|
ОСВ с отбором по контрагентам | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
alexexe
27.12.12
✎
03:10
|
Появилась задача - сформировать консолидированную ОСВ с отбором по Счету -> Субконто -> Контрагент, для того, чтобы исключить своих юрлиц из оборота.
ОСВ стандартная не позволяет сделать подобный отбор, ОСВ по счету позволяет, но нужно отобразить результаты по всем счетам Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с подобной задачей и как лучше реализовать данное решение (переделывать общий модуль отчетов или создать внешний отчет) Спасибо! |
|||
1
Aleksey
27.12.12
✎
03:23
|
Ну расскажи как ты по 41 счету будешь делать отбор по контрагенту? Или по 01
|
|||
2
razlagator
27.12.12
✎
03:23
|
бред
|
|||
3
Aleksey
27.12.12
✎
03:24
|
И чем типовой отчет по субконто не подходит?
|
|||
4
alexexe
27.12.12
✎
03:50
|
Необходимо, чтобы в ОСВ можно было выбрать счета, у которых субконто = контрагент и соответственно исключить их из оборотки. При этом, чтобы обороты по всем остальным счетам остались нетронутыми
В типовом отчете по субконто оборот будет выводиться по счетам 60, 62 и т.д. А остальные счета, которые должны присутствовать в ОСВ отпадут( |
|||
5
Злопчинский
27.12.12
✎
04:32
|
(4) > чтобы в ОСВ можно было выбрать счета, у которых субконто = контрагент и соответственно исключить их из оборотки. При этом, чтобы обороты по всем остальным счетам остались нетронутыми
- а как-ты собираешься исключить один счет из проводки, а второе плечо - оставить..??? у тебя же оборотка не склеится... пассив с активом не сойдутся... |
|||
6
alexexe
27.12.12
✎
05:22
|
(5)
Да, наверное не ясно сформулировал - нужно исключить обороты взаимно, т.е. если исключаем счет по активу, то нужно чтобы по пассиву все также сходилось P.S. извиняюсь если объясняю непонятно, в бухгалтерии новичок |
|||
7
Aleksey
27.12.12
✎
05:34
|
(6) Ну и?
Пришел товар от нашей фирмы, исключаем обороты по 60и ... по 41? |
|||
8
Лодырь
27.12.12
✎
05:52
|
(7) Строго говоря да ) Судя по всему он пытается собрать консолидированный баланс по холдингу.
|
|||
9
Лодырь
27.12.12
✎
05:54
|
(0) Эй, топикстартер, цель то итоговая у тебя какая? Если ты элиминируешь внутригрупповые операции, то может имеет смысл для целей этого твоего упр. учета использовать аналог 79 счета?
|
|||
10
Has
27.12.12
✎
09:04
|
сальдо начальное по 51 =0
1)аванс от своих 51 - 62 100руб 2)оплата чужому поставщику 60 - 51 100руб исключаем аванс-> сальдо по 51 становится кредитовым? |
|||
11
DrShad
27.12.12
✎
09:32
|
(9) +100500
|
|||
12
alexexe
27.12.12
✎
09:46
|
Лодырь, вы правы, я пытаюсь собрать консолидированную оборотку по группе компаний, но не могу понять каким образом это сделать.
Насчет аналога 79 я не знаю, просто мне нужно получить отчетность к ближайшему сроку Надеюсь на какое-нибудь типовое решение, или может кто-то эту консалидацию уже реализовывал в 1с |
|||
13
Лодырь
27.12.12
✎
11:04
|
(12)
1. Сделай копию базы 2. Сложи всех внутренних контрагентво куданибудь в одну кучу, чтоб проще было с ними работать. 3. Заведи на 79 субсчет какойнибудь с субконто "контрагенты" 4. Во всех операциях поо 62,60 76 счетам с внутренними контрагентами смени счета корреспонидрующие на созданный тобой субсчет 79. 5. Снимай оборотку. 79 счет должен закрыться в ноль. Если не закрылся - значит у тебя не все компании холдинга одинаково отражают операции ) |
|||
14
Лодырь
27.12.12
✎
11:05
|
Это если разово. А если не разово - то решений для ведения упр. баланса немеренно.
|
|||
15
cw014
27.12.12
✎
11:07
|
Какой фееричный бред. А если нету по кредиту такого оборота? Тогда туши свет, пиши заявление, и разность из кармана в кассу клади?
|
|||
16
Лодырь
27.12.12
✎
11:07
|
(10) В рамках ГК будет тем же. Он же не разворачивает оборотку в разрезе юр.лиц
|
|||
17
Лодырь
27.12.12
✎
11:08
|
(15) В чем бред?
|
|||
18
Вячеслав_1981
27.12.12
✎
11:15
|
Универсальная ОСВ тебе в помощь. Можно потыкать в настройках может что и выйдет.
А так лучше "Компании группы" вшарашить в какую нибудь папку например "Предприятия холдинга" и сформировать осв по счетам 60 62 76 66 67 с отбором по контрагент - родитель на равно "Предприятия холдинга" может чем и поможет. |
|||
19
cw014
27.12.12
✎
11:19
|
(17) Читай не только первое предложение
|
|||
20
Вячеслав_1981
27.12.12
✎
11:25
|
Также если необходимо исключить обороты по счетам 26 23 20 10 41 43 91 и прочее. то сделать это с помощью 1-С будет сложно. т.к. в этих счетах теряется связь с контрагентом.
Можно пойти по глупому и тернистому пути... Это на каждый внутригрупповой документ оборота ставить свойство "Внутренний". Затем на копии базы выделять все документы с этим свойством и снимать с проведения. Но это какой то геморойный путь! |
|||
21
Лодырь
27.12.12
✎
11:38
|
(20) если вытащить взаиморасчеты между своими в сторону то можно обойтись без свойства внутренний, просто анализируя корреспонденцию 79 с указанными счетами.
|
|||
22
Лодырь
27.12.12
✎
11:38
|
А вообще 1С: Консолидация ) не зряж ее придумали.
|
|||
23
Вячеслав_1981
27.12.12
✎
11:58
|
Консолидация отстой. Обычному бухгалтеру её фиг настроишь.
а привлекать профессионалов это дорого не все на такое идут. Проще мне кажется на УПП управленческий баланс настроить, чем эту муть. |
|||
24
alexexe
27.12.12
✎
16:18
|
ок, спасибо! =) буду разбираться, если возникнут вопросы, продолжу ветку
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |