Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП(КА) Приобретение продукции на стороне - счета учета.
,
0 Hussein
 
21.02.13
16:09
Доброе время суток!
Ситуация.
Предприятие производит пружины, использует в дальнейшем как полуфабрикат или продает на сторону.
Если не хватает - может купить у стороннего поставщика.
ВидНоменклатуры - Продукция.

Проблема - в УПП(КА) счет учета определяется Элементом справочника Номенклатура(Реквизит ВидНоменклатуры). Может задаваться в РС СчетаУчетаНоменклатуры.
Но они, блин, НЕ определяются операцией!
В результате получаем
Приобретение - Дт 43 Кт 60.01
Выпуск - Дт 43 Кт 20.01.1
Перемещение Дт 43 Кт 43
Реализация Дт 90.02.1 Кт 43
Проводки имеются в виду без шаловливых бухгалтерских ручек. ))
Анализ состояния бух учета говорит, что
//
Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Поступление товаров и услуг З0000000790 от 17.10.2012 13:22:22". Проводка -  Дт 43 Кт 60.01
//
Вопрос.
Как быть и что делать?
Ручное изменение счетов учета а документах поступления не предлагать. Кроме ручной работы, это еще и раскидает номенклатуру по 2(3,4,5 - зависит от фантазии бухгалтера) разным счетам, и оформление требования-накладной превратится в веселую операцию...
Вариант решения 1.
Забить на Анализ учета.
Вариант 2.
Сделать все товаром и выпуск фигачить на 41.01, ну и покупку и продажу.

Прошу уважаемое сообщество высказаться.
1 neckto
 
21.02.13
16:12
А чего, только 2 варианта? Больше не предлагать?
2 shuhard
 
21.02.13
16:18
(0) поржал
что мешает держать ТМЦ и товары на разных складах и привязать счет учета к складу
3 Hussein
 
21.02.13
16:19
(1) Предлагайте.
4 Hussein
 
21.02.13
16:20
(2) Попробуйте внимательно прочитать (0), и только потом поржать.
5 rinatru
 
21.02.13
16:20
что-то я не понял... купили.. значит Т-Н Д 20 - К 10 .. зачем тут 41 счет?
6 Hussein
 
21.02.13
16:26
(5) Так понял - вы имеете в виду передачу в производство? На 10 лежит 5 штук , на 43 - 3, на 41 - еще 20. Как в Требовании-накладной собирать будем? Надо 26 штук. ))
7 rinatru
 
21.02.13
16:29
(6) зачем полуфабрикат держать на 43? пусть также лежит на 10. на 41 не рекомендую приходовать покупные. вы приобретаете скорее всего для производства, чем для продажи.
8 Hussein
 
21.02.13
16:36
(7) См. вариант решения 2. Делаем все материалом и все на 10 счет. И выпуск тоже. И покупку. И продаем оттуда же. А остальные счета(41,43) удаляем за ненадобностью )))
9 rinatru
 
21.02.13
16:39
хорошо, улыбчивый.
обоснуй использование 41 счета. это раз.
второе... тебе было предложено хранить полуфабрикаты не на 43, а на 10 счете, для удобства. (а также не портить отчеты по статистике по готовой продукции).
не нравится, бери вариант 2. тебе никто насильно не навязывает
10 hhhh
 
21.02.13
16:46
кстати, вот почему в общепите все ингредиенты пускают через счет 41. Потому что и как полуфабрикат и как готовое блюдо и закупают его.
11 fmrlex
 
21.02.13
16:49
Зачем приобретать на 43? Правильно упп кривляется.
12 Hussein
 
21.02.13
16:50
(9) Наверное, я плохо объяснил...
Я могу хранить что угодно где угодно.
Вопрос в том, что проводка Дт 43 Кт 60 считается некошерной.
Мне-то пофиг, а вот аудиторы могут поругаться.
Второе.
Я не вижу механизмов в УПП(и КА), которые позволяли бы распределять ТМЦ по счетам учета в зависимости от РОЛИ его(ТМЦ) в данной операции(покупка, продажа, выпуск).
Третье.
Если бы такой механизм существовал, сомневаюсь в его практической ценности. Одна и та же ТМЦ хранилась бы на разных счетах учета в зависимости от путей поступления.
Четвертое.
1С - способ автоматизации. Даже если принять Вашу точку зрения, объясните мне, как БЕЗ РУЧНОЙ ПРАВКИ СЧЕТОВ оприходовать покупку на 10 счете, если ТМЦ - Продукция. Только если Всю Продукцию кидать на сч 10.
Не улыбаюсь.