Имя: Пароль:
1C
1С v8
Авансы полученные и все про них ...
,
0 Tornadius
 
23.09.13
11:42
Есть учетная политика "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода" и есть обороты по 62.2 которых не должно быть, ибо авансы полученные внутри квартала и в нем же отработанные к начислению НДС с авансов не берутся. Обработка "Формирование счетов-фактур с авансов" отрабатывает правильно до не до конца. Налоговая просто смотрит оборот по 62.2 и от этого пляшет...
Как быть?
1 Aleksey
 
23.09.13
11:43
застрелить кого нибудь
2 Aleksey
 
23.09.13
11:43
Это проблема главбуха, она же принимала УП, вот и пусть перед налоговой объясняет почему так
3 Godofsin
 
23.09.13
11:45
(2) То есть застрелить ГБ
4 Godofsin
 
23.09.13
11:45
я за
5 Aleksey
 
23.09.13
11:46
Или какой ответ ты ждешь?

Ну смените уборщицу которая ничего не понимает в бухучете и приняла такую УП и теперь не может обосновать её перед налоговой, на нормального специалиста- главбуха, который покажет и докажет неправоту претензий налоговой

Или переделать УП и чтобы авансы брались в течении дня и переделать книгу покупок/продаж (один фиг суммы не изменятся)
6 Ненавижу 1С
 
гуру
23.09.13
11:46
главбух не виноватая совсем, это всё ваша программа...
7 Aleksey
 
23.09.13
11:47
Главбух тем и отличается от операциониста, что он отвечает за свои решения и готов отстоять их
8 Aleksey
 
23.09.13
11:47
(6) а программа тут причём? К программе как раз нет притензий, она сделала ровно то, что главбух указал в УП
9 Aleksey
 
23.09.13
11:48
Претензия у налоговиков к УП (либо главбух забыл показать УП проверяющим)
10 Tornadius
 
23.09.13
11:49
От меня хотят обработку которая бы сторнировала по таким авансам счет 62.2 и ставила его суммы на 62.1.
а я считаю что надо стандартными возможностями программы пользоваться. вопрос только как заставить 1С правильно учитывать авансы при такой УП
11 Aleksey
 
23.09.13
11:50
Т.е. спор между главбухом и налоговой, каким боком тут программист и зачем он написал этот пост на форуме - непонятно.

Если нужен совет как бороться с претензией налоговиков - ну так в интернете куча тематических бухгалтерских форумов, тут тебе ничем не помогут, могут только постебаться
12 Tornadius
 
23.09.13
11:50
Авансы не могут браться за меньший период так как фактур слишком много.
13 Aleksey
 
23.09.13
11:51
(10) программа учитывает ПРАВИЛЬНО (!)
Если ты напишешь такую оборотку, то программа будет НЕПРАВИЛЬНО считать авансы, ибо она не умеет закрывать красные суммы авансов на 62.1
14 Aleksey
 
23.09.13
11:51
(12) каких фактур слишком много? на авансы?
15 Tornadius
 
23.09.13
11:51
А программист просит помощи как правильно настроить программу чтобы обороты по таким авансам не отображались на 62.2
16 Aleksey
 
23.09.13
11:52
(15) никак, ибо это противоречит плану счетов утвержденный минфином
17 Aleksey
 
23.09.13
11:52
А программа неохотно делает то, что явно противоречит закону
18 73с
 
23.09.13
11:52
(0) 62.2 "Расчеты по авансам полученным" - где тут про НДС и зачет в налоговом периоде ?
Программа всё правильно делает.
На мой взгляд - ГБ делает справку - обороты 62.2 такие-то, из них отработанные авансы - столько-то, осталось столько-то

(15) Да они ДОЛЖНЫ там отображаться
19 Serg_1960
 
23.09.13
11:52
Не знаю в тему ли, но  - http://www.buh.ru/document-2057
20 Tornadius
 
23.09.13
11:53
(14) да на авансы, потому и приняли такую УП, чтобы рассчитывать НДС по авансам полученным только при переходе из квартала в квартал
21 Aleksey
 
23.09.13
11:54
Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" кредитуется в корреспонденции со счетами учета денежных средств, расчетов на суммы поступивших платежей (включая суммы полученных авансов) и т.п. При этом суммы полученных авансов и предварительной оплаты учитываются обособленно. (!)
22 Джордж1
 
23.09.13
11:56
А где-то в НК РФ прописана возможность "рассчитывать НДС по авансам полученным только при переходе из квартала в квартал"
раньше не было такого
23 Aleksey
 
23.09.13
11:56
(19) несовсем, тут вопрос в том что главбух хочет видеть остаток по счету 62.02 на отдельном субсчете
Типа в течении месяца все авансы собираются на счете
62.02.1 - Предварительная оплата
В конце месяца переносятся на счет
62.02.2 - Аванс

И в зачет берутся только обороты по счету 62.02.2

Ибо бухгалтер не силён в общении с налоговой, а хочет нагнуть теперь программиста и не хочет общаться с налоговой
24 Ненавижу 1С
 
гуру
23.09.13
11:56
настаиваю, что виновата программа, какие такие галочки? ничего главбух не знала, что там натворили
25 Tornadius
 
23.09.13
11:58
(22) Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода. При данном варианте счета-фактуры на авансы полученные будут создаваться только по тем суммам предоплаты, которые не зачлись в течение налогового периода (квартала), в котором они были получены. Вариант предназначен для организаций, которые готовы противостоять возможным претензиям налоговых органов в части сроков выставления счетов-фактур на аванс. Существует позиция, что платежи нельзя признать авансовыми, если оплата и отгрузка товара произошли в одном налоговом периоде. Поскольку налоговым периодом по НДС считается квартал (ст. 163 НК РФ), то на авансы, полученные в том квартале, в котором отгружен товар (выполнены работы, оказаны услуги), счета-фактуры продавец выставлять не должен.
26 Aleksey
 
23.09.13
11:58
(22)  нет, есть только отсрочка в 5 дней

п 3.статьи 168 Налогового кодекса РФ
При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
27 Aleksey
 
23.09.13
11:59
(25) возможность такая есть, но в законе нет такого основания. Сделана для грамотных главбухов, которые могут обосновать эту возможность
28 Джордж1
 
23.09.13
12:00
(27)я и сам так делаю и всем рекомендую, и налоговая наша местная так просит делать.
Но это противоречит НК РФ
29 Aleksey
 
23.09.13
12:04
(28) Ну тут уже хотелки некоторых бухов, там история такая, что было разъяснениям Минфина (письмо от 06.03.2009 № 03-07-15/39), типа для непрерывных долгосрочных поставок товаров (оказание услуг) в адрес одного и того же покупателя (поставка электроэнергии, нефти, газа, оказание услуг связи и т. п.) счета-фактуры на авансы полученные в счет таких поставок выставляются покупателям не реже одного раза в месяц, не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. При этом сумма предоплаты определяется как разница между полученной в соответствующем месяце оплатой и стоимостью отгруженных в течение этого месяца товаров (работ, услуг).


Но некоторые аудиторы и бухгалтера пошли дальше, т.е. они считают что платежи нельзя признать авансовыми, если оплата и отгрузка товара произошли в одном налоговом периоде. Поскольку налоговым периодом по НДС считается квартал (ст. 163 НК РФ), то на авансы, полученные в том квартале в котором отгружен товар, счета-фактуры продавец выставлять не должен.

Но при этом да нужно быть готовым к возможным претензиям налоговых органов
30 Джордж1
 
23.09.13
12:05
(29)"не реже одного раза в месяц" - интересно почему месяц, а не квартал?
31 Tornadius
 
23.09.13
12:05
так вот как таких претензий избежать7
32 Aleksey
 
23.09.13
12:07
(30) Ну может потому что тогда в 2009 году там еще помесячно практиковалась сдача НДС

(31) Легко, не делать так
33 Джордж1
 
23.09.13
12:12
(32)с 2008 года была введена поквартальная отчетность НДС, в том то и дело
34 Джордж1
 
23.09.13
12:16
(33)Даже вру, наверное, с 2007 года
35 73с
 
23.09.13
12:17
(33) Возможно, привязались не к периоду отчетности по НДС, а к периоду взаиморасчетов по таким договорам (связь/электроэнергия и т.д. - акт за месяц и оплата за месяц)
36 Aleksey
 
23.09.13
12:18
(34) 2008, раньше можно было если обороты маленькие, то поквартально
37 Джордж1
 
23.09.13
12:18
(35)возможно. а, интересно, расчетный период где-то регламентирован?
38 Джордж1
 
23.09.13
12:19
(36)странно, поправки в НК РФ по налоговому периоду от 22.07.2006г.
39 Aleksey
 
23.09.13
12:21
(37) ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 мая 2011 г. N 354

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ

VI. Порядок расчета и внесения платы за коммунальные услуги

    37. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным календарному месяцу.

(с) http://www.referent.ru/1/199865


Для организации обычно регулируется всё договором, т.е. в договоре прописано что расчетный период месяц
40 Джордж1
 
23.09.13
12:25
(39)ага, непонятно что бы Минфину в письме привязываться к месяцу. Может кто-то хочет раз в квартал закрываться
Глупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование. Фредерик Брукс-младший