|
Восстановление НДС ранее принятого к вычету
| ☑ |
0
ЧашкаЧая
25.02.13
✎
13:12
|
Имеем реализацию со ставкой 0% по товарам поступление которых было в предыдущих налоговых периодов, соответственно НДС по товарам был уже ранее принят к вычету. Не могу понять только в декларации по НДС автоматически не заполняется в разделе 4 соответствующая графа. Смотрел код отчета, этот показатель вроде и не заполняется вовсе, кто может подсказать нам предлагают заполнять графу вручную?
|
|
1
ЧашкаЧая
25.02.13
✎
13:15
|
(0) Ах да, УПП 1.3.35.1
|
|
2
ЧашкаЧая
25.02.13
✎
14:55
|
Нужно чаще смотреть в справку: "Графы 4 и 5 автоматически не заполняются".
|
|
3
ЧашкаЧая
25.02.13
✎
17:41
|
Чтобы не плодить ветки, спрошу тут. Интересна сама процедура и ее отражение в 1С. Согласно пункты 1-5 мы выполняем сразу же при реализации со ставкой 0%, документ "Подтверждение ставки 0%" нужно делать только после получения подтверждения от налоговой? Тогда как выполнить требование заполнять 4 раздел в том налоговом периоде в котором было собрано пакет документов? То есть пакет необходимых документов был собран в одном налоговом периоде (его нужно отобразить в декларации по НДС?) а подтверждение получено в другом.
|
|
4
ЧашкаЧая
01.03.13
✎
19:20
|
Отныне готов помочь с раздельным учетом НДС.
// Пост рекламный, в свете новых трендов, с ВР не согласован.
|
|