|
Мучения с РАУЗ | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
slaaay
15.10.12
✎
11:07
|
Задолбался с этим РАУЗ...
все нормально считает но как только начинает Выпуск продукции летит все к чертям... почему он с минусом делает проводки по выпуску и реализации продукции... Списание по плановой себестоимости... |
|||
1
ДенисЧ
15.10.12
✎
11:09
|
ЧО?
Если по выпуску оно минус делает, значит, плановая с/с выше фактической... |
|||
2
ДенисЧ
15.10.12
✎
11:09
|
И что, оно при проведении не ругается?
|
|||
3
slaaay
15.10.12
✎
11:16
|
нет не ругается...
пишет выполнено итераций количество 2 и проводит... "Если по выпуску оно минус делает, значит, плановая с/с выше фактической..." а как узнать фактическую себестоимость? плановая например у меня 10 руб для продукции установлена... |
|||
4
ДенисЧ
15.10.12
✎
11:36
|
(3) сложи цены всех материальных затрат...
|
|||
5
Нуф-Нуф
15.10.12
✎
11:41
|
как узнать? посмотреть в отчетах :)
|
|||
6
slaaay
15.10.12
✎
11:51
|
Нуф нуф подскажи как пожалуйста...
|
|||
7
Нуф-Нуф
15.10.12
✎
11:53
|
в течение месяца с/с считается по плановым ценам.
грубо говоря платновая стоимость стула была 100р (60р дерево, 20р гвозди, 10р работа, 10р электричество). после расчета с/с оказалось что дерево стоило 57, гвозди 21, работа 10, электричество 10) вот и получил проводку с -2. итоговая с/с - 98 |
|||
8
slaaay
15.10.12
✎
11:55
|
Нуф-нуф, а где указать что на стул вот такие то затраты идут?
|
|||
9
slaaay
15.10.12
✎
12:49
|
up
|
|||
10
ДенисЧ
15.10.12
✎
12:53
|
(8) в распределении материалов на выпуск. Или отдельным документом, или в ОПзС
|
|||
11
slaaay
15.10.12
✎
13:02
|
документ Выпуск продукции
|
|||
12
slaaay
15.10.12
✎
13:13
|
за месяц накапливается сумма на 20 счете: зар плата, амортизация, производство, транспортные услуги примерно 2 000 000...выпускается продукции на 600 000 как списывать остатки по 20 счету то? документ Расчет себестоимости наоборот закрывает 41 счет и прибавляет затраты в 20 счете
|
|||
13
zlnk
15.10.12
✎
13:14
|
(12) остатки по 20 счету есть "незавершенка"
|
|||
14
ДенисЧ
15.10.12
✎
13:16
|
вообще-то схема простая...
Сначала передаем на затраты материалы и проч (например, требованием-накладной (дт20-кт10)). Потом формируем выпуск (выпуском или ОПзСос (дт43-кт40)). Потом распределяем материалы (тем же ОПзСом или отдельным Распределением Материалов На Выпуск (тут только регистры)). Потом считаем с/с (а тут уже дт40-кт20 появляется. |
|||
15
slaaay
15.10.12
✎
13:30
|
Конфа КА у меня нет документа Распределение материалов на выпуск...может там какой другой документ?
|
|||
16
slaaay
15.10.12
✎
13:35
|
и в выпуске продукции Счет БУ и Счет НУ корректные счет только 20...как сделать проводку по выпуску продукции 43 40?
|
|||
17
shuhard
15.10.12
✎
13:39
|
(15)[Конфа КА]
пипец |
|||
18
slaaay
15.10.12
✎
13:40
|
(17) радует ответ :(
|
|||
19
slaaay
15.10.12
✎
13:58
|
Как я понял Выпуск продукции должен делать проводки Дт43 Кт40??
|
|||
20
slaaay
15.10.12
✎
16:30
|
то есть у меня проблема в том что при расчете себестоимости сумма меньше чем плановая...поэтому он такие проводки делает...но как показать что вот такие вот затраты включены в эту продукцию???
|
|||
21
ilis516
15.10.12
✎
16:32
|
(20) Настроить автоматическое распределение, больше никак.
|
|||
22
Hipernate
15.10.12
✎
16:51
|
Настроим ваш УПП с Рауз - за дорого
|
|||
23
Ластик
15.10.12
✎
17:07
|
(20)Ведомость по учету затрат юзай, там все есть что тебе надо
|
|||
24
slaaay
15.10.12
✎
17:46
|
в общем убираю номенклатурные группы в проводках по 20 счету и все становится нормально, т.е. все затраты с 20 счета списываются...а те которые с номенклатурными группами не списываются...
|
|||
25
Odin1C
15.10.12
✎
17:48
|
(24) ну так вчем проблема указать в длокументах выпуска номенклатурные группы?
|
|||
26
slaaay
16.10.12
✎
09:03
|
(25) ну я указываю в документе Выпуск продукции номенклатурную группу продукция...и ничего не делает он...
|
|||
27
ilpar
16.10.12
✎
09:12
|
Есть мнение, что рано тебе еще туда
|
|||
28
ilpar
16.10.12
✎
09:13
|
слишком много левых вопросов, проси платные консультации или на курсы по КА иди
|
|||
29
Ranger_83
16.10.12
✎
09:16
|
(0)РАУ мне кажется тут ни причем.
Что значит убираю номенклатурные группы в проводках?Напиши поподробнее в каких документах |
|||
30
wPa
16.10.12
✎
09:17
|
(14) Это если используется для аккумуляции разниц 40 счет. Бухи его почему-то не любят.
|
|||
31
ilpar
16.10.12
✎
09:17
|
Остаются затраты в НЗП по НГ.
Чего непонятного. Научишь этому, другие вопросы возникнут обязательно. |
|||
32
ДенисЧ
16.10.12
✎
09:18
|
(30) Мои бухи, наоборот, любят...
|
|||
33
slaaay
16.10.12
✎
09:18
|
убираю номенклатурные группы в документах требование-накладная, ПТиУ, Зарплата, ну все что падает на 20 счет...и документ расчет себестоимости все нормально закрывает а с номенклатурными группами не закрывает...
|
|||
34
Ranger_83
16.10.12
✎
09:24
|
(33)Тогда у тебя неправильно указано распределение затрат на выпуск продукции.Аналитика по НГ,ее конечно можно и не указывать в некоторых случаях,тогда система распределит их пропорционально по всем НГ выпущенной продукции,как в указанном тобой случае.
|
|||
35
Ranger_83
16.10.12
✎
09:28
|
(32)Любовь зла-полюбишь и козла :)
|
|||
36
Мигрень
16.10.12
✎
09:34
|
Списание материалов на НГ должно совпадать с выпуском продукции по НГ.
|
|||
37
slaaay
16.10.12
✎
09:43
|
(36) то есть я ставлю выпуск продукции например товар и все что списывалось как товар спишется, а зар плата, гсм и другое как?
|
|||
38
slaaay
16.10.12
✎
10:26
|
ап
|
|||
39
Мигрень
16.10.12
✎
10:38
|
(37) Через 25 сч. с автоматическим распределением
|
|||
40
wPa
16.10.12
✎
11:34
|
(37) проблема с затратами по подразделениям, незанимающимися выпуском напрямую - куда списать их, в себестоимсть какого товара. для них существует распределение. условное разделение по выпуску.
|
|||
41
slaaay
17.10.12
✎
13:17
|
(40) но как настроить? что сделать чтобы затраты и по другим номенклатурным группам списывались?
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |