Имя: Пароль:
1C
1С v8
Ввод документа "Оказание услуг" за прошлый период.
,
0 Екатерина2990
 
25.07.13
13:12
Добрый день!  БП 2.0, последний релиз. У бухгалтера возникла необходимость ввести документ "Оказание услуг" за закрытый уже период, счет-фактура по  нему соответственно тоже не введена. Подскажите, каким образом можно это сделать в программе и как отобразить эти данные в книге продаж. С корректировкой счет-фактур вроде разобралась, а вот с введением нового документа что-то запуталась... Всем заранее спасибо!
1 ДенисЧ
 
25.07.13
13:18
тупой вариант - открыть период, ввести документы, перезакрыть месяц, сдать уточнения...
2 cw014
 
25.07.13
13:18
(0) На такие вопросы должен сам бухгалтер отвечать
3 Екатерина2990
 
25.07.13
13:28
Зачем делать уточнения, если можно просто доп листы сдать?  я так понимаю, что мы просто вводим реализацию с фактической датой, то есть в прошлом периоде которая. затем делаем так же как и обычную корректировку, вводим документ "Корректировка реализации", на основании этого документа вводим счет фактуру корректирующую сегодняшней датой? Так?)
4 Екатерина2990
 
25.07.13
13:48
Никто не встречался?
5 ale-sarin
 
25.07.13
13:50
(3) Если доп.листы, то уточненка по НДС сдается.
А что с прибылью?  Налог я имею ввиду.
6 Екатерина2990
 
30.07.13
08:01
Ребята, всем доброе утро! Срооочно нужна помощь! Теперь вопрос  в том, как ввести счет-фактуру на аванс за прошлый период! Очень жду помощи!! Заранее спасибо
7 Екатерина2990
 
30.07.13
08:19
ап
8 Starhan
 
30.07.13
08:21
Открыть период, запустить обработку не?
9 Екатерина2990
 
30.07.13
08:26
(8) Какую обработку? пожелание бухгалтера - отражение счет-фактуры в доп листе текущего периода
10 Екатерина2990
 
30.07.13
08:28
Я уже голову сломала( ничего не получается
11 Starhan
 
30.07.13
08:28
(9)"Какую обработку?"
РегистрацияСчетовФактурНаАванс
12 Starhan
 
30.07.13
08:32
(10)"ничего не получается"
1ска не запускается?

Может расскажете по шагам что делаете?
13 Екатерина2990
 
30.07.13
08:40
Пробовала делать документом "Отражение начисления НДС", ставлю галочку "Использовать документ как счет-фактуру", документ расчета ставлю "Поступление на расчетный счет", проводки формируются (счета вручную поставила в табл.части): Дт 75АВ Кт 68.02. так же формируется доп. запись в книге продаж, но почему-то дата и номер документа не проставляются. И естественно в журнал счет-фактур ничего не попадает.
Пробовала не ставить галочку и сформировать на основании этого документа счет-фактура на аванс - программа этого делать не позволяет...
14 Екатерина2990
 
30.07.13
08:40
а на этом собственно идеи заканчиваются.
15 Екатерина2990
 
30.07.13
08:43
И вот еще. проблема у меня с документом "Оказание услуг", даже когда я делаю корректировку документа - в документе "Корректировка реализации" можно за основание выбрать только счет-фактура выданный и при этом не корректируются бухгалтерский и налоговый учет, это возможно только при выборе таких документов, как к примеру реализации. В общем не сложилось у меня с этими "Оказаниями услуг"))
16 Starhan
 
30.07.13
08:44
а так
запустить обработку счетов фактур на аванс (отметить только нужную)
или сделать счет фактуру на аванс вручную.

Если дата документа основания меньше чем начало квартала даты счета фактуры, в движениях поставится признак записи дополнительного листа
17 Екатерина2990
 
30.07.13
09:00
Оооо! Получииилось! Вы мой спаситель))
18 Екатерина2990
 
30.07.13
09:00
Может быть поможете еще с вопросом (15)?? я буду очень благодарна
19 GenV
 
30.07.13
09:08
(18) Если нужно сделать оказание услуг старой датой с отражением в доп листе, то:
1) Делаем как обычно, но правим движение по РС журнала с/Ф с помощью галки "Ручная корректировка", чтобы был доп лист
2) Делаем как обычно без отражения в журнале и НДС, а остальное документом "Отражение начисления НДС" (по-моему это от 1С рекомендация, поищи на сайте ИТС).
20 Екатерина2990
 
30.07.13
09:31
(19) У меня к сожалению нет доступа к ИТС, а вот если оказание услуг и счет-фактура были введены в прошлом периоде, теперь в текущем периоде нужно исправить суммы - как сделать так, чтобы и бухгалтерский проводки тоже исправились?
21 GenV
 
30.07.13
09:47
(20) если исправлять в !текущем!, тj это должен был бы быть документ "Корректировка реализации", но так как он на основании документа "Оказания услуг" не вводится, то:
1. Написатьв 1С вопрос.
2. Посмотреть на примере документа "Реализация товаров и услуг" какие должны быть движения, сделать документ "Корректировка реализации" на основании с/ф оказания услуг и исправить движения на нужные.
22 Екатерина2990
 
30.07.13
12:15
(21)ясно, спасибо)
23 Екатерина2990
 
30.07.13
14:23
Теперь новая проблема. Корректирую счет-фактуру полученную за прошлый период документом "Корректировка поступления", затем на его основании ввожу "Счет-фактура полученный" на поступление. В книгу покупок попадает только запись с отрицательной суммой, а новая исправленная сумма с плюсом в книгу не попадает. Пробовала сделать документ "Формирования записей книги покупок" (хотя я так понимаю этого делать не нужно) -  в книгу попадает разница старой и новой суммы с минусом. Что не так делаю?
24 GenV
 
31.07.13
08:38
(23) Есть три варианта отражения в корректировки поступления:
1. Исправленный счет-фактура (вид операции "Исправлениев первичных документах")
2. Корректировочный счет-фактура (вид операции "Корректировка по соглашению сторон", увеличение цены")
3. Корректировочный счет-фактура (вид операции "Корректировка по соглашению сторон", уменьшение цены")

У тебя какой вариант? На ИТС все подробно написано, может не очень старый диск есть?
25 Екатерина2990
 
01.08.13
07:06
У меня исправленный счет-фактура. Про ИТС спрошу у ребят сегодня, но по-моему у нас давно подписки на ИТС нет(
26 Екатерина2990
 
01.08.13
14:37
Ура, есть диски) (24)Спасибо за участие!