Добрый день уважаемые форумчаны. Прошу Вас подсказать, есть УПП 8.2., есть документ "Комплектация номенклатуры", хочу что бы одни исходящие комплектующие шли на один Счет Дебет, а другие на другой Счет Дебет, но как то не хочется лезть и писать это руками, может быть великая конфигурация имеет стандартную возможность так сделать? Не пинайте сильно.
(1) Не ну ручной операцией это конечно выход, но не очень. Хотелось бы как автоматизировать данный процесс. Видать да, придётся впиливать эту фишку ручками. :(
(3) Спасибо за ответ. Жаль не правильный. Регистр сведений не предоставляет возможность указать счет учета при комплектации номенклатуры. Если я не прав, тыкнете носом, как это сделать с помощью РС Счета учета номенклатуры?
Там же в разрезе номенклатуры и складов можно задавать. Если на разные склады комплектуешь - то можно. Если же на один и тот же одну и ту же номенклатуру на разные счета - это как и зачем?