Имя: Пароль:
1C
1С v8
Изменение суммы после проведения
,
0 Масянька
 
21.08.13
14:43
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема:
Бух 2.0.49.11
РТиУ по услугам (продажа, комиссия), валюта (евро) - если распечатать акт до проведения сумма 1 200 491,19. Если провести и распечатать - сумма 1 199 214,57.
БД стандарт (никаких изменений).
Куда копать-то?
Спасибо.
1 Aprobator
 
21.08.13
14:46
чудеса какие то. Отладчиком процедуру печати смотри.
2 Масянька
 
21.08.13
14:50
То есть такого быть не должно?
3 Масянька
 
21.08.13
14:52
Счет в валюте, реализация в валюте, акт печатается в рублях.
4 hhhh
 
21.08.13
14:58
(0) печатайте после проведения. Копать не надо.
5 Масянька
 
21.08.13
14:59
(4) А почему?
6 hhhh
 
21.08.13
15:00
(5) потому что до проведения - это не документ еще.
7 Масянька
 
21.08.13
15:02
(6) Да, согласна. Но почему разница?
8 mzelensky
 
21.08.13
15:02
(0) может она курс пересчитала?
9 mzelensky
 
21.08.13
15:03
(8) хотя не, много слишком
10 GROOVY
 
21.08.13
15:03
До проведения дата среза берется на начало дня. После проведения - на точку документа.
11 GROOVY
 
21.08.13
15:03
+10 это я про срез курсов валют.
12 Масянька
 
21.08.13
15:07
Внизу (под таб. частью) курс = 43,6574.
По строке таб. части:
цена (евро) = 4583. (если по курсу = 200 081,642) - это до проведения.
После проведения - курс не изменяется, цена (евро) тоже не изменяется, а вот цена в рублях = 199 869,10.
Почему?
(11) Где его смотреть?
13 Artful Den
 
21.08.13
15:07
(11) так у курса валюты периодичность в пределах дня.
14 mzelensky
 
21.08.13
15:12
(12) есть такая штука - конфигуратор!
15 Масянька
 
21.08.13
15:13
(14) Я теряюсь - где рыть-то: в печати или проведении?
16 probably
 
21.08.13
15:15
Может предоплата была? При авансе, кажется, средний курс берется
17 Масянька
 
21.08.13
15:15
Причем, взяла после проведения сумму 199 869,10 делю на цену (евро) 4583, получаю курс - 43,610975.... А такого курса в курсах нету :(
18 Масянька
 
21.08.13
15:16
(16) Да, там в проводках есть зачет аванса. Счет - 6.08, оплата - 7.08, реализация - 7.08.
19 Масянька
 
21.08.13
15:17
+(16) Счет в евро, оплата в рублях, реализация - тоже рубли. Оплата пришла точно по курсу.
20 probably
 
21.08.13
15:22
В проводке реализации 199 стоит? Так?
21 Масянька
 
21.08.13
15:27
(20) Блин, промазала по клаве - 169 380,57
22 Масянька
 
21.08.13
15:28
+(21) Курс стоит 43,6574, а по проводке (169380,57/4583 = 36,958448....).
23 Масянька
 
21.08.13
15:29
+(22) А все равно такого курса нету :(
24 probably
 
21.08.13
15:32
Проверяй 62 счет. У тебя старый аванс висит по договору
25 probably
 
21.08.13
15:33
Документы по валютным договорам печатаются по суммам проводок.
Как только решишь проблему с суммой проводки, проблема печати отпадет
26 del123
 
21.08.13
15:39
(15) Сначала смотришь как получается эта сумма при печати, потом смотришь какие из элементов, из которых формируется эта сумма, меняются при проведении
27 probably
 
21.08.13
15:46
(26) по движениям суммы формируются (25)
28 Масянька
 
21.08.13
15:49
Порылась: куча не закрытых оплат. Я правильно понимаю, что после закрытия всех оплат - конечное сальдо должно сойти на ноль? И что - выходит, что там улеглось в проводки не так уж важно?
29 probably
 
21.08.13
16:29
(28) если клиенты оплачивали правильно, то закроются.
Очень важно, что там улеглось! Так как этот документ ты отдашь клиенту, он его введет у себя в систему и очень удивится, что у него не сходятся его оплата и услуга от вас.
30 Конфигуратор1с
 
21.08.13
16:31
(0) Ура! Аня на 8ку перешла! За это стоит выпить
31 Масянька
 
21.08.13
16:55
(30) Спокойно! Я никуда не перешла - у меня старые добрые нормальные клюшки :)
Это - у клиента.

Ладно, я продолжу - и так: поставив в док-те реализация "Зачет авансов - По документу", выбрав док-т оплаты - все сошлось, кроме НДС - 1 копейка. Елки - моталки! Что теперь делать с этой копейкой?
32 Масянька
 
21.08.13
16:57
+(31) Кстати, в док-те оплаты сумма сходится с реализацией. А НДС (в оплате) ни на что не влияет или я не права?
33 Конфигуратор1с
 
21.08.13
16:58
(31) пичалька. а  я уже шампанское открыл(
34 Масянька
 
21.08.13
16:59
(33) Закрывай обратно :)))))))))))))
35 Конфигуратор1с
 
21.08.13
16:59
(34) уже(((((((((((
36 Масянька
 
21.08.13
17:00
Так что, я права НДС в оплате ни в какие регистры не садится?
37 Конфигуратор1с
 
21.08.13
17:03
(36) а кто его знает - я в российских конфах как Волочкова в зорях.
38 Масянька
 
21.08.13
17:06
Люди! Ну, скажите, пожалуйста, что я права.....

(36) А почему в зорях?
39 Naumov
 
21.08.13
17:09
Сдается мне, что есть предоплата, о которой непроведенный документ ни сном, ни духом.
40 Масянька
 
21.08.13
17:11
(39) Смотря, что понимать под "Предоплатой".
Выставляется счет - он оплачивается, потом закрывается. И что в данном случае есть "предоплата"?
41 Конфигуратор1с
 
21.08.13
17:37
(40) вот оплата и есть предоплата. лаже у нас в Украине
42 Конфигуратор1с
 
21.08.13
17:37
(38) ну вряд ли Волочкова сильна в астрономии)
43 Масянька
 
21.08.13
17:39
(41) Хорошо.
Есть - счет1, счет2, счет3. Приходит оплата по счет2, потом по счет1. И как тут быть с "Предоплатой"?
44 Конфигуратор1с
 
21.08.13
17:44
(43) не знаю как у вас, у нас все зависит от того как ведутся взаиморасчеты - если в разрезе договоров то оплата смотрится в целом по договору, если по счетам то по счетам.
45 Конфигуратор1с
 
21.08.13
17:45
о есть если есть счет 1 счет 2 и счет 3 и по счету 1 была отгрузка первая, а по счету 2 оплата а потом отгрузка, то по по второму счету была предоплата а по первому нет)
46 Масянька
 
21.08.13
17:49
(45) Вот какая на хрен разница! В платежке написато "Оплата по Счет2" и указана сумма Счет2.
И вообще, счет - это бумажка, которая никого ни к чему не обязывает :)
47 acsent
 
21.08.13
17:51
в бухии можно указывать какие авансы зачитывать
48 Масянька
 
21.08.13
17:52
+(46) Вот если бы в платежке было написато "Предоплаты за товары или услуги" - тогда еще можно говорить о предоплате.
49 Конфигуратор1с
 
21.08.13
17:52
(46) большая разница. Допустим у нас в договоре прописаны условия отсрочки платежа и за нее штрафные санкции. Есть счет 1 и счет 2. Счет 1 на 100 000 и у клиента нет таких денег. Он берет с отсрочкой в две недели, но по ценам на 7% больше, а счет 2 на 10000 и он за наличку и по ценам со скидкой. ВОт если сумму не туда отнесли то штрафные санкции в случае с просрочкой будут другие)
50 Масянька
 
21.08.13
17:55
(49) Это если договор "особый". Как правило, договора - стандартные, без указания суммы договора, на год с последующей пролонгацией. В данном случае - именно стандартный договор.
51 Михаил Козлов
 
21.08.13
17:56
(48) Предоплата, это когда заплатили больше чем должны (на 62.32, а не 62.31, если договор в валюте). Если в момент проведения РТиУ есть аванс (на 62.32), он спишется по курсу документа платежа.
Посмотрите ОСВ по 62 по этому контрагенту.
52 Конфигуратор1с
 
21.08.13
17:56
(50) вот тогда и указываем взаиморасчеты в целом по договору) А вообще, в той фирме где я видел такую схему это как раз был стандартный договор по которому работали все покупатели
53 Конфигуратор1с
 
21.08.13
17:56
(51) вот вот и я о том же. тока план счетов не знаю(
54 Масянька
 
21.08.13
17:59
(51) Елки-моталки!
Начинай сначала!
Счет1, счет2, счет3. Пришли две оплаты - по счет2, счет1. Суммы четко по счетам. О какой предоплате может идти речь?
55 Масянька
 
21.08.13
18:00
+(54) Для моего случая: там несколько счетов (разные даты). Оплатили несколько счетов в один день. Тут же их закрывают.
56 Конфигуратор1с
 
21.08.13
18:01
(54) если по счету сначала идет оплата а потом отгрузка то это предоплата
57 probably
 
21.08.13
18:02
(32) Либо из-за округления у тебя расходится. Одна строка в документе или несколько?
Либо из-за неправильного расчета НДС.
Бери сумму, что прислал клиент, находи от неё 18% и проверяй, не ошиблись ли при вводе.
58 Масянька
 
21.08.13
18:03
(56) По конкретному счету!!!!!!!!
Почему 1С начинает что-то там фигачить с зачетом-перезачетом предоплат?
59 Масянька
 
21.08.13
18:04
(57) Несколько строк + валютный счет и рублевая реализация. По-моему - именно из-за округления. Сумма НДС по реализации и счет-фактуре - сходятся.
60 Михаил Козлов
 
21.08.13
18:05
(54)(55) Мне кажется, Вы путаете номер счета на оплату покупателя в банковкой выписке и счета БУ. В БП 2.0 на 62 счете субконто: Контрагент, Договор, Документ расчетов, поэтому неважно, что написано в банковской выписке: Вы может поставить в ППВ режим зачета аванса (автомат или ручной).
61 Масянька
 
21.08.13
18:13
(60) А как можно попутать номер счет в банковской выписке и счет БУ?
62 Мимохожий Однако
 
21.08.13
18:21
(61)Без проблем. Главное не вникать в разницу между ними.
63 DS
 
21.08.13
18:31
(55) Перенесите отгрузку в начало дня, а оплаты - в конец. Тогда предоплаты не будет...
64 probably
 
21.08.13
18:46
(63) не в этом проблема.
НДС построчно и целиком с полной суммы разный. По этому поводу здесь была куча веток.
65 Масянька
 
21.08.13
18:53
(63) Спасибо, дядьки, за помощь и участие :)
66 Масянька
 
21.08.13
18:53
+(65) И (64) тоже спасибо :)