Имя: Пароль:
1C
1С v8
НДФЛ Исчиленный, Удержанный, Перечисленный
,
0 Del Piero
 
30.09.13
16:48
Всем привет!
У меня такая ситуация: 2 сотрудника, у первого НДФЛ исч.110, у второго НДФЛ исч - 10, у певрого НДФЛ удерж. 110, у второго НДФЛ удерж 0.
Итого по двум: НДФЛ исч 100, НДФЛ удерж 110. Вопрос: На какую сумму делать платежку?
1 Philix
 
30.09.13
17:20
(0) Не зря в типовых решениях 1С (ЗУП, УПП) есть настройка "НДФЛ исчисленный = НДФЛ удержанный". Уверен, что реально надо учитывать недоплату\переплату НДФЛ по сотрудникам?
2 Del Piero
 
30.09.13
17:36
(1) Если я внесу платежку на 100 и внесу только первого сотрудника, у него будет 1 вариант: 110 исч - 110 удерж - 100 перечисл. 2 вариант: 110 по первому и - 10 по второму, тогда у второго в регистрах - 10 перечисленно. Как правильно то?
3 Del Piero
 
30.09.13
17:37
(1) настройка "НДФЛ исчисленный = НДФЛ удержанный", почему же при исч минусовом НДФЛ удержан 0?
4 Спящая
 
30.09.13
17:45
(0) я бы сделала на 110.
(2) платежка по НДФЛ делается  на общую сумму по предприятию, без учета людей. Затем вносится в бд и  по алгоритму распределяется межу сотрудниками (перечисленный )
5 Del Piero
 
30.09.13
17:54
(4) Я тоже на 110 хочу ввести! )
Вопрос в том, какой НДФЛ перечислять Исчисленный или Удержанный?
6 piter3
 
30.09.13
18:00
(5) такую же как в справки 2-ндфл будете ставить. я за удержанный.
7 Fenrik
 
30.09.13
18:03
(0) На каком основании у второго исчислено 10, а удержано 0?
8 Del Piero
 
30.09.13
18:06
(7) исчисленно минус 10
9 Fenrik
 
30.09.13
18:10
(8) Тогда платите 110. -10 зачтутся в следующем месяце.
10 hhhh
 
30.09.13
18:12
(9) тогда 110 перечисляйте.
11 hhhh
 
30.09.13
18:12
(10) к (8)
12 Del Piero
 
01.10.13
08:45
Еще одна ситуация на эту тему: сотрудник в отпуске по уходу за ребенком, ещемесячно получает выслугу примерно по 1200 р., вычет 2800 ежемесячно на 2 детей. В январе и феврале применился вычет равный доходу (по 1200), НДФЛ 0. Но в марте годовая премия и с учетом остатков вычетов за янв и февр и весь март начислился и удержался НДФЛ (к примеру 300 р.). Но с апреля опять вычет только на 1200, остальное нарастающим итогом, НДФЛ с минусом. Сейчас у сотрудника исчиленно 0, удержано и перечисленно 300 р. Как быть? В конце года возврат делать? Уменьшать платежку декабря на сумму возврата?
13 Del Piero
 
01.10.13
08:51
(12) Ведь только возврат НДФЛ уменьшает НДФЛ удержанный! Вопрос какую стратегию перечисления выбрать в принципе: перечислять всегда исчисленный или удержанный?
14 Del Piero
 
01.10.13
10:13
АУ!
Программист всегда исправляет последнюю ошибку.