Имя: Пароль:
1C
1С v8
ОНО с ВР на 97 счете. Уважаемые гуру ПБУ 18, помогите!
0 mironchik
 
22.07.13
09:21
Программа УПП 1.3 (та же ситуация и в БП 2.0) Добрый день. Помогите, пожалуйста, понять логику  1с  по следующему вопросу:
В апреле образовался расход будущих периодов на 1000000р. В налоговом учете этот расход я поставила на Временную разницу  (он будет списываться позднее, с момента оплаты) Способ списания РБП - по календарным дням. Проводки следующие:
В БУ     Дт 97 Кт 60   1000000р.
В НУ     Дт97(ВР) Кт ПВ   1000000р.
«Списание РБП» делает проводки:
В БУ     Дт 26 Кт 97   31 506,85р
В НУ     Дт 26(ВР) Кт 97   31 506,85р
На мой взгляд, т.к. в БУ мы учли затрат больше чем в НУ на 31506,85р (именно эта сумма попала на затраты и, следовательно, уменьшила себестоимость), то с нее и должен начисляться отложенный налоговый актив  (ОНА) 31506,85*0,2=6301,37
Дт 09 Кт 68 6301,37р.
Вместо этого 1с при расчете налога на прибыль (пробовала и в БП и в УПП – результат один) считает отложенное налоговое обязательство (ОНО) со всей суммы, которая встала на 97 счет (1000000-31506,85)*0,2=193698,63
Дт 68 Кт 77 193698,63р.
   
В чем тут логика?
1 Робинзон Крузо
 
22.07.13
09:31
(0) Четвертая проводка Дт 26(ВР) Кт 97. Проверь, по кредиту тоже должен быть ВР (У тебя, похоже, НУ).
2 Робинзон Крузо
 
22.07.13
09:34
Дочитал сабж до конца =).Всё правильно машина делает. В этом периоде вы ВООБЩЕ не принимаете затраты на 97 по НУ (вся сумма - ВР). Потому всё уходит в ОНО.
3 Соло
 
22.07.13
09:50
Проводки правильные, методика не правильная. Если у Вас разные сроки списания РБП по БУ и НУ, то лучше завести два элемента РБП (БУ+ВР и НУ-ВР), тогда возможно получения желаемого результата
4 mironchik
 
22.07.13
10:02
(1) в проводке Дт 26(вр) Кт 97(вр)
(2) В этом периоде мы действительно всю сумму ставим на ВР.
Только 97 счет не затратный. На затраты ушла только сумма на 26 в БУ. Раз в БУ затраты больше, значит это ОНА и не со всего 97, а только с 26.
(3)В НУ мы пока, вообще не списываем этот РБП. А ОНА уже должен возникнуть, т.к. в БУ часть суммы уже списывается на 26. Как отразить в НУ,чтобы сформировался ОНА. А когда в НУ начнется списание, чтобы этот ОНА погашался?
Спасибо
5 neckto
 
22.07.13
10:04
>>В НУ     Дт97(ВР) Кт ПВ   1000000р.
Проводка неправильная. Должна быть Дт97 (НУ)
6 neckto
 
22.07.13
10:13
(0)
В БУ     Дт 97 Кт 60   100000р.
В НУ     Дт97(НУ) Кт ПВ   100000р.

К примеру, РБП погашается 3 месяца. В НУ - сдвиг на месяц, проводки должны быть следующие:

1-й месяц
БУ: Дт26 Кт97 33 т.р.
НУ: Дт26(ВР) Кт97(ВР) 33 т.р.

2-й месяц
БУ: Дт26 Кт97 33 т.р.
НУ: Дт26(НУ) Кт97(НУ) 33 т.р.

3-й месяц
БУ: Дт26 Кт97 33 т.р.
НУ: Дт26(НУ) Кт97(НУ) 33 т.р.

4-й месяц
БУ: 0
НУ: Дт26(НУ) Кт97(НУ) 33 т.р.
   Дт26(ВР) Кт97(ВР) -33 т.р.
7 mironchik
 
22.07.13
10:20
(6)
Если я поставлю В НУ Дт97(НУ) Кт ПВ   100000р.,
то временных разниц не будет, будет одинаковое списание в БУ и НУ. Или вы тоже предлагаете два элемента справочника РБП завести?
8 renegade
 
22.07.13
10:26
Судя по всему, у вас затраты списываются на разные счета в БУ и НУ. Поэтому, к первым двум проводкам, должны быть еще проводки по видам учета НУ и ВР (по ВР с минусом).
9 neckto
 
22.07.13
10:26
(7) Я написал схему проводок to be. Создавать ли 2 РБП или допиливать механизм Списания РБП - решать Вам. Я бы выбрал 2-е.
10 mironchik
 
22.07.13
10:35
(8) счет один - даты начала списания разные
(3) Уважаемый, Соло, поясните, пожалуйста вашу мысль. Пробовала сделать два элемента справочника - не получается красиво.
11 renegade
 
22.07.13
10:43
У тебя в налоговом учете затраты потерялись. При тех проводках что в (0), они нигде не учлись. Как вариант в НУ должно быть что-то:
Дт91.02 (НУ) Кт60   1000000р.
Дт91.02 (ВР) Кт60   -1000000р.
12 mironchik
 
22.07.13
10:49
В НУ мы эти затраты пока не ставим в РБП. Ждем оплаты.
В БУ     Дт 97 Кт 60   1000000р.
В НУ     Дт97(ВР) Кт ПВ   1000000р.
Равенство БУ=НУ+ВР+ПР по 97 счету соблюдено.
Мне не нравится то, что 97 это не затратный счет и не счет доходов, а 1с со всей суммы считает ОНО, как будто этот миллион наши доходы.
13 renegade
 
22.07.13
11:06
Если их надо оставить на 97, тогда:
Дт97 (НУ) Кт60   1000000р.
Дт97 (ВР) Кт60   -1000000р.
на другой объект РБП, как предлагает (3)
14 mironchik
 
22.07.13
11:12
Сделала, как предлагает (3)
Вот что получилось:
Теперь появился ОНА Дт 09 Кт 68 200000р.
и остался ОНО Дт 68 Кт 77 193698,63р.
Разница 200000-193698,63=6301,37р. как раз такая как надо.
Только по логике бухгалтера должен был быть ТОЛЬКО! ОНА на 6301,37р.
Поговорю, может устроит.

Всем большое спасибо!
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший