Подскажите плиз не видя(сам тоже не смотрел ещё) базу в чём может быть косяк: Начинаем формировать Книгу всё нормально, а вот Декабрь 2011 почему то ЗАДВОЕНИЕ идёт, хотя все другие месяца проставляются норм, пытались делать один декабрь, так он почему то туда "впихивает" октябрь с ноябрём, в чём косяк и где посмотреть?
Когда выбирая налоговый период 01,12,2011-31,12,2011 он показывает ВСЕ документы начиная с ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ и притом ещё все суммы удвоенные ровно в два раза.
Прочитал главу НК РФ про НДС, в частности условия при каких возникает обязательство уплаты НДС.
PS:
раньше было необходимо совпадение 3 условий: товар оприходован, есть документы, и товар оплачен,
поэтому если сч-фактура от октября, но оплачена в декабре, то и в книгу декабрем
НО: почему это только связанно с декабрём 2011?
почему до этого распечатывали год назад и было всё нормально?
почему все суммы удвоенные на 2?