Ребят подскажите 7.7 Комплексная автоматизация.
Увеличиваю долг контрагента документом корректировка долга покупателя . По регистру он прошел как вид долга "Аванс". Далее делается документ поступление ДС и он делает проводку зачета аванса. Вопрос как сделать чтобы он увеличение долга не определял как аванс , проводка с 62.02 не нужна...
Вот смотри... взаиморасчеты по нулям. Ты берешь и увеличиваешь долг клиента. ЗА ЧТО? - за товары? за услуги? НЕПОНЯТНО!!! поэтому в алгоритме зашито - что если долгов нет - то ставится аванс. И у тебя поставлмя на клиента долг "аванс", НО СО ЗНАКОМ МИНУС, то есть это не аванс, а Долг. который назвали "аванс". А при поступлении баблосиков - гасится этот долг. Никакого зачета аванса там нет. Идет проводка типа Дт51 Кт62.2 - гле тут зачет аванса? а проводка рождается из движений регитсра, которое (движение) пишет ранее сделанный -аванс как +аванс. Поэтому в итоге и получается как в проводке