Конфа - КА. Кто натыкался на такую штуку, есть банковские комиссии облагаемые НДС, то есть, имеем ордер на списание денег не на 91 счет, а 60, затем документом поступлением товаров услуг оформляются полученные услуги от банка. Ну и как бы все ок, не считая того что конечное сальдо по 60 счету с банком остается с дебетом и кредитом, то есть не схлопывается не смотря на коректные субконто. Всё указывает на то что док. ордер на списание ден. средств в отличии от пп.исх не делает движухи или делает не ту движуху которая нужна для схлопывания после проведения вх. услуг. Как тут лучше быть? Можно делать док. Корректировка долга, но бухша иногда забывает(
ну и вопрос в том если движуху например дописать например в подписке на события по РасчетомПоПриобритению, где что вылезет потом? Либо например док автоматом формировать корректировка долга? Может быть как то это вообще штатными средствами корректно можно оформить?
(5) Да, ставим в ордере операцию - например "Оплата поставщику", получаем движения по рег.РасчетыПоПриобретениюБУ и рег.РасчетыПоПриобретениюОрг перепроводим всё (Ордер и усл. входящие), имеем туже самую картину, конечное сальдо в дебете и кредите)