого мы списали, не попадает в книгу покупок, но попадает в распределение косвенных расходов при заполнении.
15 John83
 
17.09.12
21:07
(11) вот только странное дело...
НДСПартииТоваров списываются в соответствием с ПартииТоваровНаСкладахБУ