|
Поступление доп.Расходов в УТ (неужели недоработка?) | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Boudybuilder
23.02.13
✎
01:50
|
Всем привет!
Нашел такой прикол в типовой с доком ПоступлениеДопРасходов. Описываю. Оприходуем товар доком ПТиУ за 1 доллар :) Продаем этот товар с этой партией же за 3 долара - зарабатывем 2 доллара. Вспомнили что на эту партию были доп расходы. Оформляем соответствующий док доп расходов на 1 доллар. Перепроводим док продажи и видим что мы заработали все равно 2 бакса. Выяснилось в результате эксперимента: если оформить док поступления доп. расходов позднее дока продажи , то эти расходы не учитываются. Возможное решение: при записи дока ПоступлениеДопРасходов записывать в регистр партии периодом не ДатаДока а датой документа партии , чтобы совпадал период с поступлением. Как вам? |
|||
1
simol
23.02.13
✎
03:28
|
А как бухгалтерия отнесется к допрасходам, полученным через год и изменившим соответственно прошлый год?
|
|||
2
simol
23.02.13
✎
03:30
|
Но главное не забудь тогда в последовательности регистрировать не датой документа, а датой движения по регистрам.
|
|||
3
simol
23.02.13
✎
03:31
|
А взаиморасчеты тоже задним числом? А если нет, то намаетесь баланс сводить.
|
|||
4
banco
23.02.13
✎
07:32
|
(0) если УТ 10.3 и доп расходы в том же месяце, то надо в конце месяца проводить документ "Корректировка стоимости списания товаров"
|
|||
5
zak555
23.02.13
✎
10:25
|
док продажи смотри на на свой момент -- как он догадается смотреть в будущее ?
|
|||
6
Hans
23.02.13
✎
11:04
|
(0) это да. деньги зависнут.
|
|||
7
Hans
23.02.13
✎
11:05
|
(4) Тогда надо писать контроль по месяцу =) А лучше эту корректировку не трогать =)
|
|||
8
kotletka
23.02.13
✎
11:08
|
пистец логика, провел доп расходы после продажи и удивляется, ты ещё поступления после продажи проводи
|
|||
9
Hans
23.02.13
✎
11:09
|
(8) вполне нормальная ситуация.
|
|||
10
RBD
23.02.13
✎
11:11
|
(8) )))
|
|||
11
kotletka
23.02.13
✎
11:12
|
(9)нихера не нормальная,а если доп расход попадает уже на закрытый период в бп, чем плясать тогда? Учет надо правильно вести, чтобы таких ситуаций не было
|
|||
12
Конфигуратор1с
23.02.13
✎
11:14
|
(0) не поверишь, такая недоработка во всех конфах)
|
|||
13
Hans
23.02.13
✎
11:16
|
(11) в 11 торговле помоему этой проблему нет.
|
|||
14
RBD
23.02.13
✎
11:16
|
(12) а в БП закрытие месяца корректировку ТМЦ не делает?
|
|||
15
Hans
23.02.13
✎
11:16
|
(11) > (12)
|
|||
16
Hans
23.02.13
✎
11:18
|
(14) Вроде делает. Только этот документ в том же месяце должен быть.
|
|||
17
Конфигуратор1с
23.02.13
✎
11:24
|
(16) Делает. Только вот отнесется к другому периоду
|
|||
18
Конфигуратор1с
23.02.13
✎
11:29
|
Если вы спишете себестоимость через год после продажи, то как бы вы не формировали отчеты по прибыли за прошлый период он не учтет изменение себестоимости спустя год. Это правильно и логично
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |