|
Корректировка поступления БП
| ☑ |
0
ptax
30.10.12
✎
13:22
|
Помогите плиз. Знаю что вопрос не раз освещался, но все таки остались не понятные моменты. В организации есть распределение ндс. в мае было поступление. В сентябре пришла корректировка (уменьшение). Перед тем как пройти по кн продаж она должна распределится. В распределение она не попадает. А кн. формируется только в день корректировки. Как вести учет в данной ситуации??
|
|
1
shuhard
30.10.12
✎
13:25
|
(0) обновись
в типовых БП КА И УПП НДС косвенных при корректировке появился сравнительно не давно
|
|
2
ptax
30.10.12
✎
13:28
|
у меня БП 39.6 релиз. Не куда обновляться. Это не косвенные. Вообще то это коррректировка оборудования. Знаю-знаю что в типовой нет. Дописали. А как дальше не могу понять.
|
|
3
shuhard
30.10.12
✎
13:30
|
(2) [ в типовой нет. Дописали. А как дальше не могу понять.]
ржака
|
|
4
ptax
30.10.12
✎
13:39
|
не до смеха( не знаю что дописывать, то ли по регистрам пройтись, толи тупо доки собрать нужные. Это в распределение потом еще в продажи. А еще покупку глянуть.
|
|
5
ptax
30.10.12
✎
13:43
|
хотя в 40.7 есть какой то раздельный учет. пойду разбираться
|
|