Имя: Пароль:
1C
1С v8
Мучения с РАУЗ
0 slaaay
 
15.10.12
11:07
Задолбался с этим РАУЗ...

все нормально считает но как только начинает Выпуск продукции летит все к чертям...

почему он с минусом делает проводки по выпуску и реализации продукции...

Списание по плановой себестоимости...
1 ДенисЧ
 
15.10.12
11:09
ЧО?
Если по выпуску оно минус делает, значит, плановая с/с выше фактической...
2 ДенисЧ
 
15.10.12
11:09
И что, оно при проведении не ругается?
3 slaaay
 
15.10.12
11:16
нет не ругается...

пишет выполнено итераций количество 2 и проводит...

"Если по выпуску оно минус делает, значит, плановая с/с выше фактической..."

а как узнать фактическую себестоимость? плановая например у меня 10 руб для продукции установлена...
4 ДенисЧ
 
15.10.12
11:36
(3) сложи цены всех материальных затрат...
5 Нуф-Нуф
 
15.10.12
11:41
как узнать? посмотреть в отчетах :)
6 slaaay
 
15.10.12
11:51
Нуф нуф подскажи как пожалуйста...
7 Нуф-Нуф
 
15.10.12
11:53
в течение месяца с/с считается по плановым ценам.
грубо говоря платновая стоимость стула была 100р (60р дерево, 20р гвозди, 10р работа, 10р электричество).
после расчета с/с оказалось что дерево стоило 57, гвозди 21, работа 10, электричество 10)
вот и получил проводку с -2.
итоговая с/с - 98
8 slaaay
 
15.10.12
11:55
Нуф-нуф, а где указать что на стул вот такие то затраты идут?
9 slaaay
 
15.10.12
12:49
up
10 ДенисЧ
 
15.10.12
12:53
(8) в распределении материалов на выпуск. Или отдельным документом, или в ОПзС
11 slaaay
 
15.10.12
13:02
документ Выпуск продукции
12 slaaay
 
15.10.12
13:13
за месяц накапливается сумма на 20 счете: зар плата, амортизация, производство, транспортные услуги примерно 2 000 000...выпускается продукции на 600 000 как списывать остатки по 20 счету то? документ Расчет себестоимости наоборот закрывает 41 счет и прибавляет затраты в 20 счете
13 zlnk
 
15.10.12
13:14
(12) остатки по 20 счету есть "незавершенка"
14 ДенисЧ
 
15.10.12
13:16
вообще-то схема простая...
Сначала передаем на затраты материалы и проч (например, требованием-накладной (дт20-кт10)). Потом формируем выпуск (выпуском или ОПзСос (дт43-кт40)). Потом распределяем материалы (тем же ОПзСом или отдельным Распределением Материалов На Выпуск (тут только регистры)). Потом считаем с/с (а тут уже дт40-кт20 появляется.
15 slaaay
 
15.10.12
13:30
Конфа КА у меня нет документа Распределение материалов на выпуск...может там какой другой документ?
16 slaaay
 
15.10.12
13:35
и в выпуске продукции Счет БУ и Счет НУ корректные счет только 20...как сделать проводку по выпуску продукции 43 40?
17 shuhard
 
15.10.12
13:39
(15)[Конфа КА]
пипец
18 slaaay
 
15.10.12
13:40
(17) радует ответ :(
19 slaaay
 
15.10.12
13:58
Как я понял Выпуск продукции должен делать проводки Дт43 Кт40??
20 slaaay
 
15.10.12
16:30
то есть у меня проблема в том что при расчете себестоимости сумма меньше чем плановая...поэтому он такие проводки делает...но как показать что вот такие вот затраты включены в эту продукцию???
21 ilis516
 
15.10.12
16:32
(20) Настроить автоматическое распределение, больше никак.
22 Hipernate
 
15.10.12
16:51
Настроим ваш УПП с Рауз - за дорого
23 Ластик
 
15.10.12
17:07
(20)Ведомость по учету затрат юзай, там все есть что тебе надо
24 slaaay
 
15.10.12
17:46
в общем убираю номенклатурные группы в проводках по 20 счету и все становится нормально, т.е. все затраты с 20 счета списываются...а те которые с номенклатурными группами не списываются...
25 Odin1C
 
15.10.12
17:48
(24) ну так вчем проблема указать в длокументах выпуска номенклатурные группы?
26 slaaay
 
16.10.12
09:03
(25) ну я указываю в документе Выпуск продукции номенклатурную группу продукция...и ничего не делает он...
27 ilpar
 
16.10.12
09:12
Есть мнение, что рано тебе еще туда
28 ilpar
 
16.10.12
09:13
слишком много левых вопросов, проси платные консультации или на курсы по КА иди
29 Ranger_83
 
16.10.12
09:16
(0)РАУ мне кажется тут ни причем.
Что значит убираю номенклатурные группы в проводках?Напиши поподробнее в каких документах
30 wPa
 
16.10.12
09:17
(14) Это если используется для аккумуляции разниц 40 счет. Бухи его почему-то не любят.
31 ilpar
 
16.10.12
09:17
Остаются затраты в НЗП по НГ.

Чего непонятного. Научишь этому, другие вопросы возникнут обязательно.
32 ДенисЧ
 
16.10.12
09:18
(30) Мои бухи, наоборот, любят...
33 slaaay
 
16.10.12
09:18
убираю номенклатурные группы в документах требование-накладная, ПТиУ, Зарплата, ну все что падает на 20 счет...и документ расчет себестоимости все нормально закрывает а с номенклатурными группами не закрывает...
34 Ranger_83
 
16.10.12
09:24
(33)Тогда у тебя неправильно указано распределение затрат на выпуск продукции.Аналитика по НГ,ее конечно можно и не указывать в некоторых случаях,тогда система распределит их пропорционально по всем НГ выпущенной продукции,как в указанном тобой случае.
35 Ranger_83
 
16.10.12
09:28
(32)Любовь зла-полюбишь и козла :)
36 Мигрень
 
16.10.12
09:34
Списание материалов на НГ должно совпадать с выпуском продукции по НГ.
37 slaaay
 
16.10.12
09:43
(36) то есть я ставлю выпуск продукции например товар и все что списывалось как товар спишется, а зар плата, гсм и другое как?
38 slaaay
 
16.10.12
10:26
ап
39 Мигрень
 
16.10.12
10:38
(37) Через 25 сч. с автоматическим распределением
40 wPa
 
16.10.12
11:34
(37) проблема с затратами по подразделениям, незанимающимися выпуском напрямую - куда списать их, в себестоимсть какого товара. для них существует распределение. условное разделение по выпуску.
41 slaaay
 
17.10.12
13:17
(40) но как настроить? что сделать чтобы затраты и по другим номенклатурным группам списывались?
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс