Бухгалтера, подскажите. Ситуация такая: передаем товар из РФ в собственный филиал, находящийся в таможенном союзе за пределами РФ. Товар при этом изначально импортирован из-за бугра (не из таможенного союза). Можно ли в БП2 типовыми средствами отразить восстановление НДС, отнесения его на себестоимость и распечатать ТОРГ-13 с вот этой вот увеличенной себестоимостью? Если да, то как правильно это сделать?
Спасибо.
(2) В перемещении вообще ничего касательно НДС нету, там тупо с какого с какого счета+склада, на какой счет+склад, и перечень номенклатура+количество. Ну или я не нашел. Вопрос наверно даже не столько в перемещении, сколько в том, можно ли до этого перемещения типовыми средствами автоматически рассчитать и восстановить НДС и отнести его на себестоимость (Дт19.5-Кт68.2, Дт41.1-Кр19.5), чтобы потом уже с этой увеличенной себестоимостью товар перемещать.