Добрый день! 1с 8.2 УПП для Украины, 1-3-18-1
в управленческом учете валюта ведения выставлена "грн". по некоторым контрагентам есть сальдо в валюте, к примеру евро. За достаточно долгий период времени (полгода) движения по этому контрагенту нет. но раз в квартал необходимо остатки в валюте пересчитывать относительно грн на конец квартала. каким документом это сделать, чтобы отражалось и в бухъ и в управлю учете? смотрю в сторону "переоценка валютных средств", но там в документе можно выставить галочку только или "отражать в управленческом учете" или "в бух учете".
или создать 2 документа - один для управленческого, другой для бух?