Имя: Пароль:
1C
1С v8
предоплата
0 vip67
 
22.11.12
16:42
Добрый день!
1с8 УПП для Украины 1-3-19-2.
договор по контрагенту - взаиморасчеты ведутся по счетам и установлен признак ведения по документам контрагента.
документ Реалдизация товаров и услуг. во вкладке предоплата отображаются платежи, которые прошли как аванс. Вопрос в следующем - если я изменяю сумму предоплаты, то в документе всего по документу, всего предоплата, осталось оплатить - все пересчитывается. в регистре взаиморасчеты с контрагентами указывается именно измененная сумма, но в отчете задолженность контрагента и взаиморасчеты с контрагентами - ничего не меняется. Тогда вопрос - зачем вообще эта сумма? на что влияет ее изменение?
1 shuhard
 
22.11.12
16:43
(0) 100500 вопрос ТС-а,
на который не будет ответа
2 vip67
 
22.11.12
16:47
(1) - спасибо за оперативный ответ, хоть и ничего не дающий!
просвети - "ТС" - это хто?
3 shuhard
 
22.11.12
16:51
(2) ТС = топик-стартер
а ты спалился
4 vip67
 
22.11.12
16:53
да пофигу что спалился! ты ответ знаешь или нет? если не щнаешь - дай дорогу другим.
5 vip67
 
22.11.12
16:55
потому как знаю спецов (реально спецов) которые обслуживают по несколько организаций, но на вопрос рапсределения платежи на аванс и зачет задолженности ответили - "такое не реализовано" - причем отвечалине для того, чтобы просто отмахнуться. Но оказалось - что ТАКОЕ все-таки реализовано. так что и на старуху есть проруха!
6 Elf_80_lvl
 
22.11.12
17:04
(0) Чисто поржать.
Каждый год в правительстве принимают Бюджет, обсуждают его и очень много спорят и наконец утверждают сумму расходов, но она никогда не выполняется.
>> Тогда вопрос - зачем вообще эта сумма? на что влияет ее изменение?

Есть многое в природе, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам. (с)
7 vip67
 
22.11.12
17:09
(6) ок, тогда перефразирую вопрос.
по договору с контрагентом-покупателем есть условие, что независимо от его задолженности некий процент его платежа, к примеру 10% обязательно должно идти на аванс. К примеру: Контрагент должен за поставленную продукцию 10000. он платит 10000, но в счет погашения задолженности должно идти 9000, а 1000 - как аванс следующей поставки.

Возможно ли это в УПП без изменения конфы?
8 Maxus43
 
22.11.12
17:16
разбивать платёжку надо, стоит "ведение по документам контрагента", т.е. в ППВ будет 2 строчки - 9000 и указан документ РТУ (за что он платит), + строчка на 1000 без указания дока (аванс)
9 vip67
 
22.11.12
21:55
спс всем!