|
УПП(КА) Приобретение продукции на стороне - счета учета. | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Hussein
21.02.13
✎
16:09
|
Доброе время суток!
Ситуация. Предприятие производит пружины, использует в дальнейшем как полуфабрикат или продает на сторону. Если не хватает - может купить у стороннего поставщика. ВидНоменклатуры - Продукция. Проблема - в УПП(КА) счет учета определяется Элементом справочника Номенклатура(Реквизит ВидНоменклатуры). Может задаваться в РС СчетаУчетаНоменклатуры. Но они, блин, НЕ определяются операцией! В результате получаем Приобретение - Дт 43 Кт 60.01 Выпуск - Дт 43 Кт 20.01.1 Перемещение Дт 43 Кт 43 Реализация Дт 90.02.1 Кт 43 Проводки имеются в виду без шаловливых бухгалтерских ручек. )) Анализ состояния бух учета говорит, что // Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Поступление товаров и услуг З0000000790 от 17.10.2012 13:22:22". Проводка - Дт 43 Кт 60.01 // Вопрос. Как быть и что делать? Ручное изменение счетов учета а документах поступления не предлагать. Кроме ручной работы, это еще и раскидает номенклатуру по 2(3,4,5 - зависит от фантазии бухгалтера) разным счетам, и оформление требования-накладной превратится в веселую операцию... Вариант решения 1. Забить на Анализ учета. Вариант 2. Сделать все товаром и выпуск фигачить на 41.01, ну и покупку и продажу. Прошу уважаемое сообщество высказаться. |
|||
1
neckto
21.02.13
✎
16:12
|
А чего, только 2 варианта? Больше не предлагать?
|
|||
2
shuhard
21.02.13
✎
16:18
|
(0) поржал
что мешает держать ТМЦ и товары на разных складах и привязать счет учета к складу |
|||
3
Hussein
21.02.13
✎
16:19
|
(1) Предлагайте.
|
|||
4
Hussein
21.02.13
✎
16:20
|
(2) Попробуйте внимательно прочитать (0), и только потом поржать.
|
|||
5
rinatru
21.02.13
✎
16:20
|
что-то я не понял... купили.. значит Т-Н Д 20 - К 10 .. зачем тут 41 счет?
|
|||
6
Hussein
21.02.13
✎
16:26
|
(5) Так понял - вы имеете в виду передачу в производство? На 10 лежит 5 штук , на 43 - 3, на 41 - еще 20. Как в Требовании-накладной собирать будем? Надо 26 штук. ))
|
|||
7
rinatru
21.02.13
✎
16:29
|
(6) зачем полуфабрикат держать на 43? пусть также лежит на 10. на 41 не рекомендую приходовать покупные. вы приобретаете скорее всего для производства, чем для продажи.
|
|||
8
Hussein
21.02.13
✎
16:36
|
(7) См. вариант решения 2. Делаем все материалом и все на 10 счет. И выпуск тоже. И покупку. И продаем оттуда же. А остальные счета(41,43) удаляем за ненадобностью )))
|
|||
9
rinatru
21.02.13
✎
16:39
|
хорошо, улыбчивый.
обоснуй использование 41 счета. это раз. второе... тебе было предложено хранить полуфабрикаты не на 43, а на 10 счете, для удобства. (а также не портить отчеты по статистике по готовой продукции). не нравится, бери вариант 2. тебе никто насильно не навязывает |
|||
10
hhhh
21.02.13
✎
16:46
|
кстати, вот почему в общепите все ингредиенты пускают через счет 41. Потому что и как полуфабрикат и как готовое блюдо и закупают его.
|
|||
11
fmrlex
21.02.13
✎
16:49
|
Зачем приобретать на 43? Правильно упп кривляется.
|
|||
12
Hussein
21.02.13
✎
16:50
|
(9) Наверное, я плохо объяснил...
Я могу хранить что угодно где угодно. Вопрос в том, что проводка Дт 43 Кт 60 считается некошерной. Мне-то пофиг, а вот аудиторы могут поругаться. Второе. Я не вижу механизмов в УПП(и КА), которые позволяли бы распределять ТМЦ по счетам учета в зависимости от РОЛИ его(ТМЦ) в данной операции(покупка, продажа, выпуск). Третье. Если бы такой механизм существовал, сомневаюсь в его практической ценности. Одна и та же ТМЦ хранилась бы на разных счетах учета в зависимости от путей поступления. Четвертое. 1С - способ автоматизации. Даже если принять Вашу точку зрения, объясните мне, как БЕЗ РУЧНОЙ ПРАВКИ СЧЕТОВ оприходовать покупку на 10 счете, если ТМЦ - Продукция. Только если Всю Продукцию кидать на сч 10. Не улыбаюсь. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |