Как правильно оформить поступление товаров со ставкой Без НДС и без предоставления С/Ф (и без формирования книги покупок).
Проблема в регистре накопления "НДС начисленный", который приходуется при поступлении товаров, но больше ничем не списывается (по указанной выше ситуации поступления).
Как он должен списываться?
Или он не должен формироваться (но это вряд ли)?