|
БП 2.0 Списание НДС по лизингу | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
YurAnt
18.09.13
✎
09:32
|
Доброго времени суток, господа-форумчане. Вопрос такой:
Нам в лизинг передано средство (автомобиль) Рис.1 http://savepic.su/3333581.png Насколько я понимаю, платежи по лизингу и пересчет НДС осуществляются через "поступление товаров и услуг" + формирование счетов-фактур на основании поступления. Рис.2 http://savepic.su/3305933.png Бух говорит, что таким образом уж слишком много "лишних" проводок, и хочет возможности формирования на основании "док-а первоначального поступления" (Рис.1) формировать счета-фактуры вручную и соотв-но пересчет НДС. Поскольку мои знания бух.учета еще оставляют желать лучшего, пытаюсь навести порядок в голове. То что требует бух... это какбе нормально, нет? Кроме того, если я правильно понимаю помимо всего прочего придется привязывать к данной счет-фактуре обработку списания с 68.02 на 19.01 Поправляйте, если где-то что-то я понимаю неверно. благодарен за любые советы. С ув. YurAnt. |
|||
1
fmrlex
18.09.13
✎
09:39
|
На ИТС есть мегаматериал по лизингу.
|
|||
2
YurAnt
18.09.13
✎
09:39
|
поправка: "в Дт 68.02 с Кт 19.01" :)
|
|||
3
YurAnt
18.09.13
✎
14:58
|
Итак, вот к чему я пришел. Оформляем это обычным документом «Поступление товаров и услуг» на 08.04. а счет расчета с контрагентом 76.05. Т.е. средство поступило на учет.
Следующий шаг - заполняем 2й документ «Поступление товаров и услуг», где укажем счета 76.06. Задолженность по лизинговым платежам и соотв-но сумму ежемесячного платежа. Затем создаем «Отражение НДС к вычету», где выставлены «Использовать как запись книги покупок» и «Формировать проводки» Далее выбираем заполненный ранее документ поступления предмета лизинга: "2й документ «Поступление товаров и услуг»" «Заполнить», Откорректировали сумму, чтобы она была равна сумме ежемесячного платежа Вводим данные счёта-фактуры, проводим и корректируем проводки документа: ручками выставляем тип документа и выбираем наше «Поступление товаров и услуг». <повторить для каждого ежемесячного лизингового платежа> Однако в этом и проблема... как говорит глав.бух, "слишком много лишних движений и танцев с бубном - и как следствие вероятность того, что бабуля-бухгалтер ошибется и например вместо 200К удвоит сумму... и благополучно спишет" когда нужна лишь Дт 68.02 Кт 19.01 вот я и думаю... к первоначальному поступлению кучу счетов-фактур не подвязать, поскольку на 1 документ - 1 СФ. в раздумьях в общем. |
|||
4
Рыжий Лис
18.09.13
✎
15:21
|
Можно делать несколько отражений НДС к вычету по поступлению ТиУ и к ним привязывать эти сч/ф. Потребуется немного доработать конфу.
|
|||
5
YurAnt
19.09.13
✎
07:02
|
Благодарю вас, Лис. Т.е. прикрутить проводку к проведению отражения НДС, если я правильно понимаю... меня вот еще что беспокоит - насколько это критичное изменение? Не придется ли потом переделывать все ранее проведенные документы...
или мб создать свое "отражение НДС к вычету"? |
|||
6
Рыжий Лис
19.09.13
✎
10:46
|
(5) Проводку не нужно прикручивать, доработка касается привязки сч-ф
|
|||
7
YurAnt
24.09.13
✎
06:43
|
Хм, я вот поковырялся, и думаю, а так собственно можно делать ?
Формируем списание с расчетного счета, на сумму. Затем НДС к вычету, указываем "Использовать как запись книги продаж" и "Формировать проводки" В док.расчетов: указываем первоначальное поступление средства в лизинг (полная сумма), На закладке счет-фактура тыкаем галку использовать как СФ На закладке Документ оплаты добавляем в список наше списание с расч. счета, указываем сумму платежа. На закладке Товары и услуги добавляем в список: Суммы связанные с расчетами по оплате, указываем сумму, НДС, и 19.01 счет. Записали/провели. Вроде бы на первый взгляд, списание с 19го прошло корректно... и в оборотке по 19му, и в карточке счета отобразилось вроде бы кошерно. Но чую не все так просто... где может вылезти косяк ? и может ли ? |
|||
8
YurAnt
24.09.13
✎
09:07
|
тема актуальна.
+ еще вопрос: В сформированном "Отражении НДС к вычету" НДС считается "сверху" а по логике вещей хотелось бы (в т.ч.) Док-м расчетов является "Поступление товаров и услуг" (основное по к-му поступило средство) и там НДС указан (в т.ч.) 18% и 18%/118% толку не дают. Кроме того... (когда выставлена галка "использовать как запись книги покупок") в Книгу покупок какраз запись и не попадает... снова в размышлениях. |
|||
9
YurAnt
24.09.13
✎
11:21
|
частично разобрался.
Про НДС "сверху" и "в т.ч." - Идем в "Отражение НДС к вычету" наверху кнопка "Цены и валюта", галка "Сумма вкл НДС" Копаю дальше. Почему запись не попадает в книгу покупок. |
|||
10
YurAnt
24.09.13
✎
14:41
|
В документ НДСКВычету есть такие строки
// Ограничение типов для документа расчетов // Функция ОграничениеТиповДляДокументаРасчетов(ИзменятьДокументРасчетов = Ложь, КонтролироватьДокументРасчетов = Истина) ИсключаемыеТипы = Новый Массив(); ИсключаемыеТипы.Добавить(Тип("ДокументСсылка.ВводНачальныхОстатков")); //ИсключаемыеТипы.Добавить(Тип("ДокументСсылка.СписаниеСРасчетногоСчета")); ИсключаемыеТипы.Добавить(Тип("ДокументСсылка.РасходныйКассовыйОрдер")); ИсключаемыеТипы.Добавить(Тип("ДокументСсылка.КорректировкаДолга")); Итак, СписаниеСРасчетногоСчета я закоментил - дабы была возможность подвязать его в КнигуПокупок. Заполнил, вывод идет так как того хочет бух, т.е. КнигаПокупок, выводится строка - тык_по_ней - получаем Вычет НДС вот такой: http://savepic.su/3292731.png Однако в этом случае у нас не идут проводки. Оборотка выплюнула http://savepic.su/3335741.png То же в карточке 19.01го. Перепахивать проводки ? В общем был, бы рад совету по поводу куда копнуть... (PS: и не сильно ли критично закоменчивание СписаниеСРасчетногоСчета ?) |
|||
11
YurAnt
24.09.13
✎
14:46
|
ну в смысле, делать проверку на то что Если выбран в качестве док. расчета = СписаниеСРасчетногоСчета Тогда Проводим моим левонаписанным механизмом; Иначе всё оставляем по дефолту...
|
|||
12
lion11
24.09.13
✎
14:55
|
Я так понял, что объект на балансе лизингополучателя? Это про то, что на ИТС только про лизингодателя есть.
(10) цифры можно было и не закрывать. Можно и так делать, как делаешь, дополнительно исправив в проводках дока НДСКВычету документ расчетов на первичный документ поступления. Проще подпиской сделать, чем в подсистеме НДС копаться. Еще посмотри, что получается в Книге покупок - там должен быть текущий документ на текущую оплату лизингового платежа. |
|||
13
Рыжий Лис
24.09.13
✎
15:51
|
(10) Документ расчетов д.б. поступление имущества. Тогда проводки будут как нужно. Тогда и исправлять этот код не нужно.
|
|||
14
YurAnt
25.09.13
✎
08:19
|
(12) да, все верно - объект на балансе лизингополучателя.
Суть в том, что ежемесячно поступают СФ от лизингодателя на сумму платежа. С расч. счета происходит списание, и далее необходим вычет. Бух упирается и не хочет оформлять через "Поступление ТиУ", поскольку "нам нужна по сути лишь одна проводка списания НДС с привязкой к СФ (дабы отражалось в книге покупок), а мы по факту оформляем поступление" т.е. использовать док расчетов как СФ не вариант, поскольку СФ уже есть. Если же формировать СФ на основании вычета, то лезут кривые проводки, вот. Потому и пляшу с бубном... |
|||
15
YurAnt
25.09.13
✎
09:11
|
Итак, продолжаю размышлять, если сформировать вычет таким образом: http://savepic.su/3391917.png
то мы видим корректную табчасть, где можно выбрать то, что нас интересует (суммы, связ-е с расч по оплате), и все кошерно заполняется, кроме: а) нет связи с основным документом "Поступления ТиУ", и б) как следствие корявая проводка Но если механизм проведения данного типа можно модифицировать (например добавить условие на проверку по типу расчетного документа: если "списание с РасчСчета", тогда впиливается наше проведение, иначе - дефолтное) то каким образом сделать отсылку к документу Первоначального "поступления ТиУ" ? |
|||
16
YurAnt
25.09.13
✎
09:13
|
а если оставить его (поступление) в качестве Расчетного документа, тогда у нас и табчасть немного "не про то", и соответственно уползает не туда СФ сформированная на основании этого документа
|
|||
17
YurAnt
25.09.13
✎
09:17
|
хотя и тут можно пойти в лоб... добавить реквизитЪ где заполнится основное поступление, и через него подвяжется к проводке... но это будет не оч красиво.
вот думаю как сие можно решить более аккуратными методами |
|||
18
YurAnt
25.09.13
✎
09:30
|
еще немного поясню...
т.е. формирую Вычет, как описано выше, а далее корректирую руками проводку (вместо списания указываю первоначальное поступление) http://savepic.su/3372460.png и тогда все взлетает так как нужно, но вот как передать (если не новым реквизитом) Первоначальное поступление ТиУ пока размышляю. |
|||
19
lion11
25.09.13
✎
09:43
|
(18) А чем не нравится новый реквизит? Небольшое изменение конфигурации, но наглядно все видно.
|
|||
20
YurAnt
25.09.13
✎
09:51
|
(19) да не знаю) скорее всего так и сделаю...
просто иногда думается, что можно сделать более кхм, правильно/виртуозно/красиво/удобно (нужное подчеркнуть), но можно и "в лоб" :) |
|||
21
lion11
25.09.13
✎
10:02
|
(20) Согласен, сам стараюсь так делать, чтоб изменений конфигурации либо совсем не было, либо сверху или сбоку. Но это возможно в том случае, если в конфу заложен нужный механизм явно или косвенно. А в данном случае я тоже не нашел. Кстати, я сделал у себя по-другому - этот док не использую, в ПоступлениеТУ добавил реквизит, немного подправил проводки. Ну и еще, т.к. у нас входящий НДС распределяется, немного поправил движения в доках РаспределениеНДСКосвРасходов и Формирование книги покупок.
|
|||
22
Dmitry1c
25.09.13
✎
10:03
|
(18) ОАО "Уралэнергоцветмет"
|
|||
23
YurAnt
25.09.13
✎
10:07
|
ну все :) спалился)
|
|||
24
YurAnt
25.09.13
✎
10:08
|
никогда ранее Штирлиц не был так близок к провалу)
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |