Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП ввод начальных остатков по взаиморасчетам НАЛОГОВЫЙ учет
,
0 olo_lo1
 
23.04.13
13:16
в данном документе нет галочки НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ.

подскажите почему еее нет и как вводить ?
1 ale-sarin
 
23.04.13
13:17
(0) А какие взаиморасчеты влияют на НУ? Т.е. зачем они там?
2 olo_lo1
 
23.04.13
13:21
(1) если честно я хз, но в 1С Бухгалтерия они есть
3 olo_lo1
 
23.04.13
13:28
а еще есть такой счет 67 Долгосрочные займы. В УПП почему то такого счета вообще нет.

кроме того главный бухгалтер утверждает что взаиморасчеты с контрагентами должны быть в НУ
4 ale-sarin
 
23.04.13
13:32
(3) Да нахрена они в НУ? На каком основании "главный бухгалтер утверждает"?
При вводе начальных остатков в БУ используются счета 60,62 и т.п. и 000. Какой из этих счетов может влиять на налог на прибыль? Никакой!
5 Джинн
 
23.04.13
13:33
(3) Там 8 субсчетов этого счета :)
6 olo_lo1
 
23.04.13
13:37
(5) я про налоговый учет
7 olo_lo1
 
23.04.13
13:39
(4) спасибо, как тебя зовут, буду на тебя ссылаться))
8 Джинн
 
23.04.13
13:39
(7) Его зовут Налоговый Кодекс РФ.
9 ale-sarin
 
23.04.13
13:40
(6) Потому что не надо. Так же как и 60,62 и другие счета для взаиморасчетов с контрагентами.
(8) Опередил. Насмешил)))
10 Джинн
 
23.04.13
13:41
(6) Дык НУ - это грубо говоря доходы-расходы. Всячески долги ему не интересны.
11 shuhard
 
23.04.13
13:46
(4) есть счет ПВ
и есть уе60 и уе62
12 ale-sarin
 
23.04.13
13:50
(11) Это я знаю. И они не влияют на доходы и расходы для НУ.
13 Olga Bel
 
23.04.13
13:50
(0) никак не вводить. Для НУ интересны только обороты по счету ПВ. При закрытии года по НУ счета ПВ, 69 и некоторые другие, не влияющие на прибыль непосредственно, закрываются в 0 без корреспонденции.
14 shuhard
 
23.04.13
13:54
(12) ВР приходиться вводить и весьма часто
15 Адинэснег
 
23.04.13
13:58
(0)сформируй ОСВ по НУ, удивись...
16 olo_lo1
 
23.04.13
14:02
(12) регистр учета операций по движению дебитор.кредитолрской задолженности на каком счете отсматриваешь и формируешь ?
17 ale-sarin
 
23.04.13
14:05
(16) Туда обороты попадают. Об этом в (13) написано.
18 olo_lo1
 
23.04.13
14:06
(17) так я остатки переношу по НУ, у меня по ПВ ничего не пройдет по взаиморасчетам
19 olo_lo1
 
23.04.13
14:11
каким образом при вводе начальных остатков данные по ПВ отражаются ? это какой то отдельный документ или операцией фигачить по каждому контрагенту ?
20 ale-sarin
 
23.04.13
15:24
(19) Это имеет смысл если переносите остатки не на начало года. Т.е. нужны обороты за какой-то период текущего года.
Если не ошибаюсь в таком случае обороты переносятся и по НУ типовыми средствами.
А на начало года остатки по ПВ не имеют значения.
Глупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование. Фредерик Брукс-младший