Добрый день всем! Помогите правильно настроить бух.учет розницы в НТТ? Бух. хочет: Поступление оформлять - Документ Поступление товаров и услуг место хранения НТТ табличную часть свернуть, проводки Дт 41.12 Кт 60.01 -закупочная цена и Дт41.12 Кт 42 - на сумму наценки
Поступление выручки - Документ ПКО в НТТ, проводки Дт 50.01 Кт 90.01
При закрытии месяца автоматически списывается средняя себестоимость проданного товара Дт 90.02 Кт 41.12, а также сторнируется наценка Дт 41.12 Кт 42 (красным) со стоимости проданного товара, определяется финансовый результат. Данные операции бух мог сделать в БП, а в КА да же счета нет 41.12.