|
КА Убрать минусы по счету | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
dddonnn
11.04.13
✎
08:38
|
Бух дал задачу, чтобы на начало 2013 года не было минусов по 41 счету и при этом нельзя трогать записи 2012 года и нельзя делать корректировки, используя 000 счет. Она говорит что раньше как то программисты ей делали. Ну я подумал сделать программно запись в регистре без корреспонденции, а программа мне ошибку:
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) ЦУП00000001 от 01.01.2013 0:00:00 Проводка № 1 <>: не заполнен счет кредита. Вопрос: как убрать проверку на заполнение по счету кредита? Или может кто знает как по другому выйти из ситуации? |
|||
1
evorle145
11.04.13
✎
08:40
|
Может найти документ, который сформировал эти минусы и сторнировать его текущим периодом?
|
|||
2
ДенисЧ
11.04.13
✎
08:40
|
хм... Убрать двойную запись? нуну...
Поищи следы того, "что раньше как то программисты ей делали" |
|||
3
Aswed
11.04.13
✎
08:40
|
(0) ЛОЛ)))))
Скажи что бы выдала тебе 200тыр наликом, только что бы нигде это не отражалось, скажи что предыдущий бух так делала. |
|||
4
Крутил_
Вертел_1С 11.04.13
✎
08:40
|
(0) что эта за порнуха?? не надо нечего убирать у всех нормально работает.
Что бы не трогать прошлый год делаем справку на нужную дату и плюсуем на 41 чтоб не было минуса при этом списывая с другого счета |
|||
5
Крутил_
Вертел_1С 11.04.13
✎
08:42
|
(4) + да и вообще конечно как то глупо "убрать минусы"))))
Вариант проводку делать Дт91.02 Кт41 |
|||
6
Крутил_
Вертел_1С 11.04.13
✎
08:42
|
(5) ой наоборот, Дт41 Кт91.02
|
|||
7
dddonnn
11.04.13
✎
08:47
|
(1) Так вот если сторнировать, то с корреспонденцией с каким-то счетом, а она мне заливает, что этот счет попадет в оборотку.
(2) Да я вот хз как там они умудрились) (6) Так на 91.02 тогда сумма то изменится - не пойму тебя |
|||
8
Крутил_
Вертел_1С 11.04.13
✎
08:50
|
(7) ))) конечно изменится) я указал самый разумный вариант. Но тут уже другое надо, тут надо 1С убивать
|
|||
9
Крутил_
Вертел_1С 11.04.13
✎
08:53
|
(7) ну у меня недавно была похожая тема, 0.01 копейка была лишняя, нам переплатили. Просили так же "ну убери как программист, не меняя итоги", я послал нах и сделал проводкой на 91.01. Щас всё отлично.
а эти изменения программные, удаления того и сего, потом просто вылезут. |
|||
10
RayCon
11.04.13
✎
08:54
|
(0) Для этого есть документ инвентаризации, который нивелирует все недостачи и излишки на складе.
|
|||
11
mikecool
11.04.13
✎
08:55
|
(10) насколько помнится - с остатками зависших сумм не поможет бороться
|
|||
12
dddonnn
11.04.13
✎
09:02
|
(0) фишка в том что количество нулевое
|
|||
13
dddonnn
11.04.13
✎
09:02
|
(10) фишка в том что количество нулевое
|
|||
14
cw014
11.04.13
✎
09:03
|
(12) Убери минусы на прочие расходы и не мучайся
|
|||
15
dddonnn
11.04.13
✎
09:04
|
(9) у тебя 0.01 а у меня тысячи
|
|||
16
Плот
11.04.13
✎
09:06
|
(7) Пусть мозг не конопатит.
|
|||
17
Крутил_
Вертел_1С 11.04.13
✎
09:08
|
(15) ну так текущая проблема в следствии неверного учета ок?
вели учет вели, бац на конец 2012 года какие то минусы, иннах их щас удалил из базы и всё!11 лоололо |
|||
18
mikecool
11.04.13
✎
09:09
|
писал как то обработину, которая висяки изза кривой корректировки раскидывала - часть на остаток товара, часть - на 91 по реализованным уже товарам.
а чуда в (0) не будет |
|||
19
dddonnn
11.04.13
✎
09:15
|
а я не могу понять, почему никто не предложил проводку с 000 счетом, это чем-то чревато?
|
|||
20
cw014
11.04.13
✎
09:15
|
(18) Как вариант. Если на 41 счете где то есть минусы, значит где то и плюсы. Вот туда и убирать
|
|||
21
cw014
11.04.13
✎
09:16
|
(19) "нельзя делать корректировки, используя 000 счет"
"а я не могу понять, почему никто не предложил проводку с 000 счетом, это чем-то чревато?" Ты уж определись, нужен ли тебе 000 счет или нет??? А то ты то Вася, то Петя, то Маша |
|||
22
dddonnn
11.04.13
✎
09:24
|
(21) понял, в рамках бух.учета значит так делать нельзя.
|
|||
23
Flyd-s
11.04.13
✎
09:29
|
Сделай корректировку 41-000, но на нулевой кинь нулевые суммы
|
|||
24
cw014
11.04.13
✎
09:29
|
(23) o_O Сам то понял что сказал?
|
|||
25
successful
11.04.13
✎
09:36
|
(0) По хорошему если минусы по суммам при нулевом количестве
это Дт 90 К 41 (Красным) Но поскольку бух тебе баланс менять не велит, то пиши обработку перераспределения с 41 на 41... А я бы добавочно еще служебку написал на отсутствие необходимой квалификации для ведения учета у ГБ и положил на стол директору... |
|||
26
Flyd-s
11.04.13
✎
09:37
|
(24), неа. Я что-то подумал списать на нулевой, а потом нулевой нулевым закрыть, а потом только понял, что не прокатит.
|
|||
27
Крутил_
Вертел_1С 11.04.13
✎
09:43
|
(25) почему это Дт 90 К 41 (Красным) ?
если на 41 и так минус, мы ещё минусуем? так сказать из крайности в крайность, го миллионы минусовать |
|||
28
Aprobator
11.04.13
✎
09:45
|
(0) песец. Красный забор сделать зеленым, но перекрашивать его нельзя.
|
|||
29
successful
11.04.13
✎
09:52
|
(27) Поясняю на остатке -100
д90 кт41 -100 |
|||
30
s_ustinov
11.04.13
✎
10:28
|
(0) выгрузи оборотно сальндовую на 01.01 и попроси бухгалтера написать цифры, как она должна выглядеть после корректировки - и все ясно, что делать.
если исправит только ОДНУ цифру - можно смело писать докладную директору о профпригодности бухгалтера ))))))) "порвало баланс" - тебе это словосочетание о чем-либо говорит? |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |