Имя: Пароль:
1C
1С v8
КА Убрать минусы по счету
0 dddonnn
 
11.04.13
08:38
Бух дал задачу, чтобы на начало 2013 года не было минусов по 41 счету и при этом нельзя трогать записи 2012 года и нельзя делать корректировки, используя 000 счет. Она говорит что раньше как то программисты ей делали. Ну я подумал сделать программно запись в регистре без корреспонденции, а программа мне ошибку:
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦУП00000001 от 01.01.2013 0:00:00
Проводка № 1 <>: не заполнен счет кредита.
Вопрос: как убрать проверку на заполнение по счету кредита? Или может кто знает как по другому выйти из ситуации?
1 evorle145
 
11.04.13
08:40
Может найти документ, который сформировал эти минусы и сторнировать его текущим периодом?
2 ДенисЧ
 
11.04.13
08:40
хм... Убрать двойную запись? нуну...
Поищи следы того, "что раньше как то программисты ей делали"
3 Aswed
 
11.04.13
08:40
(0) ЛОЛ)))))

Скажи что бы выдала тебе 200тыр наликом, только что бы нигде это не отражалось, скажи что предыдущий бух так делала.
4 Крутил_
Вертел_1С
 
11.04.13
08:40
(0) что эта за порнуха?? не надо нечего убирать у всех нормально работает.

Что бы не трогать прошлый год делаем справку на нужную дату и плюсуем на 41 чтоб не было минуса при этом списывая с другого счета
5 Крутил_
Вертел_1С
 
11.04.13
08:42
(4) + да и вообще конечно как то глупо "убрать минусы"))))

Вариант проводку делать Дт91.02   Кт41
6 Крутил_
Вертел_1С
 
11.04.13
08:42
(5) ой наоборот, Дт41   Кт91.02
7 dddonnn
 
11.04.13
08:47
(1) Так вот если сторнировать, то с корреспонденцией с каким-то счетом, а она мне заливает, что этот счет попадет в оборотку.
(2) Да я вот хз как там они умудрились)

(6) Так на 91.02 тогда сумма то изменится - не пойму тебя
8 Крутил_
Вертел_1С
 
11.04.13
08:50
(7) ))) конечно изменится) я указал самый разумный вариант. Но тут уже другое надо, тут надо 1С убивать
9 Крутил_
Вертел_1С
 
11.04.13
08:53
(7) ну у меня недавно была похожая тема, 0.01 копейка была лишняя, нам переплатили. Просили так же "ну убери как программист, не меняя итоги", я послал нах и сделал проводкой на 91.01. Щас всё отлично.

а эти изменения программные, удаления того и сего, потом просто вылезут.
10 RayCon
 
11.04.13
08:54
(0) Для этого есть документ инвентаризации, который нивелирует все недостачи и излишки на складе.
11 mikecool
 
11.04.13
08:55
(10) насколько помнится - с остатками зависших сумм не поможет бороться
12 dddonnn
 
11.04.13
09:02
(0) фишка в том что количество нулевое
13 dddonnn
 
11.04.13
09:02
(10) фишка в том что количество нулевое
14 cw014
 
11.04.13
09:03
(12) Убери минусы на прочие расходы и не мучайся
15 dddonnn
 
11.04.13
09:04
(9) у тебя  0.01 а у меня тысячи
16 Плот
 
11.04.13
09:06
(7) Пусть мозг не конопатит.
17 Крутил_
Вертел_1С
 
11.04.13
09:08
(15) ну так текущая проблема в следствии неверного учета ок?
вели учет вели, бац на конец 2012 года какие то минусы, иннах их щас удалил из базы и всё!11 лоололо
18 mikecool
 
11.04.13
09:09
писал как то обработину, которая висяки изза кривой корректировки раскидывала - часть на остаток товара, часть - на 91 по реализованным уже товарам.
а чуда в (0) не будет
19 dddonnn
 
11.04.13
09:15
а я не могу понять, почему никто не предложил проводку с 000 счетом, это чем-то чревато?
20 cw014
 
11.04.13
09:15
(18) Как вариант. Если на 41 счете где то есть минусы, значит где то и плюсы. Вот туда и убирать
21 cw014
 
11.04.13
09:16
(19) "нельзя делать корректировки, используя 000 счет"
"а я не могу понять, почему никто не предложил проводку с 000 счетом, это чем-то чревато?"

Ты уж определись, нужен ли тебе 000 счет или нет??? А то ты то Вася, то Петя, то Маша
22 dddonnn
 
11.04.13
09:24
(21) понял, в рамках бух.учета значит так делать нельзя.
23 Flyd-s
 
11.04.13
09:29
Сделай корректировку 41-000, но на нулевой кинь нулевые суммы
24 cw014
 
11.04.13
09:29
(23) o_O Сам то понял что сказал?
25 successful
 
11.04.13
09:36
(0) По хорошему если минусы по суммам  при нулевом количестве
это Дт 90 К 41 (Красным)
Но поскольку бух тебе баланс менять не велит,
то пиши обработку перераспределения с 41 на 41...

А я бы добавочно еще служебку написал на отсутствие необходимой квалификации для ведения учета у ГБ и положил на стол директору...
26 Flyd-s
 
11.04.13
09:37
(24), неа. Я что-то подумал списать на нулевой, а потом нулевой нулевым закрыть, а потом только понял, что не прокатит.
27 Крутил_
Вертел_1С
 
11.04.13
09:43
(25) почему это Дт 90 К 41 (Красным)  ?

если на 41 и так минус, мы ещё минусуем? так сказать из крайности в крайность, го миллионы минусовать
28 Aprobator
 
11.04.13
09:45
(0) песец. Красный забор сделать зеленым, но перекрашивать его нельзя.
29 successful
 
11.04.13
09:52
(27) Поясняю  на остатке -100

д90 кт41 -100
30 s_ustinov
 
11.04.13
10:28
(0) выгрузи оборотно сальндовую на 01.01 и попроси бухгалтера написать цифры, как она должна выглядеть после корректировки - и все ясно, что делать.
если исправит только ОДНУ цифру - можно смело писать докладную директору о профпригодности бухгалтера )))))))
"порвало баланс" - тебе это словосочетание о чем-либо говорит?