|
Ввод документа "Оказание услуг" за прошлый период. | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Екатерина2990
25.07.13
✎
13:12
|
Добрый день! БП 2.0, последний релиз. У бухгалтера возникла необходимость ввести документ "Оказание услуг" за закрытый уже период, счет-фактура по нему соответственно тоже не введена. Подскажите, каким образом можно это сделать в программе и как отобразить эти данные в книге продаж. С корректировкой счет-фактур вроде разобралась, а вот с введением нового документа что-то запуталась... Всем заранее спасибо!
|
|||
1
ДенисЧ
25.07.13
✎
13:18
|
тупой вариант - открыть период, ввести документы, перезакрыть месяц, сдать уточнения...
|
|||
2
cw014
25.07.13
✎
13:18
|
(0) На такие вопросы должен сам бухгалтер отвечать
|
|||
3
Екатерина2990
25.07.13
✎
13:28
|
Зачем делать уточнения, если можно просто доп листы сдать? я так понимаю, что мы просто вводим реализацию с фактической датой, то есть в прошлом периоде которая. затем делаем так же как и обычную корректировку, вводим документ "Корректировка реализации", на основании этого документа вводим счет фактуру корректирующую сегодняшней датой? Так?)
|
|||
4
Екатерина2990
25.07.13
✎
13:48
|
Никто не встречался?
|
|||
5
ale-sarin
25.07.13
✎
13:50
|
(3) Если доп.листы, то уточненка по НДС сдается.
А что с прибылью? Налог я имею ввиду. |
|||
6
Екатерина2990
30.07.13
✎
08:01
|
Ребята, всем доброе утро! Срооочно нужна помощь! Теперь вопрос в том, как ввести счет-фактуру на аванс за прошлый период! Очень жду помощи!! Заранее спасибо
|
|||
7
Екатерина2990
30.07.13
✎
08:19
|
ап
|
|||
8
Starhan
30.07.13
✎
08:21
|
Открыть период, запустить обработку не?
|
|||
9
Екатерина2990
30.07.13
✎
08:26
|
(8) Какую обработку? пожелание бухгалтера - отражение счет-фактуры в доп листе текущего периода
|
|||
10
Екатерина2990
30.07.13
✎
08:28
|
Я уже голову сломала( ничего не получается
|
|||
11
Starhan
30.07.13
✎
08:28
|
(9)"Какую обработку?"
РегистрацияСчетовФактурНаАванс |
|||
12
Starhan
30.07.13
✎
08:32
|
(10)"ничего не получается"
1ска не запускается? Может расскажете по шагам что делаете? |
|||
13
Екатерина2990
30.07.13
✎
08:40
|
Пробовала делать документом "Отражение начисления НДС", ставлю галочку "Использовать документ как счет-фактуру", документ расчета ставлю "Поступление на расчетный счет", проводки формируются (счета вручную поставила в табл.части): Дт 75АВ Кт 68.02. так же формируется доп. запись в книге продаж, но почему-то дата и номер документа не проставляются. И естественно в журнал счет-фактур ничего не попадает.
Пробовала не ставить галочку и сформировать на основании этого документа счет-фактура на аванс - программа этого делать не позволяет... |
|||
14
Екатерина2990
30.07.13
✎
08:40
|
а на этом собственно идеи заканчиваются.
|
|||
15
Екатерина2990
30.07.13
✎
08:43
|
И вот еще. проблема у меня с документом "Оказание услуг", даже когда я делаю корректировку документа - в документе "Корректировка реализации" можно за основание выбрать только счет-фактура выданный и при этом не корректируются бухгалтерский и налоговый учет, это возможно только при выборе таких документов, как к примеру реализации. В общем не сложилось у меня с этими "Оказаниями услуг"))
|
|||
16
Starhan
30.07.13
✎
08:44
|
а так
запустить обработку счетов фактур на аванс (отметить только нужную) или сделать счет фактуру на аванс вручную. Если дата документа основания меньше чем начало квартала даты счета фактуры, в движениях поставится признак записи дополнительного листа |
|||
17
Екатерина2990
30.07.13
✎
09:00
|
Оооо! Получииилось! Вы мой спаситель))
|
|||
18
Екатерина2990
30.07.13
✎
09:00
|
Может быть поможете еще с вопросом (15)?? я буду очень благодарна
|
|||
19
GenV
30.07.13
✎
09:08
|
(18) Если нужно сделать оказание услуг старой датой с отражением в доп листе, то:
1) Делаем как обычно, но правим движение по РС журнала с/Ф с помощью галки "Ручная корректировка", чтобы был доп лист 2) Делаем как обычно без отражения в журнале и НДС, а остальное документом "Отражение начисления НДС" (по-моему это от 1С рекомендация, поищи на сайте ИТС). |
|||
20
Екатерина2990
30.07.13
✎
09:31
|
(19) У меня к сожалению нет доступа к ИТС, а вот если оказание услуг и счет-фактура были введены в прошлом периоде, теперь в текущем периоде нужно исправить суммы - как сделать так, чтобы и бухгалтерский проводки тоже исправились?
|
|||
21
GenV
30.07.13
✎
09:47
|
(20) если исправлять в !текущем!, тj это должен был бы быть документ "Корректировка реализации", но так как он на основании документа "Оказания услуг" не вводится, то:
1. Написатьв 1С вопрос. 2. Посмотреть на примере документа "Реализация товаров и услуг" какие должны быть движения, сделать документ "Корректировка реализации" на основании с/ф оказания услуг и исправить движения на нужные. |
|||
22
Екатерина2990
30.07.13
✎
12:15
|
(21)ясно, спасибо)
|
|||
23
Екатерина2990
30.07.13
✎
14:23
|
Теперь новая проблема. Корректирую счет-фактуру полученную за прошлый период документом "Корректировка поступления", затем на его основании ввожу "Счет-фактура полученный" на поступление. В книгу покупок попадает только запись с отрицательной суммой, а новая исправленная сумма с плюсом в книгу не попадает. Пробовала сделать документ "Формирования записей книги покупок" (хотя я так понимаю этого делать не нужно) - в книгу попадает разница старой и новой суммы с минусом. Что не так делаю?
|
|||
24
GenV
31.07.13
✎
08:38
|
(23) Есть три варианта отражения в корректировки поступления:
1. Исправленный счет-фактура (вид операции "Исправлениев первичных документах") 2. Корректировочный счет-фактура (вид операции "Корректировка по соглашению сторон", увеличение цены") 3. Корректировочный счет-фактура (вид операции "Корректировка по соглашению сторон", уменьшение цены") У тебя какой вариант? На ИТС все подробно написано, может не очень старый диск есть? |
|||
25
Екатерина2990
01.08.13
✎
07:06
|
У меня исправленный счет-фактура. Про ИТС спрошу у ребят сегодня, но по-моему у нас давно подписки на ИТС нет(
|
|||
26
Екатерина2990
01.08.13
✎
14:37
|
Ура, есть диски) (24)Спасибо за участие!
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |