0
Dimasische
01.02.13
✎
16:08
|
Здравствуйте. Тут ситуация такая. Торговая компания.
С октября месяца при проведении документа "Закрытие месяца" по одному товару(комплект, на 26-счете) делается корректирующая проводка по себестоимости Дт 901 Кт 26 и сумма бухгалтерская не совпадает с суммой налоговой.
Обнаружил закономерность. В этом месяце было перемещение этого товара на другой склад и потом был возврат, на основной склад. Так вот. Если снять с проведения возврат либо перемещение, то "Закрытие месяца проводит нормально". Перемещение делалось только по бух учету. Возвраты и расходы по бух. и упр. учету.
Хоть где примерно искать проблему? Спасибо.
|
|