Компания закупила у поставщика авиабилеты, ввели документ Поступление денежных документов. Позже выяснилось, что с одним из билетов возникли проблемы и нужно сделать корректировку поступления (на сумму этого билета, исправление в первичных документах). Я никак не найду как это сделать-документ Корректировка поступления не работает с документами Поступление денежных документов
нашел Документ "Выдача денежных документов"
При возврате поставщику денежных документов из кассы необходимо выбрать операцию Возврат поставщику в меню Операция.
Закон Брукера: Даже маленькая практика стоит большой теории.