Имя: Пароль:
1C
1С v8
ОСВ с отбором по контрагентам
,
0 alexexe
 
27.12.12
03:10
Появилась задача - сформировать консолидированную ОСВ с отбором по Счету -> Субконто -> Контрагент, для того, чтобы исключить своих юрлиц из оборота.

ОСВ стандартная не позволяет сделать подобный отбор, ОСВ по счету позволяет, но нужно отобразить результаты по всем счетам

Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с подобной задачей и как лучше реализовать данное решение (переделывать общий модуль отчетов или создать внешний отчет)

Спасибо!
1 Aleksey
 
27.12.12
03:23
Ну расскажи как ты по 41 счету будешь делать отбор по контрагенту? Или по 01
2 razlagator
 
27.12.12
03:23
бред
3 Aleksey
 
27.12.12
03:24
И чем типовой отчет по субконто не подходит?
4 alexexe
 
27.12.12
03:50
Необходимо, чтобы в ОСВ можно было выбрать счета, у которых субконто = контрагент и соответственно исключить их из оборотки. При этом, чтобы обороты по всем остальным счетам остались нетронутыми

В типовом отчете по субконто оборот будет выводиться по счетам 60, 62 и т.д. А остальные счета, которые должны присутствовать в ОСВ отпадут(
5 Злопчинский
 
27.12.12
04:32
(4) > чтобы в ОСВ можно было выбрать счета, у которых субконто = контрагент и соответственно исключить их из оборотки. При этом, чтобы обороты по всем остальным счетам остались нетронутыми
- а как-ты собираешься исключить один счет из проводки, а второе плечо - оставить..??? у тебя же оборотка не склеится... пассив с активом не сойдутся...
6 alexexe
 
27.12.12
05:22
(5)
Да, наверное не ясно сформулировал - нужно исключить обороты взаимно, т.е. если исключаем счет по активу, то нужно чтобы по пассиву все также сходилось

P.S. извиняюсь если объясняю непонятно, в бухгалтерии новичок
7 Aleksey
 
27.12.12
05:34
(6) Ну и?
Пришел товар от нашей фирмы, исключаем обороты по 60и ... по 41?
8 Лодырь
 
27.12.12
05:52
(7) Строго говоря да ) Судя по всему он пытается собрать консолидированный баланс по холдингу.
9 Лодырь
 
27.12.12
05:54
(0) Эй, топикстартер, цель то итоговая у тебя какая? Если ты элиминируешь внутригрупповые операции, то может имеет смысл для целей этого твоего упр. учета  использовать аналог 79 счета?
10 Has
 
27.12.12
09:04
сальдо начальное по 51 =0
1)аванс от своих
51 - 62 100руб
2)оплата чужому поставщику
60 - 51 100руб

исключаем аванс-> сальдо по 51 становится кредитовым?
11 DrShad
 
27.12.12
09:32
(9) +100500
12 alexexe
 
27.12.12
09:46
Лодырь, вы правы, я пытаюсь собрать консолидированную оборотку по группе компаний, но не могу понять каким образом это сделать.

Насчет аналога 79 я не знаю, просто мне нужно получить отчетность к ближайшему сроку

Надеюсь на какое-нибудь типовое решение, или может кто-то эту консалидацию уже реализовывал в 1с
13 Лодырь
 
27.12.12
11:04
(12)
1. Сделай копию базы
2. Сложи всех внутренних контрагентво куданибудь в одну кучу, чтоб проще было с ними работать.
3. Заведи на 79 субсчет какойнибудь с субконто "контрагенты"
4. Во всех операциях поо 62,60 76 счетам с внутренними контрагентами смени счета корреспонидрующие на созданный тобой субсчет 79.
5. Снимай оборотку. 79 счет должен закрыться в ноль. Если не закрылся - значит у тебя не все компании холдинга одинаково отражают операции )
14 Лодырь
 
27.12.12
11:05
Это если разово. А если не разово - то решений для ведения упр. баланса немеренно.
15 cw014
 
27.12.12
11:07
Какой фееричный бред. А если нету по кредиту такого оборота? Тогда туши свет, пиши заявление, и разность из кармана в кассу клади?
16 Лодырь
 
27.12.12
11:07
(10) В рамках ГК будет тем же. Он же не разворачивает оборотку  в разрезе  юр.лиц
17 Лодырь
 
27.12.12
11:08
(15) В чем бред?
18 Вячеслав_1981
 
27.12.12
11:15
Универсальная ОСВ тебе в помощь. Можно потыкать в настройках может что и выйдет.
А так лучше "Компании группы" вшарашить в какую нибудь папку например "Предприятия холдинга" и сформировать осв по счетам 60 62 76 66 67 с отбором по контрагент - родитель на равно "Предприятия холдинга" может чем и поможет.
19 cw014
 
27.12.12
11:19
(17) Читай не только первое предложение
20 Вячеслав_1981
 
27.12.12
11:25
Также если необходимо исключить обороты по счетам 26 23 20 10 41 43 91 и прочее. то сделать это с помощью 1-С будет сложно. т.к. в этих счетах теряется связь с контрагентом.
Можно пойти по глупому и тернистому пути... Это на каждый внутригрупповой документ оборота ставить свойство "Внутренний". Затем на копии базы выделять все документы с этим свойством и снимать с проведения.

Но это какой то геморойный путь!
21 Лодырь
 
27.12.12
11:38
(20) если вытащить взаиморасчеты между своими в сторону то  можно обойтись без свойства внутренний, просто анализируя корреспонденцию 79 с указанными счетами.
22 Лодырь
 
27.12.12
11:38
А вообще 1С: Консолидация ) не зряж ее придумали.
23 Вячеслав_1981
 
27.12.12
11:58
Консолидация отстой. Обычному бухгалтеру её фиг настроишь.
а привлекать профессионалов это дорого не все на такое идут.
Проще мне кажется на УПП управленческий баланс настроить, чем эту муть.
24 alexexe
 
27.12.12
16:18
ок, спасибо! =) буду разбираться, если возникнут вопросы, продолжу ветку