Делаем документ передача материалов в эксплуатацию, смотрим налоговые проводки
сначала проводки передачу в эксплуатацию
Дт 10.11 Кт10.10
Далее идет погашение стоимости спецодежды
Дт 44.1.1 Кт 10.11 сначала 7000 на "НУ" а потом
Дт 44.1.1 Кт 10.11 потом минус 7000 на "ВР"
причем такой финт только по тпкой позиции похелпите плиз как убрать временные разницы для чего они?
ИТС: "Поскольку для целей учета по налогу на прибыль материальные расходы признаются единовременно на момент передачи материалов в производство, одновременно с передачей фиксируется отражение материальных расходов в налоговом учете ("Сумма НУ Дт" по счету 20.01), а также временная разница в оценке расходов ("Сумма ВР Дт" по счету 20.01) и в оценке спецодежды в эксплуатации ("Сумма ВР Кт" по счету 10.11.1), которая будет погашаться по мере погашения стоимости спецодежды в бухгалтерском учете."