|
УПП ввод начальных остатков по взаиморасчетам НАЛОГОВЫЙ учет | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
olo_lo1
23.04.13
✎
13:16
|
в данном документе нет галочки НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ.
подскажите почему еее нет и как вводить ? |
|||
1
ale-sarin
23.04.13
✎
13:17
|
(0) А какие взаиморасчеты влияют на НУ? Т.е. зачем они там?
|
|||
2
olo_lo1
23.04.13
✎
13:21
|
(1) если честно я хз, но в 1С Бухгалтерия они есть
|
|||
3
olo_lo1
23.04.13
✎
13:28
|
а еще есть такой счет 67 Долгосрочные займы. В УПП почему то такого счета вообще нет.
кроме того главный бухгалтер утверждает что взаиморасчеты с контрагентами должны быть в НУ |
|||
4
ale-sarin
23.04.13
✎
13:32
|
(3) Да нахрена они в НУ? На каком основании "главный бухгалтер утверждает"?
При вводе начальных остатков в БУ используются счета 60,62 и т.п. и 000. Какой из этих счетов может влиять на налог на прибыль? Никакой! |
|||
5
Джинн
23.04.13
✎
13:33
|
(3) Там 8 субсчетов этого счета :)
|
|||
6
olo_lo1
23.04.13
✎
13:37
|
(5) я про налоговый учет
|
|||
7
olo_lo1
23.04.13
✎
13:39
|
(4) спасибо, как тебя зовут, буду на тебя ссылаться))
|
|||
8
Джинн
23.04.13
✎
13:39
|
(7) Его зовут Налоговый Кодекс РФ.
|
|||
9
ale-sarin
23.04.13
✎
13:40
|
(6) Потому что не надо. Так же как и 60,62 и другие счета для взаиморасчетов с контрагентами.
(8) Опередил. Насмешил))) |
|||
10
Джинн
23.04.13
✎
13:41
|
(6) Дык НУ - это грубо говоря доходы-расходы. Всячески долги ему не интересны.
|
|||
11
shuhard
23.04.13
✎
13:46
|
(4) есть счет ПВ
и есть уе60 и уе62 |
|||
12
ale-sarin
23.04.13
✎
13:50
|
(11) Это я знаю. И они не влияют на доходы и расходы для НУ.
|
|||
13
Olga Bel
23.04.13
✎
13:50
|
(0) никак не вводить. Для НУ интересны только обороты по счету ПВ. При закрытии года по НУ счета ПВ, 69 и некоторые другие, не влияющие на прибыль непосредственно, закрываются в 0 без корреспонденции.
|
|||
14
shuhard
23.04.13
✎
13:54
|
(12) ВР приходиться вводить и весьма часто
|
|||
15
Адинэснег
23.04.13
✎
13:58
|
(0)сформируй ОСВ по НУ, удивись...
|
|||
16
olo_lo1
23.04.13
✎
14:02
|
(12) регистр учета операций по движению дебитор.кредитолрской задолженности на каком счете отсматриваешь и формируешь ?
|
|||
17
ale-sarin
23.04.13
✎
14:05
|
(16) Туда обороты попадают. Об этом в (13) написано.
|
|||
18
olo_lo1
23.04.13
✎
14:06
|
(17) так я остатки переношу по НУ, у меня по ПВ ничего не пройдет по взаиморасчетам
|
|||
19
olo_lo1
23.04.13
✎
14:11
|
каким образом при вводе начальных остатков данные по ПВ отражаются ? это какой то отдельный документ или операцией фигачить по каждому контрагенту ?
|
|||
20
ale-sarin
23.04.13
✎
15:24
|
(19) Это имеет смысл если переносите остатки не на начало года. Т.е. нужны обороты за какой-то период текущего года.
Если не ошибаюсь в таком случае обороты переносятся и по НУ типовыми средствами. А на начало года остатки по ПВ не имеют значения. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |